審計總監(jiān)工作職責范本12篇_第1頁
審計總監(jiān)工作職責范本12篇_第2頁
審計總監(jiān)工作職責范本12篇_第3頁
審計總監(jiān)工作職責范本12篇_第4頁
審計總監(jiān)工作職責范本12篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第審計總監(jiān)工作職責范本12篇 審計總監(jiān)工作職責篇1

1、制定項目審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)工作職責篇2

1、搭建集團內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

2.、制定集團內(nèi)審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

4、負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

6、建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責篇3

1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預算。

3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權益進行審計監(jiān)督。

5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。

審計總監(jiān)工作職責篇4

1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

2、深入了解公司各板塊業(yè)務,有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;

3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;

5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

6、執(zhí)行年度子公司財務審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監(jiān)工作職責篇5

1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)工作職責篇6

1、指導建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

2、根據(jù)公司相關運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;

3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權等突發(fā)事件開展調(diào)查;

4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責篇7

1.根據(jù)公司業(yè)務情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

3.負責公司采購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

審計總監(jiān)工作職責篇8

1、參與公司各項業(yè)務流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。

2、開展對公司各項業(yè)務的風險評估工作,根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。

3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,并監(jiān)督整改。

4、領導安排的其他與內(nèi)控相關的工作。

審計總監(jiān)工作職責篇9

1.制定和完善集團的審計管理制度和規(guī)程;

2.制定集團年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;

3.對集團及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.審閱財務報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù),以分析掌握集團財務運行狀況;

5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的審計,確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;

6.組織執(zhí)行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

7.組織做好專項審計工作,對項目概(預)算的執(zhí)行情況及決算進行審計,審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性;

8.組織對集團及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保內(nèi)部控制制度有效實施;

9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機構(gòu)的審計;

10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務。

審計總監(jiān)工作職責篇10

1、負責稽審部體系搭建與優(yōu)化,建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;

2、負責制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;

3、負責了解公司整體發(fā)展規(guī)劃,征集各部門稽審管理需求和主要運營風險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批后組織實施;

審計總監(jiān)工作職責篇11

1.依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略,制定業(yè)務實施計劃,組織業(yè)務實施工作。

2.負責規(guī)劃咨詢業(yè)務的整體運營,推動事業(yè)部業(yè)務管理系統(tǒng)的規(guī)范化。

3.依據(jù)公司整體的業(yè)務情況,監(jiān)督業(yè)務實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。

4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

5.負責與所分管客戶溝通聯(lián)系,保障項目有序?qū)嵤?/p>

6.負責公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設計和老產(chǎn)品的更新方案。

7.負責業(yè)務團隊的組建、管理,對業(yè)務人員的培訓、指導工作。

審計總監(jiān)工作職責篇12

1、負責擬定集團審計

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論