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文檔簡介
1、青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊QHYHJD/SC00-2011(A/0版)受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號(hào) 001 編制 鄭 軍 日期 2011.11.08審核 徐 江 日期 2011.11.08批準(zhǔn) 謝康民 日期 2011.11.08 2011年11月08日發(fā)布 2011年11月08日實(shí)施目 錄 頁碼 更改標(biāo)記0.1 質(zhì)量手冊頒布令 - 2 0.2 管理者代表任命書- 3 0.3 公司概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)- 4 0.4 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 - 5 0.5 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 - 6 1.0 質(zhì)量管理體系范圍 - 7 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) - 7 3.0 術(shù)語 - 7 4.0 質(zhì)
2、量管理體系 - 8 4.1 總要求 - 8 4.2 文件要求 - 8 4.2.1 總則 - 8 4.2.2 質(zhì)量手冊 - 8 4.2.3 文件控制程序 -10 4.2.4 記錄控制程序 -12 5.0 管理職責(zé) -13 5.1 管理承諾 - 13 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) - 13 5.3 質(zhì)量方針 - 13 5.4 策劃 - 13 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 - 13 5.5.1 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 - 14 5.5.2 管理者代表 - 15 5.5.3 內(nèi)部溝通 - 15 5.6 管理評(píng)審程序 - 16 6.0 資源管理 - 18 6.1 資源的提供 - 18 6.2 人力資源控制程序
3、- 19 6.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 - 19 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) - 20 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 - 20 7.2 與顧客有關(guān)過程控制程序 - 21 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 - 24 7.4 采購控制程序 - 28 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 - 30 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 - 34 8.0 監(jiān)視、分析和改進(jìn) - 37 8.1 總則 - 37 8.2.1 顧客滿意度測量程序 - 38 8.2.2 內(nèi)部審核程序 - 39 8.2.3 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 - 41 8.3 不合格品控制程序 - 43 8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序 - 44 8.5 改進(jìn)程序 - 4
4、6 修改記錄 - 49質(zhì)量手冊頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系,提高企業(yè)的競爭能力,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望,編制了B版質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件,用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程,是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則,全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?,F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布A/0版質(zhì)量手冊,并于2011年11月8日開始實(shí)施。 董事長:謝康民 2011年11月8日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008
5、idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求,確保質(zhì)量管理體系的有效性,特任命 徐江 為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為:1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持;2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性;5. 就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。董事長:謝康民 2011年11月8日公司概況青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司是由青海鹽湖工業(yè)股份有限公司和青海機(jī)電國有控股有限公司共同出資組建的企業(yè)。公司位于青海省格爾木市察爾汗鹽湖金屬鎂一體化裝備園區(qū)內(nèi)。公司占地面積20萬余平方
6、米,其中廠房建筑面積5萬余平方米。公司注冊資本5000萬元?,F(xiàn)有員工80余人,其中專業(yè)工程技術(shù)人員30余人。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為:化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、除塵設(shè)備、干燥設(shè)備、冶煉設(shè)備、食品機(jī)械、各種蒸發(fā)、冷卻設(shè)備、餐廚垃圾專用處理設(shè)備、熱風(fēng)爐、各類化工容器、各種加熱系統(tǒng)、漿料處理系統(tǒng)、粉料處理系統(tǒng)、管廊鋼結(jié)構(gòu)以及各種非標(biāo)制品等。 本公司以“質(zhì)量第一,顧客至上”的宗旨,抓住機(jī)遇,與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,加快發(fā)展,提高效益,為全面建設(shè)小康社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn),同時(shí)愿與國內(nèi)外新老朋友真誠合作,共創(chuàng)輝煌。公司名稱:青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司公司地址:青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市察爾汗(金屬鎂一體化項(xiàng)目園區(qū)內(nèi))
7、法定代表人:謝康民聯(lián)系電話 真編:816000 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量,誠實(shí)守信的經(jīng)營理念,持續(xù)改進(jìn)管理績效,不斷滿足顧客需求。 質(zhì)量目標(biāo) 1、產(chǎn)品一次交檢合格率95%2、提高產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出廠合格率100%。 3、滿足顧客需求,顧客滿意率達(dá)90%以上并逐年提高,售后服務(wù)滿意率達(dá) 95%。48青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司管理體系機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)檢處技術(shù)處技術(shù)部生產(chǎn)加工車間設(shè)備管理處物資供應(yīng)處人力資源處行政管理處辦公室生產(chǎn)部市場部財(cái)務(wù)部總 經(jīng) 理總工程師行政副總生產(chǎn)副總注:財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍 職能部門質(zhì)量管理體系要
8、求管理層管理者代表辦公室 生產(chǎn)部技術(shù)部市場部4.1 質(zhì)量管理體系4.2.3/4文件與記錄5 .6管理評(píng)審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.3信息溝通 7.3 設(shè)計(jì)7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8.1 總則8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核8
9、.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)部門質(zhì)量職責(zé)分配 主要責(zé)任部門 配合部門1 質(zhì)量管理體系范圍1.1 總則依據(jù)GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司實(shí)際情況,建立質(zhì)量管理體系,編制本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn);適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié);證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力,是向社會(huì)和相關(guān)方的承諾。1.2 應(yīng)用1.2.1 手冊適用于:a) 本公司 化工、環(huán)保、機(jī)
10、電設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù);鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù);b) 本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員;a) 第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審核;b) 本公司與供方/顧客的合同條件;1.2.2 本手冊對(duì)鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)中涉及的ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減,其原因?yàn)椋?本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)工藝成熟,技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定,不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)問題。2 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語本手冊采用ISO900
