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蘇州供電公司審計部部門職責(zé)說明部門目標(biāo)確立與蘇州供電公司總體發(fā)展目標(biāo)相適的審計工作目標(biāo)。加強關(guān)于資本性和經(jīng)營性項目的監(jiān)督、控制;關(guān)于本單位內(nèi)控制度、運營風(fēng)險和管理狀況開展內(nèi)部咨詢、服務(wù),提高公司的經(jīng)營效益和社會效益。部門主要工作內(nèi)容說明內(nèi)容內(nèi)部審計工作負責(zé)年度審計工作的計劃和總結(jié)年度運營重點的分析,確立本單位下年度審計工作重點排本單位下年度的審計計劃點和審計計劃審計工作確定審計的范圍審計的范圍囊括本單位和本單位興辦的多種經(jīng)營企業(yè)確定審計項目的內(nèi)容全面完成省公司審計部部署的各項重點審計工作負責(zé)本單位的預(yù)算和執(zhí)行完成情況進行審計負責(zé)范圍內(nèi)的單位和企業(yè)進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計負責(zé)范圍內(nèi)的單位和企業(yè)進行年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計負責(zé)范圍內(nèi)的單位和企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計鑒于省公司授權(quán),負責(zé)財務(wù)決算審計行審計,加強內(nèi)部控制參與各類專項審計:負責(zé)招投標(biāo)、合同標(biāo)的的審核問題,負責(zé)組織進行審計調(diào)查審計監(jiān)督經(jīng)制度的貫徹實施企業(yè)會計資料的真實性和有無違犯財經(jīng)法紀(jì)的事項源的合理使用責(zé)任業(yè)務(wù)管理非現(xiàn)場審計等方法提供審計效率和質(zhì)量,防范審計風(fēng)險積極推動審計信息化建設(shè),提高審計的工作效率(審計考核評比實施審計質(zhì)量控制配合省公司審計部關(guān)于外部審計的接待工作、配合外部審計開展審計工作4 內(nèi)控和風(fēng)險管理負責(zé)關(guān)于部門和下屬單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行評估并且提出建議參與關(guān)于公司資金流控制環(huán)節(jié)的合理性進行評估并

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