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文檔簡介

1、公公司司20122012年年5 5月月會會計計憑憑證證20122012年年憑憑證證種種類類編編號號憑憑證證類類別別及及編編號號摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱金金額額51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結(jié)轉(zhuǎn)材料費用材料3,000.001 現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金2,000.001 現(xiàn)付1現(xiàn)付1購買打印機其他應(yīng)收款300.002 銀付1銀付1購進材料材料采購3,000.003 銀收1銀收1廢品出售廢品50.003 轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結(jié)轉(zhuǎn)采購成本材料3,050.004 銀付2銀付2償還S公司欠款應(yīng)付賬款2,500.004 銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款15,000.004 轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購進a材料5噸,b材料3噸材料采購7

2、,400.005 銀付3銀付3償還欠款應(yīng)付賬款20,000.005 轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料7,400.005 轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款4,500.006 轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷應(yīng)付款應(yīng)付賬款3,500.006 現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款600.006 銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出10,000.006 銀付5銀付5支付借款利息預提費用3,400.007 現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金500.007 現(xiàn)付3現(xiàn)付3支付保險費管理費用1,200.007 現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費應(yīng)付福利費600.008轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本28,000.00800制造費用1,900.00900管理費用850

3、.009轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計提應(yīng)付工次生產(chǎn)成本12,000.001000制造費用3,000.001000管理費用5,000.0010轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計提福利費生產(chǎn)成本1,680.001000制造費用420.001000管理費用700.0011 銀付6銀付6支付預提費用預提費用600.0011 銀付7銀付7預付租金待攤費用900.0012 現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購費材料采購100.0012 轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料5,100.0012 轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應(yīng)收賬款15,000.0013 現(xiàn)付6現(xiàn)付6補付現(xiàn)金管理費用50.0013 銀付8銀付8預付租金待攤費用1,800.0014 現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購

4、費材料采購700.0014 轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料15,700.0015 現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金20,000.0015 現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工資應(yīng)付工資20,000.0016 轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報差旅費管理費用480.0016 現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金20.0017 轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料制造費用1,200.0018 轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報差旅費管理費用370.0018 現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金30.0019 轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應(yīng)收賬款10,000.0021 銀收3銀收3償還S公司欠款應(yīng)付賬款2,500.0021 轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款15,000.0022 銀付9銀

5、付9償還欠款應(yīng)付賬款20,000.0023 現(xiàn)付9現(xiàn)付9結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本材料7,400.0024 現(xiàn)收6現(xiàn)收6應(yīng)收票據(jù)不能兌付應(yīng)收賬款4,500.0024 轉(zhuǎn)18轉(zhuǎn)18以應(yīng)收票據(jù)抵付料款材料采購7,500.0025 現(xiàn)付10現(xiàn)付10出售產(chǎn)品B10件應(yīng)收賬款16,000.0026 銀付10銀付10王五借差旅費其他應(yīng)收款500.0026 銀付11銀付11出售C產(chǎn)品15件現(xiàn)金2,500.0027 現(xiàn)收7現(xiàn)收7出售產(chǎn)品出G公司應(yīng)收賬款20,000.0028 現(xiàn)付11現(xiàn)付11現(xiàn)金存入銀行存款1,500.0029 現(xiàn)付12現(xiàn)付12收到乙單位欠款銀行存款3,000.0031 銀付12銀付12支付預提費用預提

6、費用600.0031 銀付13銀付13支付賠償金營業(yè)外支出400.00貸貸 方方賬賬戶戶名名稱稱金金額額主營業(yè)務(wù)收入3,000.00銀行存款2,000.00現(xiàn)金300.00銀行存款3,000.00現(xiàn)金50.00材料采購3,050.00銀行存款2,500.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.00應(yīng)付賬款7,400.00銀行存款20,000.00材料采購7,400.00應(yīng)收票據(jù)4,500.00營業(yè)外支出3,500.00現(xiàn)金600.00銀行存款10,000.00銀行存款3,400.00營業(yè)外收入500.00現(xiàn)金1,200.00現(xiàn)金600.00材料28,000.00材料1,900.00材料850.00應(yīng)付工

7、資12,000.00應(yīng)付工資3,000.00應(yīng)付工資5,000.00應(yīng)付福利費1,680.00應(yīng)付福利費420.00應(yīng)付福利費700.00銀行存款600.00銀行存款900.00現(xiàn)金100.00材料采購5,100.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.00現(xiàn)金50.00銀行存款1,800.00現(xiàn)金700.00材料采購15,700.00銀行存款20,000.00現(xiàn)金20,000.00其他應(yīng)收款480.00其他應(yīng)收款20.00材料1,200.00其他應(yīng)收款370.00其他應(yīng)收款30.00主營業(yè)務(wù)收入10,000.00銀行存款2,500.00主營業(yè)務(wù)收入15,000.00公公司司20122012年年5 5月

8、月會會計計憑憑證證銀行存款20,000.00材料采購7,400.00應(yīng)收票據(jù)4,500.00應(yīng)收票據(jù)7,500.00主營業(yè)務(wù)收入16,000.00現(xiàn)金500.00主營業(yè)務(wù)收入2,500.00主營業(yè)務(wù)收入20,000.00現(xiàn)金1,500.00應(yīng)收賬款3,000.00銀行存款600.00銀行存款400.00銀銀行行存存款款日日記記賬賬20122012年年憑憑證證號號數(shù)數(shù)摘摘 要要借借貸貸借借或或貸貸月月日日5 51 1期期初初余余額額借借1 銀付1購進材料-3,000.00借借2 銀收1廢品出售50.00-借借4 銀付2償還S公司欠款-2,500.00借借4 銀收2出售N產(chǎn)品10件15,000.0

9、0-借借5 銀付3償還欠款-20,000.00借借8 銀付4支付捐贈款-10,000.00借借9 銀付5支付借款利息-3,400.00借借10 銀付6支付預提費用-600.00借借10 銀付7預付租金-900.00借借11 銀付8預付租金-1,800.00借借11 銀收3償還S公司欠款2,500.00-借借13 銀付9償還欠款-20,000.00借借21 銀付10王五借差旅費-500.00借借21 銀付11出售C產(chǎn)品15件-2,500.00借借22 銀付12支付預提費用-600.00借借24 銀付13支付賠償金-400.00借借合合計計1 17 7, ,5 55 50 0. .0 00 06 66 6, ,2 20 00 0. .0 00 0借借余余額額60,000.0060,000.0057,000.0057,050.0054,550.0069,550.0049,

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