11、0所確立的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系,并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中: a.確定公司質(zhì)量管理體系過程;b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用;c.為確保過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等;d.公司配備了必要的資源和信息,包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息;e.為了分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過程的有效性,確定了監(jiān)視、測量(適用時(shí))和分析過
12、程的方法和要求。f.通過對(duì)監(jiān)視、測量結(jié)果的分析,找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異,并制定采取措施的程序,以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 本公司暫無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括: a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); b.質(zhì)量手冊; c.GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄,包括:文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序(含糾正與預(yù)防措施控制程序)以及相關(guān)記錄; d.為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制,除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外,公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文
13、件,包括記錄; 4.2.1.2 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí),充分考慮了: a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點(diǎn); b.質(zhì)量管理體系的過程,特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性; c.本公司人員的能力。4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為:化工、環(huán)保、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)及鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)。所建立的體系覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用;c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述;4.2.2
14、.2質(zhì)量手冊的控制規(guī)定A質(zhì)量手冊的編寫a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊編制工作的組織與協(xié)調(diào)。b.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的具體編制工作。B質(zhì)量手冊的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 a.管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 b.審核后的質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 c.質(zhì)量手冊的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。C質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫文件發(fā)放(回收)登記表,并在質(zhì)量手冊的封面上做“受控”標(biāo)識(shí),注明分發(fā)號(hào)和持有人。D質(zhì)量手冊持有人的責(zé)任 a.受控質(zhì)量手冊須妥善保管,不得向無關(guān)人員傳借。 b.受控質(zhì)量手冊換版時(shí),原持有人有權(quán)獲得新版本。 c.受控質(zhì)量手冊持有人調(diào)離公司,應(yīng)歸
15、還手冊。E質(zhì)量手冊的更改 a.當(dāng)需要對(duì)質(zhì)量手冊的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí),辦公室填寫文件更改通知單報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 b.批準(zhǔn)后,辦公室負(fù)責(zé)將所有質(zhì)量手冊收集起來,統(tǒng)一更改,更改后再返回原持有人。F質(zhì)量手冊的換版 a.質(zhì)量手冊需要換版時(shí),辦公室提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 b.換版后,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊,新手冊沿用原手冊的分發(fā)號(hào)。同時(shí),對(duì)收回的舊手冊予以銷毀。G質(zhì)量手冊的非受控版本 a.封面上無“受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的質(zhì)量手冊,為非受控質(zhì)量手冊。 b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因,需要質(zhì)量手冊時(shí),辦公室在征得管理者代表同意的情況下,根據(jù)需要
16、提供質(zhì)量手冊的非受控版本。 c.質(zhì)量手冊的更改和換版,不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。 4.2.3為滿足對(duì)文件控制的要求,本公司編制了形成文件的文件控制程序。4.2.4為滿足對(duì)所建立記錄的控制要求,本公司編制了形成文件的記錄控制程序。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng),對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù): a.通過培訓(xùn)或其他方式,向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性;b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c.按照管理評(píng)審程序的要求,進(jìn)行管理評(píng)審;d.提供資源,確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,執(zhí)行人力資源控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定;5.2 以顧客為關(guān)注
17、焦點(diǎn)5.2.1 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此,總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。5.2.2 依據(jù)與顧客有關(guān)的過程控制程序的規(guī)定,識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望;5.2.3 按照生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序制造產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)顧客的要求;5.2.4 按照顧客滿意度測量程序,測量、分析顧客的滿意度,找出差距,采取糾正措施,更好滿足顧客的要求和期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布,所制訂的質(zhì)量方針 a.與本公司總的管理宗旨相一致,是公司總方針的重要組成部分; b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾; c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審提供了框架
18、。5.3.2 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解,總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針,統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。5.3.3通過管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審,以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。5.3.4方針的內(nèi)容:見P4.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為滿足顧客要求,結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求,在公司質(zhì)量方針的框架下,建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo),并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo)。公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求,同時(shí),還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的
