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文檔簡介
1、 成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì),是行政單位,主要負(fù)責(zé)承擔(dān),1、協(xié)調(diào)編制成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)和北區(qū)起步園城市建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,并組織實(shí)施。2、牽頭擬訂推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的措施辦法,并組織實(shí)施。3、牽頭統(tǒng)籌推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的策劃包裝、引進(jìn)工作。4、牽頭協(xié)調(diào)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的促進(jìn)工作,督促項(xiàng)目業(yè)主按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案組織實(shí)施項(xiàng)目。5、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)工作。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、負(fù)責(zé)土地上市的策劃包裝工作。7、負(fù)責(zé)園區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、分析工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)的工作。內(nèi)設(shè):綜合
2、科、規(guī)劃發(fā)展科、項(xiàng)目管理科、企業(yè)服務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室,5個(gè)科室。(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況。1、園區(qū)規(guī)劃調(diào)整工作順利推進(jìn)。截止目前,產(chǎn)業(yè)園西區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)方案已報(bào)區(qū)委、區(qū)政府審議,目前正按審議意見抓緊進(jìn)行修改,控規(guī)修編工作及時(shí)跟進(jìn)。2、土地收儲(chǔ)及上市工作取得實(shí)效。積極推進(jìn)土地上市和收儲(chǔ)工作。上半年金泉街道土橋村4、6、11組87畝土地成功上市;協(xié)商收回西區(qū)冠豪科技地塊33.7畝,解除北區(qū)起步園博瑞、天一項(xiàng)目供地協(xié)議并收回土地95畝;與金亞電子、前鋒電子、科芯源、中匯制藥、金瑞通新東方地塊、通力集團(tuán)、禾創(chuàng)投資等7家企業(yè)進(jìn)行了收儲(chǔ)談判。3、精準(zhǔn)服務(wù)加快項(xiàng)目推進(jìn)步伐。依托園區(qū)客服經(jīng)理制度對(duì)
3、重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)實(shí)施個(gè)性化、精細(xì)化服務(wù),康弘生物制藥項(xiàng)目所在的何家社區(qū)1、2、3組工業(yè)片區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)工作已開始二次公示,有望在年內(nèi)解決影響項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)評(píng)問題;協(xié)助中石油蘭成渝分控中心、天奧電子項(xiàng)目獲得市經(jīng)信委項(xiàng)目準(zhǔn)入批文;積極協(xié)助天奧電子、徽記食品、金星壓縮、康華藥業(yè)等4家企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作。2016年上半年,園區(qū)新開工項(xiàng)目3個(gè)、竣工項(xiàng)目2個(gè)、繼建項(xiàng)目1個(gè)。4、加大力度打造主題特色樓宇。積極動(dòng)員和協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主開展主題特色樓宇包裝打造。目前西部珠寶交易中心主題樓宇打造方案已形成,黃金珠寶國檢中心于今年1月正式入駐,周大生、中國黃金、夢金園、一點(diǎn)翠、德誠珠寶等百余個(gè)知名品牌確定入駐,珠寶中心已與深圳
4、特力集團(tuán)初步形成共同泰電子、盛大國際合作打造特色街區(qū)項(xiàng)目已完成策劃方案審查,即將開工建設(shè);大連億達(dá)正式入駐國賓總部,開啟專業(yè)機(jī)構(gòu)營造總部樓宇新模式。5、積極開展開發(fā)區(qū)審核公告目錄修訂工作。根據(jù)國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、國土資源部等聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于開展開發(fā)區(qū)審核公告目錄修訂工作的通知(發(fā)改外資【2016】815號(hào))精神,啟動(dòng)了園區(qū)保留為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)類開發(fā)區(qū)的開發(fā)審核公告目錄修訂工作。目前,已完成成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)納入中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄申報(bào)材料的匯編,并報(bào)省政府審定。二、部門概況成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位
5、0個(gè)。三、收支決算總體情況2016年高管委本年收入合計(jì)686.21萬元,與2015年相比增加206.13萬元,主要變動(dòng)原因是2015年6月單位分家,新成立,2015年收入數(shù)是半年支出數(shù),2016年是全年收入數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入686.21萬元,占100%;與2015年相比增加206.13萬元,主要變動(dòng)原因是2015年收入數(shù)是半年支出數(shù)。事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2016年高管委本年支出合計(jì)670.17萬元,與2015年相比增加190.31萬元,主要變動(dòng)原因是2015年是半年支出數(shù),2016年是全年支出數(shù)。其中:基本
6、支出390.84萬元,占58%;與2015年相比增加164.46萬元,主要變動(dòng)原因是2015年是半年支出數(shù),2016年是全年支出數(shù)。項(xiàng)目支出279.33萬元,占42%;與2015年相比增加25.85萬元,主要變動(dòng)原因是2015年是半年支出數(shù),2016年是全年支出數(shù)。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財(cái)政撥款收支決算情況高管委2016年度財(cái)政撥款收入總決算686.21萬元,支出總決算670.17萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加203.16萬元,收入增長29.61%,支出總計(jì)增加190.31萬元。支出增長28.3%。主要變動(dòng)原因2
7、015年是半年收入、支出數(shù),2016年是全年收入、支出數(shù)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況高管委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.17萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加190.31萬元,增長28.3%。主要變動(dòng)原因2015年是半年支出數(shù),2016年是全年支出數(shù)。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況高管委2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.56萬元,占0.001%;科學(xué)技術(shù)支出611.01萬元,占91.17%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.66萬元
8、,占3.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出8.81萬元,占1.31%;住房保障支出27.13萬元,占4.05%;。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù):一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.56萬元,完成預(yù)算29.88%,剩余16.17萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)橘Y金是撥付給各企業(yè)開展活動(dòng)的,剩余的結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算數(shù)0%,剩余2萬元資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為下一年。2.教育(類)0(款)0(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)
9、的主要原因是。3.科學(xué)技術(shù):科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為332.25萬元,完成預(yù)算100%。科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為201.13萬元,完成預(yù)算100%??茖W(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為76.64萬元,完成預(yù)算95.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是綠化維護(hù)費(fèi)沒及時(shí)付清。文化體育與傳媒(類)0(款)0(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。5.社會(huì)保障和就業(yè):社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)
