出納員崗位職責范本(二篇)_第1頁
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第3頁共3頁出納員崗位職責?范本1,對上?月各客戶上期欠?款及余款情況進?行核對,確保準?確計入下期賬單?中2,對所有?收貨清單,出貨?清單按客戶及服?務商名稱進入整?理分類3,對?所有收貨清單,?出貨清單與統(tǒng)計?報表中所統(tǒng)計信?息進行一一核對?(核對中有些需?用內(nèi)部聯(lián)絡單協(xié)?助)通過此審查?,確保無:有登?記無清單及有清?單無登記,及其?它登記信息有誤?之情況)4,?對所有與客服交?接的內(nèi)部聯(lián)絡單?與客服統(tǒng)計的各?類表相核對,確?保無誤5,對?所有與客服交接?的內(nèi)部聯(lián)絡單與?統(tǒng)計報表相核對?,確保無誤6?,對清單共計票?數(shù)與統(tǒng)計表中共?計票數(shù)做匯總核?對7,利用統(tǒng)?計報表登記收貨?清單編號對清單?所使用情況進行?審查,有報廢及?其它銷毀的需做?出準確登記并調(diào)?查原因,做出上?報8,對分類?好的收貨清單與?客戶賬單進行核?對(包括:單號?,件數(shù),單筆金?額,總金額)?9,對所有客戶?的內(nèi)部聯(lián)絡單與?客戶賬單進行核?對,確保無少收?情況10,對?內(nèi)部調(diào)賬單與賬?單進行核對,確?保每筆與實際價?格不符的調(diào)整有?憑有據(jù)11,?對每家客戶單日?金額與各客戶總?賬單工作表中信?息進行核對,確?保無少計入情況?12,對手工?登記各銀行流水?與網(wǎng)銀中導出的?信息是否一致進?行核對,確保完?整及準確性。?13,對手工登?記各銀行流水進?出情況與各客戶?實際賬單中所計?入金額及筆數(shù)是?否相符進行核對?(現(xiàn)金付款的審?核收據(jù))14?,對收據(jù)所使用?情況進行核對,?確保現(xiàn)金日記賬?登記準確無誤,?并以此核對出所?發(fā)放收據(jù)使用是?否完整(對報廢?及其它情況做好?登記及調(diào)查,并?上報15,對?現(xiàn)金進行審核,?確保每筆現(xiàn)金收?支有憑有據(jù),賬?實相符16,?對報銷憑證進行?核對,并做好報?表(報銷分為:?運費支出報銷,?及公司內(nèi)部成本?費用報銷)1?7,做期末盤點?(包括:本期客?戶賬單明細表(?為壓縮包);期?末盤點表,現(xiàn)金?日記賬目明細表?;銀行及現(xiàn)金結(jié)?余表,本月報銷?金額統(tǒng)計表;問?題件統(tǒng)計表)。?出納員崗位職?責范本(二)?一、嚴格執(zhí)行國?家財政、稅收政?策,加強資金管?理。二、做好?現(xiàn)金管理工作,?審核、檢查財務?報銷手續(xù),做到?準確無誤。三?、及時根據(jù)收付?款憑證順序登記?現(xiàn)金和銀行存款?日記帳,按月結(jié)?出金額,銀行存?款的帳面金額要?及時與銀行對帳?單核對,對未達?帳款要及時查清?,如有退票要及?時追回。四、?嚴格控制簽發(fā)空?白支票,因特殊?情況,確須簽發(fā)?不填金額的轉(zhuǎn)賬?支票時,須在支?票上寫明收款單?位名稱、用途、?簽發(fā)日期,對外?不簽發(fā)空頭支票?。五、做好工?資、獎金、津貼?和各種費用的發(fā)?放工作,及時支?付購貨款。六?、加強現(xiàn)金管理?,保證現(xiàn)金安全??,F(xiàn)金付款必須?當場點清,現(xiàn)金?庫存必須按規(guī)定?限額存放,保險?箱鑰匙必須隨身?攜帶,人離開時?,嚴禁將鑰匙插?在保險箱上。?七、借用公款必?須按規(guī)定辦理申?請手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導?同意后,方可支?付。八、離開?辦公場所,隨手?關(guān)閉抽屜、門窗?等,確保安全。?九、嚴格遵守?公司規(guī)章制度和?財務制度。具備?良好的道德品質(zhì)?和責任感,勤奮?敬業(yè)、鉆研業(yè)務?,保守公司秘密?。十、妥善保?管各類票據(jù),準?確開具各類原始?憑證,對憑證編?制符合財務核算?原則負責。十?一、每月月末編?制銀行存款余額?調(diào)節(jié)表,對企業(yè)?結(jié)算帳戶與企業(yè)?開戶銀行余

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