19、管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的,并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。辦公室對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核,并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn),責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析,制訂改進(jìn)措施,以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí),可能引起質(zhì)量管理體系的變更,在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.0.1 目的對(duì)公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理,從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.0.2 職
20、責(zé) a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定; b.辦公室制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限; c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能,對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配,以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1總經(jīng)理a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c.主持管理評(píng)審;d.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源;e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員,并予以授權(quán);5.5.1.2 管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持; b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;
21、 c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí); d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。e.公司分配的其他工作。5.5.1.3辦公室a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。b.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作,對(duì)體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 c.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制,執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃,搞好職工質(zhì)量教育。5.5.1.4技術(shù)部 a.負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件(檢驗(yàn)規(guī)程)。 b.組織參與對(duì)供方的資格審查。c.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定,組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn);對(duì)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查; d.參與不合格品的評(píng)審,認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離;
22、 e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)。f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作,建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動(dòng)。h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。技術(shù)部a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程和最終的檢驗(yàn);b.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 5.5.1.5生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn),做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù));b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn),編制生產(chǎn)工藝流程,不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力;c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育,加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程,即時(shí)監(jiān)督檢查,確保安全生產(chǎn),杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生;d) 依據(jù)訂單編制
23、和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核;e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作;f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作;配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。g) 負(fù)責(zé)公司的倉庫管理;h) 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行管理,對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。i) 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃; 組織原輔材料的采購、報(bào)檢;j) 負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料;k) 負(fù)責(zé)倉庫的管理、建賬。l) 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的入庫、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。 生產(chǎn)車間 a.按照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),組織生產(chǎn),保證按要求完成; b.對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃和控制,加強(qiáng)調(diào)度,組織均衡生產(chǎn),督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況,提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng),確保生產(chǎn)
24、設(shè)備的過程能力; c.負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計(jì)量器具的管理,配合技術(shù)部做好計(jì)量器具的鑒定工作; d.負(fù)責(zé)過程中不合格品的隔離、申報(bào)和處置,參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析,提出并實(shí)施糾正措施;參與原因分析會(huì),提出并實(shí)施預(yù)防措施; e.負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的工作; f.對(duì)發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理,保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確,并且是有效版本; g.提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料; h.對(duì)車間的工作全面負(fù)責(zé)。5.5.1.6市場部 a. 組織 合同評(píng)審工作,對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào);組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù),收集顧客意見,反饋顧客信息,及時(shí)提供顧客的要求; b.負(fù)責(zé) 顧客滿意度的調(diào)查5.5.2
25、 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息,以便相互了解、相互促進(jìn)。5.5.3.2 內(nèi)部溝通的形式包括:調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。5.5.3.3 對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理,執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5.6管理評(píng)審為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施,編制管理評(píng)審控制程序。6資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。6.1.2 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。6.1.3 資源包括:
26、人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制,制訂人力資源控制程序 為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境,編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程,是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源,通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程,輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過程為:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程; 與顧客有關(guān)的過程; 采購過程; 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程;監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程;產(chǎn)品的控制過程等。 各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性,制訂了以下程序文件。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策
