醫(yī)院審計科科長職責(zé)及內(nèi)部審計制度_第1頁
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醫(yī)院審計科科長職責(zé)及內(nèi)部審計制度XX縣區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計制度為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部審計工作,建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,根據(jù)《審計署內(nèi)部審計工作規(guī)定》與《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合我院實際,特制定本制度。一、內(nèi)部審計工作具有獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督的職權(quán),獨立監(jiān)督與評價我院所屬財務(wù)收支經(jīng)濟(jì)活動的真實、合法、收益的行為,以促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理與實現(xiàn)醫(yī)院目標(biāo)。二、內(nèi)部審計人員在醫(yī)院院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下獨立開展內(nèi)部審計,對院長負(fù)責(zé),并報告工作。三、內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)那么與內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。四、內(nèi)部審計監(jiān)督的要緊內(nèi)容(一)財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與財務(wù)決算。(二)財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。(三)零星修繕工程的預(yù)(概)算、決算。(四)國有資產(chǎn)購置、使用與管理。(五)醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益評價。(六)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂與執(zhí)行。61(七)內(nèi)部操縱制度的建立健全。(A)院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門交辦的審計事項。五、內(nèi)部審計監(jiān)督的要緊權(quán)限(一)要求醫(yī)院有關(guān)科室按時報送預(yù)算、決算、報表與有關(guān)文件、資料等。(二)審查會計報表、憑證、賬簿。(三)參加與經(jīng)濟(jì)事項有關(guān)的會議。(四)對嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì),嚴(yán)重缺失浪費的行為,經(jīng)院長同意作出臨時制止決定。(五)對阻撓、阻礙審計工作與拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)院長批準(zhǔn),可采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。(六)根據(jù)審計結(jié)果,提出改進(jìn)意見,提高經(jīng)濟(jì)效益的建議與糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。(七)參與制訂有關(guān)的規(guī)章制度,起草內(nèi)部審計規(guī)章制度。六、內(nèi)部審計工作的要緊程序(一)根據(jù)上級主管部門的部署與要求,結(jié)合醫(yī)院實際,制定年度審計工作計劃。(二)對審計事項實施審查核對中發(fā)現(xiàn)的通常問題,可隨時向有關(guān)部門與人員提出意見或者建議,如發(fā)現(xiàn)重大問題,62應(yīng)及時向院長匯報。(三)審計終

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