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公司財務(wù)費用報銷流程及制度公司財務(wù)費用報銷流程及制度公司財務(wù)費用報銷流程及制度資料僅供參考文件編號:2022年4月公司財務(wù)費用報銷流程及制度版本號:A修改號:1頁次:1.0審核:批準:發(fā)布日期:張家界陽光藝術(shù)學(xué)校財務(wù)費用報銷制度及流程一、總則(一):為了加強學(xué)校內(nèi)部管理,規(guī)范學(xué)校財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。(二):本制度適用學(xué)校全體教師員工。二、費用報銷基本制度及基本流程(一):報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。(二):費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;2、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;3、報銷單據(jù)一律用黑色筆或簽字筆填寫;4、報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)有效批準;(三):單筆報銷總額超過500元,需要提前一天通知財務(wù)備款。(四):費用報銷基本流程:

費用預(yù)發(fā)生時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提出申請→申請通過→報銷人按實序時粘貼相關(guān)費用發(fā)票→報銷人填寫費用報銷單→財務(wù)負責(zé)人審核單據(jù)→校長審批報銷單據(jù)→財務(wù)部出納支付報銷金額

三、報銷時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷,財務(wù)部將報銷時間具體安排如下:(一)、每筆費用發(fā)生后須一個月內(nèi)報銷,如費用發(fā)生前有預(yù)支款,當(dāng)月未退回的預(yù)支款從當(dāng)月責(zé)任人的工資中扣除。(二)、借款不受以上的時間限制,可隨時辦理。四、費用審批管理(一):費用審批管理。1、學(xué)校負責(zé)人(校長)行使審批權(quán)。

2、學(xué)校所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由學(xué)校負責(zé)人統(tǒng)一審批。3、學(xué)校負責(zé)人外出時可以指定授權(quán)人(電話授權(quán)、短信或微信授權(quán)),報財務(wù)備案,由學(xué)校財務(wù)負責(zé)人進行復(fù)核,對不符合學(xué)校財務(wù)制度的單據(jù),財務(wù)有權(quán)拒絕辦理,學(xué)校負責(zé)人回來后要立即補辦批準手續(xù)。4、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定,嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批范圍。5、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。6、學(xué)校對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準,誰負責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反學(xué)校財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果負連帶責(zé)任。7、報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷,對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。8、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分或項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。9、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準,所附附件是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時制作報銷憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。10、出納收到報銷單后應(yīng)檢查學(xué)校負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。五、各項費用管理及報銷條例(一)差旅費管理及報銷條例1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)校長批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由財務(wù)負責(zé)人審核、校長審批后方可借款。3、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)校長審批后方可報銷。4、出差人員回學(xué)校必須于一星期內(nèi)向財務(wù)提交經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的有效報銷單據(jù),如超過一星期報銷差旅費用的,須說明實際情況,個人原因造成未報銷費用,預(yù)支款從工資中先行扣除。5、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由校長特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。(二)費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“實報實銷,超支不補”。1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)(包括隨行人員)因公外出,實行實報實銷。2、其他人員受學(xué)校指派因公外出,按出差不同區(qū)域?qū)嵭胁煌难a助標準:(1)住宿、伙食標準:住宿、伙食及外地交通實行100元/人/天補助,不再實行其他費用報銷。特殊情況經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準后可特殊實行。備注:中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。(2)市內(nèi)(張家界市區(qū))交通費:原則上外出辦公只能選擇公交車,特殊情況報批后可選擇出租車或其他交通工具。(3)外埠交通工具標準:外地出差選用汽車或火車,如自行選擇更高級別的交通工具,按汽車或火車的費用額報銷。特殊情況報批后可選擇其他交通工具。(三)其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于其他單位代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印

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