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信陽市平橋區(qū)商務稽查大隊2022年度部門預算目錄第一部分商務稽查大隊概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分商務稽查大隊2022年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件:商務稽查大隊2022年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預算表五、財政撥款收支總體情況表六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、2022年支出項目表第一部分商務稽查大隊概況平橋區(qū)商務稽查大隊為區(qū)商務局直屬事業(yè)單位,屬財政全供事業(yè)單位。一、主要職能承擔我區(qū)商務執(zhí)法、成品油管理以及政府賦予的其他職能等。二、部門預算單位構(gòu)成平橋區(qū)商務稽查大隊內(nèi)設:一中隊、二中隊、三中隊等。第二部分河南省信陽市平橋區(qū)商務稽查大隊2022年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年收入總計101.79萬元,支出總計101.79萬元,與2021年相比,2021年年初預算103.71萬元,實際安排96.8萬元。與去年預算安排收入減少1.92萬元,主要原因是人員變動等因素影響。二、收入預算總體情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年收入預算合計101.79萬元,其中一般公共預算收入101.79萬元,占比100%。三、支出預算總體情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年支出預算合計101.79萬元,其中:基本支出101.79萬元,占比100%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年財政撥款收支預算101.79萬元,與2021年相比,收、支總計均減少1.92萬元,減少1.85%,主要原因是人員變動致使減少。五、一般公共預算支出預算情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年一般公共預算支出年初預算101.79萬元,其中:基本支出101.79萬元,占100%,主要用于:基本工資支出39.12萬元,津補貼或績效工資20.4萬元,醫(yī)療保險繳費4.94萬元,養(yǎng)老保險繳費9.52萬元;住房公積金7.14萬元,在職人員公用經(jīng)費2.75萬元,教育經(jīng)費0.89萬元,福利經(jīng)費1.31萬元,工會經(jīng)費1.19萬元,物業(yè)補貼2.26萬元,工傷保險0.1萬元,市級文明獎4.32萬元。六、一般公共預算基本支出預算情況說明平橋區(qū)商務稽查大隊2022年一般公共預算基本支出101.79萬元,其中:95.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等;萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。政府性基金預算支出情況說明我單位未安排政府性基金相關支出八、“三公”經(jīng)費支出預算及增減情況變化等說明具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費0萬元,預算數(shù)比2021年無增減變動。(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元(三)公務接待費0萬元,九、支出預算經(jīng)濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》由僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。十、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況平橋區(qū)商務稽查大隊2022年機關運行經(jīng)費支出預算2.75萬元,主要保障機關人員、及事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022年政府采購預算我單位政府采購項目,政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。(三)關于預算績效管理工作開展及重點項目預算績效目標設置情況說明2022年,我單位擬對重點項目預算績效目標進行編制,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面完成設置,以便能夠綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。(四)國有資產(chǎn)占用情況。我單位無保留公務車輛。2021年底,我單位共有公車0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬以上的專業(yè)設備0臺(套)。(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接

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