27、劃控制程序7.2 與顧客有關(guān)過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.4 采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8 監(jiān)視、分析和改進(jìn)8.1 總則本公司在策劃和實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程中,對(duì)以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定:a.證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性;b.確保質(zhì)量管理體系的符合性;c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性; d.對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。為此,編制了下述管理程序 8.2.1 顧客滿意度測量程序8.2.2 內(nèi)部審核程序8.2.3 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序8.3 不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5 改進(jìn)程序青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公
28、司 程 序 文 件QHYHJD/CX00-2011(A/0版)受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號(hào) 001 編制 辦公室 日期 2011.11.08審核 李哲龍 日期 2011.11.08批準(zhǔn) 徐 江 日期 2011.11.08 2011年11月08日發(fā)布 2011年11月08日實(shí)施青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài): A/0第1頁 共 2頁1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批
29、準(zhǔn)發(fā)布;3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布;3.3辦公室3.3.1 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制;3.3.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新;3.3.3 負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別和控制。3.3.4 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。3.4 文件使用部門配合文件更改和換版的管理,保證使用受控文件。4 工作程序4.1 文件的分類、編寫和審批。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括:a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ;b.質(zhì)量手冊和程序文件;c.公司確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件;d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。4.1.2 文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性,文
30、件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn):a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定,并批準(zhǔn)發(fā)布;b.質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部編審,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)c.支持性文件由職能管理部門編寫,技術(shù)部審核,管理者代表批準(zhǔn)。 4.1.3編寫文件時(shí),要作到表述清晰、準(zhǔn)確,版面整潔,并易于識(shí)別和檢索。4.1.4 文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊編號(hào)為:QHYHJD/SC00-2008,其中“QHYHJD/SC”為“青海鹽湖機(jī)電/手冊”漢語拼音的縮寫,2008為手冊形成年代。 b.程序文件的編號(hào)為:QHYHJD/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào))-文件形成年號(hào),其中“QHYHJD/CX”為“青海鹽湖機(jī)電/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文件的評(píng)
31、審與更新按照規(guī)定的周期(一般為一年)或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審,以確定其是否需要更新,若需更新,應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評(píng)審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別,辦公室應(yīng)建立受控文件清單,在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.4.1文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。4.4.2 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào),填寫文件發(fā)放(回收)登記表。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX4.2.3-2008文件
32、控制程序版次及修改狀態(tài) : A/0第2頁 共2頁4.4.3當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),由文件使用人提出申請,到技術(shù)部辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。技術(shù)部將收回文件銷毀。4.4.4質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí),由使用人提出申請,部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)辦公室同意后,辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí),給予新的分發(fā)號(hào),并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門,防止誤用。4.5 外來文件的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件(如:法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等)得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別,并在受控文件清單上登記。4.5.2 外來文
33、件發(fā)放時(shí),應(yīng)編寫分發(fā)號(hào),并填寫文件發(fā)放(回收)登記表。4.5.3 顧客提供圖紙,由市場部和進(jìn)出口部接受,轉(zhuǎn)交辦公室,辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放,并在文件發(fā)放(回收)登記表。4.6 文件的更改4.6.1 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批,若指定其它部門審批,該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.2文件更改時(shí),由辦公室填寫文件更改通知單,注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間,由辦公室按文件發(fā)放(回收)登記表的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回,統(tǒng)一進(jìn)行修改,并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.6.3所有文件更改通知單均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版,
34、原版次文件作廢,由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。4.7.2 文件作廢時(shí),辦公室收回作廢文件,由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,統(tǒng)一銷毀。4.7.3 因法律或其他原因需保留的作廢文件,加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄作廢文件清單。4.7.4 文件更改與換版時(shí),應(yīng)對(duì)受控文件清單進(jìn)行相應(yīng)的修改。5 相關(guān)支持文件5.1 QHYHJD/CX4.2.4-2009 記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 QHYHJD/QR-4.2.3-01 受控文件清單6.2 QHYHJD/QR-4.2.3-02 文件發(fā)放(回收)登記表6.3 QHYHJD/QR-4.2.3-03 文件更改通知單6.4 QHYHJD/QR-4.2.3-04 作廢
35、文件清單本條款主要責(zé)任部門:辦公室 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX4.2.4-2008記錄控制程序版次及修改狀態(tài) : A/0第1頁 共1頁1目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號(hào)4.1.1記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí),與程序文件一同批準(zhǔn);4.1.2審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存,辦公室編制受控記錄清單。4.1.3記
