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文檔簡介

1、編輯ppt 水運工程質(zhì)量通病防治手冊水運工程質(zhì)量通病防治手冊二零一二年八月九日二零一二年八月九日編輯pptCreativity一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范水運工程質(zhì)量通病水運工程質(zhì)量通病二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范編輯pptCreativity(一)表現(xiàn)特征(一)表現(xiàn)特征1.1.原材料進場抽樣復(fù)檢缺乏計劃性。原材料進場抽樣復(fù)檢缺乏計劃性。2.2.部分材料沒有進行進場抽樣復(fù)檢工作。部

2、分材料沒有進行進場抽樣復(fù)檢工作。3.3.抽樣復(fù)檢頻次未達到規(guī)范要求。抽樣復(fù)檢頻次未達到規(guī)范要求。4.4.抽樣復(fù)檢委托項目(參數(shù))未達到規(guī)范或設(shè)計要求。抽樣復(fù)檢委托項目(參數(shù))未達到規(guī)范或設(shè)計要求。5.5.抽樣復(fù)檢只注重代表批量滿足要求,未嚴格按照進場抽樣復(fù)檢只注重代表批量滿足要求,未嚴格按照進場 批次進行。批次進行。6.6.監(jiān)理對抽樣復(fù)檢工作控制不嚴,平行試驗工作未監(jiān)理對抽樣復(fù)檢工作控制不嚴,平行試驗工作未 規(guī)范要求。規(guī)范要求。7.7.抽樣復(fù)檢委托試驗沒有寫明擬使用部位。抽樣復(fù)檢委托試驗沒有寫明擬使用部位。8.8.抽樣復(fù)檢試驗報告滯后。抽樣復(fù)檢試驗報告滯后。一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范一、

3、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范編輯pptCreativity(二)原因分析(二)原因分析1.1.施工、監(jiān)理等單位質(zhì)量意識不高,對原材料進場質(zhì)量控施工、監(jiān)理等單位質(zhì)量意識不高,對原材料進場質(zhì)量控 制重視程度不夠。制重視程度不夠。2.2.施工、監(jiān)理等單位沒有建立完善的原材料進場質(zhì)量管理施工、監(jiān)理等單位沒有建立完善的原材料進場質(zhì)量管理 制度,缺少可操性強的原材料進程控制措施。制度,缺少可操性強的原材料進程控制措施。3.3.施工、監(jiān)理等單位技術(shù)管理人員對現(xiàn)行質(zhì)量檢驗標準有施工、監(jiān)理等單位技術(shù)管理人員對現(xiàn)行質(zhì)量檢驗標準有 關(guān)進場原材料抽樣復(fù)檢的要求掌握不夠。關(guān)進場原材料抽樣復(fù)檢的要求掌握不夠。4.4.施工

4、、監(jiān)理等單位對原材料進場質(zhì)量的過程管理不嚴格,施工、監(jiān)理等單位對原材料進場質(zhì)量的過程管理不嚴格, 沒有及時發(fā)現(xiàn)和糾正有關(guān)問題。沒有及時發(fā)現(xiàn)和糾正有關(guān)問題。一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范編輯pptCreativity(三)產(chǎn)生危害(三)產(chǎn)生危害1.1.部分原材料沒有進行使用前的抽樣復(fù)檢,原材料管理存部分原材料沒有進行使用前的抽樣復(fù)檢,原材料管理存 在漏洞,造成原材料的質(zhì)量失控。在漏洞,造成原材料的質(zhì)量失控。2.2.由于抽樣復(fù)檢未嚴格按照進場批次進行,造成原材料進由于抽樣復(fù)檢未嚴格按照進場批次進行,造成原材料進 場控制不嚴格,部分質(zhì)量差的原材料流入現(xiàn)場,給工程場控

5、制不嚴格,部分質(zhì)量差的原材料流入現(xiàn)場,給工程 質(zhì)量留下隱患。質(zhì)量留下隱患。3.3.原材料的使用缺少可追溯性原材料的使用缺少可追溯性。一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范編輯ppt(四)防治措施(四)防治措施1.1.加強教育培訓(xùn)工作,提高參建人員對原材料進場質(zhì)量控加強教育培訓(xùn)工作,提高參建人員對原材料進場質(zhì)量控 制的重視程度,學(xué)習(xí)并掌握檢驗標準對各類原材料的抽制的重視程度,學(xué)習(xí)并掌握檢驗標準對各類原材料的抽 樣復(fù)檢要求。樣復(fù)檢要求。2.2.施工單位編寫原材料質(zhì)量管理專項方案,明確原材料質(zhì)施工單位編寫原材料質(zhì)量管理專項方案,明確原材料質(zhì) 量管理責(zé)任人,制定管理措施,統(tǒng)計