10、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為22.66元,完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為6.11萬元,完成預(yù)算86.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用調(diào)整。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為2.7萬元,完成預(yù)算100%。住房保障支出: 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為27.13萬元,完成95.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)整。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況高管委2016年一般公共預(yù)算財(cái)
11、政撥款基本支出390.84萬元,與2015年相比增加164.46萬元,主要變動(dòng)原因2015年為半年支出數(shù),2016年是全年支出數(shù)。其中:人員經(jīng)費(fèi)351.53萬元,主要包括:工資福利支出(類)基本工資(款)61.25萬元。工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款)81.39萬元。工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款)127.06萬元?;锸逞a(bǔ)助費(fèi)、績效工資、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)、22.66萬元。職業(yè)年金繳費(fèi)、工資福利支出(類)其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)8.81萬元。工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)11.88萬元。離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款)6.72
12、萬元。醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)住房公積金(款)27.13萬元。提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(款)4.63萬元。公用經(jīng)費(fèi)39.31萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款)4.22萬元。印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款)0.14萬元。電費(fèi)、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款)0.5萬元。取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款)1.11萬元。因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款)0.07萬元。公務(wù)接待費(fèi)、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款)0.7萬元。委托業(yè)務(wù)費(fèi)、商品
13、和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款)8.5萬元。商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款)2.91萬元。商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款)8.63萬元。商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款)6.98萬元。稅金及附加費(fèi)用、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款)5.55萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明高管委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.63萬元,完成預(yù)算93.8%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.63萬元,完成預(yù)算93.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%。
14、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是2016年進(jìn)行了車改,車輛數(shù)減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少6.54萬元,下降43.13%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少1.7萬元,下降100%;主要變動(dòng)原因是2016年單位無出國(境)事務(wù)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.79萬元,下降35.71%;主要變動(dòng)原因是因?yàn)?016年進(jìn)行公車改革,單位車輛數(shù)減少。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,增長0%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)
15、用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.63萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。開支內(nèi)容包括:(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.63萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、商務(wù)汽車1輛、小貨汽車1輛。公
16、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.63萬元。主要用于單位園區(qū)走訪,安全檢查,去區(qū)上辦事送資料,領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)公務(wù)用車(具體工作)等所需的公務(wù)用車、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,具體內(nèi)容包括:(接待具體項(xiàng)目、金額)。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,主要用于接待(具體項(xiàng)目)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況高管委2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度,高管委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
17、支出32.33萬元,比2015年增加18.16萬元,增長56.17%。因單位是2015年6月分家新成立的單位所用經(jīng)費(fèi)為半年支出數(shù),而2016年是全年支出數(shù)。(二)政府采購支出情況2016年度,高管委政府采購支出總額84.22萬元,與2015年相比減少14.9萬元。主要變動(dòng)原因是2015年單位新成立大量需要辦公用品及電子產(chǎn)品,而2016年只是補(bǔ)充少數(shù)需要部分。其中:政府采購貨物支出7.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.64萬元。主要用于單位的日常工作需求及園區(qū)的綠化維護(hù)補(bǔ)栽等工作(具體工作)。對(duì)小微企業(yè)的政府采購情況。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日,高
18、管委公有車輛2輛,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金80萬元,覆蓋率達(dá)到100%。(如開展了項(xiàng)目績效自評(píng),請(qǐng)將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說明)。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非
19、獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是(收入類型)等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)支出:一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指一般行政管理事
20、務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。8.教育(類)(款)(項(xiàng)):指。9.科學(xué)技術(shù)支出:科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政運(yùn)行。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出??茖W(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù)。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)
21、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他科學(xué)管理事務(wù)支出,反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。10.文化體育與傳媒(類)(款)(項(xiàng)):指。11.社會(huì)保障和就業(yè):社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))行政單位醫(yī)療。反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。13
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