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文檔簡介
第個人工作杜絕小金庫心得體會
第1篇:個人工作杜絕小金庫心得體會為嚴肅財務(wù)管理紀律,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(**辦文【20xx】17號)文件精神,從20xx年*月*日開始,團區(qū)委開展清理小金庫工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照**辦文【20xx】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關(guān)干部會議并傳達相關(guān)要求。認真開展清理小金庫工作,成立了由***同志為組長、副書記***同志為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《中共***區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(****辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,我委財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的小金庫。
二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,***委認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了資金合理使用。
第2篇:個人工作杜絕小金庫心得體會按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理文件精神,蘆溪縣統(tǒng)計局認真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認識
我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學(xué)習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我局重點圍繞專項治理的范圍和內(nèi)容中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查:
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,暗箱操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我局在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我局按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我局深入開展小金庫治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
第3篇:個人工作杜絕小金庫心得體會根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動,高度重視,扎實推進小金庫治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認識
1、強化領(lǐng)導(dǎo),成立專班。為了把小金庫治理工作落到實處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部,明確了工作職責和重點任務(wù)。
2、精細研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理小金庫工作的安排,結(jié)合分公司實際狀況,先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進行研究,制定了《通化盛達分公司關(guān)于2023年開展小金庫專項治理工作實施辦法》,明確了小金庫治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳,提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展2023年小金庫專項治理工作的通知》后,采取四項措施廣泛發(fā)動:一是召開動員大會。就小金庫的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認識;二是加強宣傳教育。宣傳治理小金庫各項政策,分別就有關(guān)什么是小金庫;小金庫治理的范圍和資料;小金庫有關(guān)政策規(guī)定;如何保障我公司小金庫治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解小金庫治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進小金庫治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環(huán)境;三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱,自覺理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式,及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
二、加強整改,深化改革,建立和完善防治小金庫的長效機制
1、深刻剖析,查找原因。在整改落實階段中,針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題,進行了認真梳理和剖析,對小金庫存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究,從而找出治理小金庫癥結(jié),為下一步完善制度,加強整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革,堵塞漏洞。小金庫的源頭有多種,但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán),針對這些問題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達,防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè),加強會計人員的素質(zhì)教育,提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),強化會計人員的誠信意識,充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
三、精心組織實施,確保工作落實
1、抓培訓(xùn),明確政策,提高素質(zhì)。小金庫專項治理工作政策性強,專業(yè)性強,工作比較復(fù)雜,為了確保治理工作質(zhì)量和效率,分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負責人培訓(xùn)班,講解小金庫治理工作的有關(guān)政策,講解自查工作要求;二是舉辦小金庫治理專班工作人員培訓(xùn)班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為小金庫治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾,鼓勵自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束,應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查,自查率達100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵單位或個人自查自糾,對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的,對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關(guān)職責人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。
3、抓重點檢查,區(qū)分界限,及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段,我們嚴格把握一個標準、一套程序、一把尺度,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進驗前如實上報小金庫問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進驗后查出小金庫問題的,則要嚴肅查處。
4、抓線索,動員群眾,鼓勵舉報。治理小金庫僅靠自查和重點檢查不夠的,透過群眾舉報,尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》
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