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文檔簡介
1、精選文本湘西太陽馬汽貿(mào)公司財務流程月度資金需求計劃表報批流程銷售部編制資金需求表3銷售總監(jiān)審核4財務總監(jiān)核對總經(jīng)理審批報鬟腳將,帆rr業(yè)務招待費(含招待禮品)1、申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核 總經(jīng)理審批2、報銷流程報銷人填寫招待費報銷單(含附件).部門總監(jiān)審核>財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付附件:合法票據(jù)、經(jīng)批準招待審批表3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程招待部門填寫招行政部審核總經(jīng)理審核fc-l*批待審批表4、超總經(jīng)理授權(quán)額度報銷流程5、總經(jīng)理業(yè)務招待費報銷流程總經(jīng)理填寫招待費報銷單>財務總監(jiān)審核A上一級領導審批財務部支付.三、整車款、備件款等用款申請流程1.斯柯達廠家支
2、付相關款項(含其他專營店調(diào)撥車輛)部門申請?zhí)顚懹每畛?單部門總監(jiān)審批,財務總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批q財務部支付2、零部件、機油、養(yǎng)護品、精品、美容產(chǎn)品等合作單位支付貨款(總經(jīng)理授權(quán)額度范圍內(nèi))A.以上附件我司不承擔任何形式的庫存,以月度零售數(shù)額隔個月支付(即A月貨款在A+2月支付)B.零售數(shù)量及金額核對流程:用款部門制表-用款部門總監(jiān)審核-財務總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批C.支付流程:供貨單位根據(jù)核用款部門填寫報部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核對后額度開票P*銷單(含附件).1財務部支付總經(jīng)理審批四、差旅報銷流程鍵入文檔的引述或關注點的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置??墒褂谩拔谋究蚬ぞ摺边x項卡更改重要引
3、述文本框的格式。1、出差申請流程3、總經(jīng)理出差申請流程總經(jīng)理填寫出差申請表(含附件)ik.上一級領導審批4執(zhí)行出差.r附件:如是廠方要求,附廠家工聯(lián)單鍵入文檔的引述或關注點的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置??墒褂谩拔谋究蚬ぞ摺边x項卡更改重要引述文本框的格式。4、總經(jīng)理差旅費報銷流程總經(jīng)理填寫差旅費報銷單(含附件)財務總監(jiān)審核4上董郵WifeIte財務部支付AP附件:合法票據(jù)、經(jīng)批準的出差申請表五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品,(車間用品由車間自行采購)1、申請流程部門提出申請?zhí)?寫物品采購清單部門總監(jiān)審核行政部審核»總經(jīng)理審批»行政采購(車間 用品車間采購)2、
4、報銷流程部門填寫通用報 銷單(含附件)部門總監(jiān)審核* 財務部審核總經(jīng)理審批一*財務部支付附件:物品采購清單、合法票據(jù)(增值稅專用發(fā)票)、入庫單、領用清單3、食堂費用報銷流程1、米、調(diào)味品等報銷流程附件:清單、合法票據(jù)2、菜類物品報銷流程食堂工作人員填寫報銷單(含附件)行政部審核財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付.A附件:清單六、市場費用1、常規(guī)廣宣申請流程市場部提出申請?zhí)顚憦V宣計劃表總經(jīng)理審批執(zhí)行(財務報備)口廣宣計劃表涉及內(nèi)容:投放媒體、頻次、價格、來電/店客戶信息獲知渠道百分比,預計來電/店批次報銷流程部門填寫通用報 銷單(含附件)部門總監(jiān)審核+財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批一財務部支付附件:經(jīng)批準
5、的廣宣計劃表、合法票據(jù)、實際實施效果表(含來電/店實際批次),電臺/電視播出證明錄音帶/光盤、報紙原件2、制作物申請流程(含營銷活動物品及禮品采購)需求部門提出申請?zhí)顚懳锪现谱髑鍐危ê郊?#39;部門總監(jiān)審核1“總經(jīng)理審批“市場部制作注:制作物申請流程公司授權(quán)關愛總監(jiān)一定權(quán)限,在1000元(含1000元)額度以內(nèi),由關愛總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購制作,超過授權(quán)額度,由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行;附件:廠家要求工聯(lián)單報銷流程部門填寫通用報銷單(含附件)部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付附件:物料制作清單(包含使用部門簽收單)、合法票據(jù)(增值稅專用發(fā)票)3、車展等集客活動申請流程市場部提出申
