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#2017年容縣房屋征收補(bǔ)償辦公室部門預(yù)算□□□□□□□□□□□□□目錄第一部分:部門概況一、基本情況二、人員構(gòu)成情況第二部分:201年7部門預(yù)算報表表一:《財政撥款收支總表》表二:《一般公共預(yù)算支出表》表三:《一般公共預(yù)算基本支出表》表四:《部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表》表五:《政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表》表六:《部門收支總表》表七:《部門收入總表》表八:《部門支出總表》第三部分:201年7部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明一、201年7收入支出總體情況二、201年7部門財政撥款支出預(yù)算情況三、201年7部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算四、政府采購預(yù)算說明第四部分:名詞解釋第五部分:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明第一部分:部門概況一、玉林市 局及所屬事業(yè)單位基本情況(一)基本職能1接受縣政府或縣住建局委托,承擔(dān)房屋征收與補(bǔ)償工作的具體實施。2.負(fù)責(zé)國家及地方有關(guān)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)姆?、法?guī)和規(guī)章等的宣傳、貫徹。3起草全縣國有土地上房屋征收補(bǔ)償工作規(guī)范性文件。4編制全縣年度國有土地上房屋征收計劃。5組織開展征收范圍內(nèi)房屋情況的調(diào)查登記。6書面通知有關(guān)部門暫停辦理國有土地上房屋征收范圍內(nèi)的新建、擴(kuò)建、改建房屋和改變房屋用途等相關(guān)手續(xù)。7擬訂征收補(bǔ)償方案,協(xié)助組織開展國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的征求意見及聽證工作,草擬房屋征收公告工作。8負(fù)責(zé)組織開展國有土地上房屋征收評估。9負(fù)責(zé)參與與核定、管理使用核撥款征收補(bǔ)償安置費(fèi)、征收工作經(jīng)費(fèi)。.負(fù)責(zé)對在規(guī)定時間內(nèi)達(dá)不成協(xié)議或者被征收房屋所有人不明確的,起草征收補(bǔ)償決定和強(qiáng)制執(zhí)行申請等工作。
.負(fù)責(zé)建立國有土地上房屋征收補(bǔ)償檔案,并將分戶補(bǔ)償情況在國有土地上房屋征收范圍內(nèi)向被征收人公布。.配合有關(guān)部門對房屋被依法征收的國有土地上使用權(quán)收回工作。.參與全縣涉及國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的信訪接待,對國有土地上房屋征收與補(bǔ)償不穩(wěn)定因素排查,會同有關(guān)部門對突發(fā)事件進(jìn)行處置。.負(fù)責(zé)對全縣房屋征收補(bǔ)償工作進(jìn)行檢查、驗收。.指導(dǎo)縣轄區(qū)(開發(fā)區(qū))國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。6繼續(xù)履行原縣拆遷辦公室的相應(yīng)職責(zé)。7完成上級交辦的其他事項。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況容縣房屋征收補(bǔ)償辦公室屬參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位,上級主管部門是容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。二、人員構(gòu)成情況容縣房屋征收補(bǔ)償辦公室人員編制總數(shù)為人,其中事業(yè)編制人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)人,其中事業(yè)在職人。第二部分: 年部門預(yù)算報表(詳見附表)第三部分: 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明年收支總體情況(一)收入預(yù)算說明。年收入總預(yù)算增長2其中:年收入總預(yù)算增長2其中:萬元,同比增加萬元,一般公共預(yù)算撥款萬元,同比增加萬元,一般公共預(yù)算撥款萬元,同比增加萬元,增長(二)支出預(yù)算說明。年支出總預(yù)算萬元,其中:基本支出萬元,占支出總預(yù)算的 ,同比增加 萬元,增長 2項目支出萬元。按支出功能分類科目劃分,共分為類:一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算 萬元,占支出總預(yù)算的%,同比增加萬元,增長%。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。()基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算萬元,占支出總預(yù)算的,同比增加萬元,增長。其中:工資福利支出預(yù)算 萬元,占基本支出預(yù)算%,同比增加萬元,增長%。商品和服務(wù)支出預(yù)算 萬元,占基本支出預(yù)算%,同比增加 萬元,增長4。對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 萬元,占基本支出預(yù)算%,同比增加 萬元,增長%。()項目支出預(yù)算項目支出萬元年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況年度一般公共預(yù)算撥款支出 萬元,其中:基本支出 萬元,項目支出萬元。具體支出預(yù)算如下:事業(yè)運(yùn)行萬元,其中基本支出萬元,項目支出萬元。主要用于我事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi) 萬元,全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)市統(tǒng)一規(guī)定,按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。住房公積金萬元,全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為局機(jī)關(guān)和個局屬事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算萬元。年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算萬元,比 年初預(yù)算 萬元減少萬元,同比下降。其中:公務(wù)接待費(fèi) 年預(yù)算萬元,同比減少萬元,下降,主要是安排接待上級領(lǐng)導(dǎo)、其他地市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我市參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。四、政府采購預(yù)算說明2017年,政府采購預(yù)算1.8萬元,同比增加0.3萬元,增長20%。政府集中采購預(yù)算1.8萬元,占政府采購預(yù)算100%;分散采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算0%。政府采購資金來源于一般公共預(yù)算1.8萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結(jié)余收入0萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算1.8萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元。第四部分:名詞解釋一、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣直各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其
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