36、錄的編號(hào)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2記錄的填寫要求4.2.1各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫,并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2.2一般情況記錄不得涂改,當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí),由修改人簽字或蓋章,并注明更改日期。4.3 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.1記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄,應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失,應(yīng)有防潮、防腐措施。4.4.2記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存,保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄,按要求執(zhí)行。4.5記錄的查閱4.5.1公司內(nèi)部人員查閱記錄,由查閱人填寫記錄查閱申請表,經(jīng)記錄
37、管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.2 顧客查閱記錄,在合同規(guī)定的范圍內(nèi),由顧客填記錄查閱申請表,經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄,由記錄管理人員填寫記錄銷毀清單,經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。5 相關(guān)文件5.1 QHYHJD/CX4.2.3-2009 文件控制程序6 記錄6.1 QHYHJD/QR-4.2.4-01 受控記錄清單6.2 QHYHJD/QR-4.2.4-02 記錄查閱申請表6.3 QHYHJD/QR-4.2.4-03 記錄銷毀清單本條款主要責(zé)任部門:辦公室 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX5.6-2008管
38、理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài) :A/0第1頁 共2頁1 目的 通過管理評(píng)審,確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并滿足GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審,確定評(píng)審日期,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃,審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作,提出改進(jìn)建議,編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料,記錄評(píng)審情況,保存評(píng)審記錄,驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。3.4 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本
39、部門工作相關(guān)的評(píng)審資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4 程序內(nèi)容4.1管理評(píng)審的時(shí)間4.1.1正常情況下,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次,間隔不超過12個(gè)月份。4.1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 a.與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí); b.公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí); c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)(包括產(chǎn)品范圍、資源配置); d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí); e.質(zhì)量管理體系初評(píng)或復(fù)評(píng)時(shí); f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。4.2.1 編制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下,由辦公室部編寫,經(jīng)
40、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括: a.評(píng)審時(shí)間安排; b.評(píng)審目的、范圍及評(píng)審依據(jù); c.評(píng)審內(nèi)容及涉及部門和要求4.2.2確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn),可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。4.2.3相關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料;4.2.4辦公室發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。4.3 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要;b.內(nèi)、外部審核結(jié)果; c. 顧客反饋的意見和建議,包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信
41、息;青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX5.6-2008管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài) : A/0第2頁 共2頁d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況e.預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況;f.上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況;g.因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更;h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。4.4 管理評(píng)審實(shí)施4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),必要時(shí)深入現(xiàn)場進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。4.5管理評(píng)審的輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容:a.對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管
42、理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出結(jié)論;b.質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)要求;c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);d.對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整,以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。4.5.2在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上,管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.3對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性,技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證,并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。4.5.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按改進(jìn)程序規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1 QHYHJD/CX8.2.2-2009 內(nèi)部審核程序5.2 QHYHJD/CX8.5-2009 改進(jìn)程序6.記錄6.1 QHYHJD/QR-5.6-01 管理評(píng)審計(jì)劃 6.2 QHYHJD
43、/QR-5.6-02 管理評(píng)審會(huì)議記錄 6.3 QHYHJD/QR-5.6-03 管理評(píng)審報(bào)告 6.4 QHYHJD/QR-5.6-04 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門:管理層 辦公室 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件編號(hào):QHYHJD/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) :A/0第1頁 共2頁1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力,并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求,同時(shí),增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。2 范圍 適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作,編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃,考核培訓(xùn)效果,保存培訓(xùn)檔案。3.2 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4 工作程序4.1 人員能力要求a.公司識(shí)別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培
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