6、請?zhí)顚懹每钌暾垎危ê顒臃桨?、附件)總?jīng)理審批4執(zhí)行(財務報備)附件:受益部門、市場會簽方案(含活動形式、活動數(shù)據(jù)效果預測,所需費用)報銷流程附件:市場部、受益部會簽活動總結(jié)(實際效果達成數(shù)據(jù)情況)、合法票據(jù)、經(jīng)批準的活動方案注:以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度,若費用金額超過授權(quán)額度,申請及支付須經(jīng)上一級領導批準后方可執(zhí)行。七、固定資產(chǎn)1、申請流程使用部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐?gt;部門總監(jiān)審核f行政部審核總經(jīng)理審批'>行政部采購2、報銷流程行政部填寫通用報銷單一部門總監(jiān)審核一財務部審核總經(jīng)理審批一財務部支付(含附件)附件:批準表、固定資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)(增值稅專用發(fā)
7、票)注:以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度,若費用金額超過授權(quán)額度,申請及支付須經(jīng)上一級領導批準后方可執(zhí)行。八、工資發(fā)放流程各部門制表(含績效方案、績效信息匯總)*行政部提供考勤、 日常行為規(guī)范、考核等相關數(shù)據(jù)注:各部門績效方案必須第一時間報備財務部九、綠化、水電費等日程費用支付流程行政部填寫通用報銷單(含附件)4財務部審核總經(jīng)理審批財務部支付附件:綠化清單、繳費通知單等注:以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度,若費用金額超過授權(quán)額度,申請及支付須經(jīng)上一級領導批準后方可執(zhí)行。十、稅收支付流程財務部提出申請4總經(jīng)理審批邨批財務部支付公務車事故處理流程附件:當事人駕駛證、交警事故責任認定書、保險
8、公司定損單、實際維修發(fā)票及清單的復印件十二、車輛訂金收取流程銷售部簽訂訂單(銷售預算清單、訂車合同)銷售總監(jiān)審批財務審核收取定金訂單合同、銷售預算清單原件財務留存超銷售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批備注:1、財務審核內(nèi)容為各收費明細的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi);2、各崗位權(quán)限必須在更新后第一時間報備至財務處;3、訂單合同一式三份,客戶、銷售顧問、財務部各留一份;4、銷售預算清單財務部、銷售顧問各留一份,客戶原則上不領取預算清單;5、按流程授權(quán)簽字缺失,財務部不能予以收款開票;6、銷售預算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認;十三、商品車車款收取流程1、訂單客戶下單時已確認各
9、項費用明細銷售顧問資料匯息(收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總)再次與客戶確認各項收款明細銷售總監(jiān)審批財務部審核1開票、發(fā)放合格證財務部收款2、客戶訂單客戶下單時未確認各項費用明細銷售顧問資料匯總(收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預算清單、出庫單、客戶與客戶洽談各項費用明細to客戶確認銷售總監(jiān)審批開票資料匯總)1!3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申寧金必運發(fā)放合.財務部收款財務部審核.注:銷售預算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認;3、現(xiàn)定現(xiàn)交客戶備注:1.財務審核內(nèi)容為各收費明細的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi),各類款項是否收齊;2.匯總資料出現(xiàn)資料缺失、按流程授權(quán)簽字缺失,財務部不能予以收款開票;3.銷售預算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認;十四、收款流程工時費超權(quán)限算單 (含派工單)收銀審核收款服務總監(jiān)審批工時費超權(quán)限總經(jīng)理審批備注:1 .收銀審核內(nèi)容:零部件價格是否與系統(tǒng)銷售價格一致,工時收費金額是否在各級授權(quán)范圍內(nèi),零部件不予以打折銷售;2 .保險車輛以
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