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文檔簡介
第審計總監(jiān)工作職責范本12篇 審計總監(jiān)工作職責篇1
1、制定項目審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計總監(jiān)工作職責篇2
1、搭建集團內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;
2.、制定集團內(nèi)審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責篇3
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權益進行審計監(jiān)督。
5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責篇4
1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務,有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;
3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;
5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財務審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務;
7、完成上級交辦的其他任務。
審計總監(jiān)工作職責篇5
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監(jiān)工作職責篇6
1、指導建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責篇7
1.根據(jù)公司業(yè)務情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責篇8
1、參與公司各項業(yè)務流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。
2、開展對公司各項業(yè)務的風險評估工作,根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。
3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監(jiān)督整改。
4、領導安排的其他與內(nèi)控相關的工作。
審計總監(jiān)工作職責篇9
1.制定和完善集團的審計管理制度和規(guī)程;
2.制定集團年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;
3.對集團及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.審閱財務報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),以分析掌握集團財務運行狀況;
5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的審計,確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;
6.組織執(zhí)行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;
7.組織做好專項審計工作,對項目概(預)算的執(zhí)行情況及決算進行審計,審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性;
8.組織對集團及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制制度有效實施;
9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機構(gòu)的審計;
10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務。
審計總監(jiān)工作職責篇10
1、負責稽審部體系搭建與優(yōu)化,建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;
2、負責制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;
3、負責了解公司整體發(fā)展規(guī)劃,征集各部門稽審管理需求和主要運營風險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批后組織實施;
審計總監(jiān)工作職責篇11
1.依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務實施計劃,組織業(yè)務實施工作。
2.負責規(guī)劃咨詢業(yè)務的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務管理系統(tǒng)的規(guī)范化。
3.依據(jù)公司整體的業(yè)務情況,監(jiān)督業(yè)務實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。
4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。
5.負責與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>
6.負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設計和老產(chǎn)品的更新方案。
7.負責業(yè)務團隊的組建、管理,對業(yè)務人員的培訓、指導工作。
審計總監(jiān)工作職責篇12
1、負責擬定集團審計
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