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1、衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心2017 年度部門決算二一八年九月目錄第一部分衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)
2、政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績(jī)效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分衛(wèi)輝市行政服務(wù)中心概況一、部門職責(zé)衛(wèi)輝市市行政服務(wù)中心成立于2003年4月18日,是市委、市政府派出機(jī)構(gòu),正科級(jí)行政單位。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置市委、市政府賦予行政服務(wù)中心的職能是:負(fù)責(zé)制定中心的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的管理和考核;負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整,對(duì)全市行政審批項(xiàng)目辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和督查;受理對(duì)中心工作人員違
3、規(guī)違紀(jì)行為的投訴;負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))便民)服務(wù)中心和市直各行政事業(yè)單位單獨(dú)建立的辦事大廳進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。中心內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、督查科三個(gè)科室,行政編制5名。辦事大廳面積為300平方米,共設(shè)25個(gè)窗口,進(jìn)駐部門23個(gè),進(jìn)駐窗口人員50余二、部門決算單位構(gòu)成行政服務(wù)中心為獨(dú)立的部門決算單位。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門:金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入139.85一、一般公共服務(wù)支出2838.52二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教
4、育支出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出352.649九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出366.7910十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計(jì)2339.85本年支出合計(jì)5041.84用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24結(jié)余分配51年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.30年
5、末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余520.312653總計(jì)2742.15總計(jì)5442.15注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門:金額單位:萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)39.85201一般公共服務(wù)支出36.53208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.64210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.68注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門:金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)41.84
6、30.9010.94201一般公共公共服務(wù)支出38.5227.8510.94208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.642.64210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.680.68注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門:金額單位:萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.85一、一般公共服務(wù)支出2838.5238.52二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
7、352.642.649九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出360.680.6810十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計(jì)2239.85本年支出合計(jì)4941.8441.84年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.30年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.310.31 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2552265
8、3總計(jì)2742.15總計(jì)5442.1542.15注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門:金額單位:萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)41.8430.9010.94201一般公共公共服務(wù)支出38.5227.5810.94208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.64264210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.680.68注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:金額單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額
9、經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出27.41302商品和服務(wù)支出1.25310其他資本性支出30101 基本工資21.8830201 辦公費(fèi)0.6531001 房屋建筑物購建30102 津貼補(bǔ)貼1.0230202 印刷費(fèi)31002 辦公設(shè)備購置30103 獎(jiǎng)金0.8330203 咨詢費(fèi)31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.9030204 手續(xù)費(fèi)31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)31006 大型修繕30107 績(jī)效工資30206 電費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.
10、7730207 郵電費(fèi)0.631008 物資儲(chǔ)備30109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)31009 土地補(bǔ)償30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)31010 安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2430211 差旅費(fèi)31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30212 因公出國(境)費(fèi)用31012 拆遷補(bǔ)償30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)31013 公務(wù)用車購置30303 退職(役)費(fèi)30214 租賃費(fèi)31019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救
11、濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30403 財(cái)政貼息30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311 住房公積金1.7530227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼0.4930231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)
12、補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用39906 贈(zèng)與30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)29.65公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.25一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門:金額單位:萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112202020000000注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)
13、政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門:金額單位:萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)無注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 第三部分市行政服務(wù)中心2017 年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)收入39.85萬元,支出總計(jì)41.84 萬元,與 2016年相比,收入增加 13.61萬元,上升51.87%,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用財(cái)政撥款增加,并有新增人員,人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加;支出增加12.6
14、1萬元,上升43.14 %,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用支出增加,并有新增人員,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。圖 1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(單位:萬元)項(xiàng)目收入支出2016 年26.2429.232017 年39.8541.84增減額+13.60+12.61增減百分比(%)+51.87+43.14二、關(guān)于收入決算情況說明2017 年度收入合計(jì)39.85萬元,其中:財(cái)政撥款收入 39.85萬元,占 100%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;經(jīng)營收入萬 0 元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0%。圖 2:收入決算項(xiàng)目金額(萬元)百分比(%)財(cái)政撥款收入39.85100事業(yè)收入00經(jīng)營收入00其他收入00收
15、入合計(jì)39.85三、關(guān)于支出決算情況說明圖3 :支出決算(單位:萬元)項(xiàng)目金額(萬元)百分比(%)基本支出30.9073.85項(xiàng)目支出10.9426.15經(jīng)營支出00支出合計(jì)41.842017 年度支出合計(jì)41.84 萬元,其中:基本支出30.90萬元,占 73.85%;項(xiàng)目支出10.94萬元,占26.15%;經(jīng)營支出 0萬元,占 0%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年財(cái)政撥款收入總計(jì)39.85萬元,支出總計(jì)41.84萬元。與 2016年相比,收入增加 13.61萬元,上升51.87%,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用財(cái)政撥款增加,并有新增人員,人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加 26.24萬
16、元。支出增加12.61萬元,上升43.14 %,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用支出增加,并有新增人員,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。圖 4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(單位:萬元)項(xiàng)目收入支出2016年26.2429.232017 年39.8541.84增減額+13.60+12.61增減百分比(%)+51.87+43.14五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 41.84 萬元,占支出合計(jì)的 100%。與 2016 年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少增加12.61萬元,上升43.14 %,主要原因:各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用支出增加,并有新增
17、人員,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。5:財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況(單位:萬元)2016 年2017 年增減變動(dòng)增減百分比支出總額29.2341.84+12.61+43.14(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 41.84 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 38.52萬元,占 92.07%。外交(類)支出 0 萬元,占 0 %。圖 6:財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)項(xiàng)目金額(萬元)百分比(%)一般公共服務(wù)類支出38.5292.07外交類支出00(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 30.71萬元,支出決算為 41.84 萬元,完
18、成年初預(yù)算的 136.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 1、2016 年存在結(jié)轉(zhuǎn)資金,并在 2017年支出。2、人員增加。3、社會(huì)保障費(fèi)用增加。一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為 9萬元,支出決算為10.94萬元,完成年初預(yù)算的 121.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年存在結(jié)轉(zhuǎn)資金。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 30.90萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 29.65 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、績(jī)效工資;公用經(jīng)費(fèi) 1.25萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
19、明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.15萬元,減少46 %,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.72萬元,減少28.8%;公務(wù)接待費(fèi)減少0.43萬元,減少17.2%。主要原因:2017我單位取消了公務(wù)用車,無會(huì)議招待事項(xiàng)。無因公出國費(fèi)。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說
20、明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無因公出國費(fèi),占三公經(jīng)費(fèi)支出0%,;無公務(wù)接待費(fèi)支出;占三公經(jīng)費(fèi)支出0%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出0%;。具體情況如下:圖 7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)項(xiàng)目金額(萬元)百分比(%)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)00公務(wù)接待001.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)車購置金額為0。2017年起,行政服務(wù)中心單位無公務(wù)用車。2、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,2017年無公務(wù)會(huì)議,招待費(fèi)用。八、預(yù)算績(jī)效情況說明(一)績(jī)效管理工作開展情況2017年,我單位進(jìn)一步健全預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制,明確分工努力提高績(jī)效管理工作水平。探索預(yù)算績(jī)效跟
21、蹤監(jiān)控加強(qiáng)過程監(jiān)管,對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2017年年初預(yù)算項(xiàng)目支出共項(xiàng),總計(jì) 9萬元,支出決算為10.94萬元,完成年初預(yù)算的 121.56%。主要原因:上年項(xiàng)目支出存在結(jié)轉(zhuǎn)資金。九、關(guān)于政府性基預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.58萬元。十一、政府采購支出情況。2017年度無政府采購支出。十二、國有資產(chǎn)占用情況。行政服務(wù)中心無自有辦公用房,2017年起,無公務(wù)用車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第四部分名詞解釋一、
22、財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用
23、車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以
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