6、建設(shè)項目各類原材量管理責(zé)任人,制定管理措施,統(tǒng)計建設(shè)項目各類原材 料計劃用料及抽樣復(fù)檢計劃,形成原材料計劃用量統(tǒng)計料計劃用料及抽樣復(fù)檢計劃,形成原材料計劃用量統(tǒng)計 表、抽樣復(fù)檢計劃表等文件。表、抽樣復(fù)檢計劃表等文件。3.3.監(jiān)理單位審批施工有關(guān)原材料質(zhì)量管理專項方案,審核監(jiān)理單位審批施工有關(guān)原材料質(zhì)量管理專項方案,審核 原材料計劃用量統(tǒng)計表和抽樣復(fù)檢計劃表等文件,設(shè)專原材料計劃用量統(tǒng)計表和抽樣復(fù)檢計劃表等文件,設(shè)專 人負責(zé)原材料質(zhì)量管理工作,并制定原材料質(zhì)量控制專人負責(zé)原材料質(zhì)量管理工作,并制定原材料質(zhì)量控制專 項監(jiān)理細則,制定平行試驗計劃表。項監(jiān)理細則,制定平行試驗計劃表。一、原材料進場抽樣

7、復(fù)檢工作不規(guī)范一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范編輯ppt(二)防治措施(二)防治措施4.4.施工、監(jiān)理單位建立原材料進場抽樣復(fù)檢管理臺賬,施工、監(jiān)理單位建立原材料進場抽樣復(fù)檢管理臺賬, 加強過程控制。加強過程控制。5.5.參建各方加強原材料進場抽樣復(fù)檢工作的過程檢查,參建各方加強原材料進場抽樣復(fù)檢工作的過程檢查, 發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范一、原材料進場抽樣復(fù)檢工作不規(guī)范編輯ppt(一)表現(xiàn)特征(一)表現(xiàn)特征1.1.施工單位試驗人員沒有嚴格按照相關(guān)標準的規(guī)定進施工單位試驗人員沒有嚴格按照相關(guān)標準的規(guī)定進 行取樣,樣品不具有代表性。行取樣,樣品不

8、具有代表性。2.2.監(jiān)理單位沒有見證取樣過程,沒有按規(guī)定對樣品進監(jiān)理單位沒有見證取樣過程,沒有按規(guī)定對樣品進 行嚴格管理。行嚴格管理。3.3.施工單位自行送檢,監(jiān)理單位沒有實施見證送檢工施工單位自行送檢,監(jiān)理單位沒有實施見證送檢工 作。作。4.4.試驗檢測機構(gòu)接樣、驗樣環(huán)節(jié)不嚴格,隨意接樣。試驗檢測機構(gòu)接樣、驗樣環(huán)節(jié)不嚴格,隨意接樣。二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范編輯ppt(二)原因分析(二)原因分析1.1.缺少現(xiàn)行的見證取樣送檢行業(yè)管理制度,各地方執(zhí)缺少現(xiàn)行的見證取樣送檢行業(yè)管理制度,各地方執(zhí) 行標準不一致,有些地區(qū)按照建設(shè)部和地方標準進行,行標準不一致

9、,有些地區(qū)按照建設(shè)部和地方標準進行, 有些地區(qū)不做規(guī)定。有些地區(qū)不做規(guī)定。2.2.施工單位取樣和監(jiān)理單位見證人員對有關(guān)取樣送檢施工單位取樣和監(jiān)理單位見證人員對有關(guān)取樣送檢 工作的標準、規(guī)定掌握不夠。工作的標準、規(guī)定掌握不夠。3.3.施工、監(jiān)理單位沒有建立完善的見證取樣送檢工作施工、監(jiān)理單位沒有建立完善的見證取樣送檢工作 的管理制度,見證取樣送檢工作的流程不明確,過的管理制度,見證取樣送檢工作的流程不明確,過 程管理不嚴格,缺少有效的監(jiān)督。程管理不嚴格,缺少有效的監(jiān)督。二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范編輯ppt(三)產(chǎn)生危害(三)產(chǎn)生危害1.1.由于取樣和見證

10、取樣、送檢工作不規(guī)范,造成樣品由于取樣和見證取樣、送檢工作不規(guī)范,造成樣品 失去代表性,試驗結(jié)果不能反映實際使用材料的質(zhì)量,失去代表性,試驗結(jié)果不能反映實際使用材料的質(zhì)量, 給工程留下質(zhì)量隱患。給工程留下質(zhì)量隱患。二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范編輯ppt(四)防治措施(四)防治措施1.1.施工、監(jiān)理單位編寫見證取樣送檢專項方案,明確施工、監(jiān)理單位編寫見證取樣送檢專項方案,明確 取樣員、見證員,制定有針對性的管理標準、措施和取樣員、見證員,制定有針對性的管理標準、措施和 要求。要求。2.2.建立見證取樣送檢工作管理臺賬,加強過程檢查,建立見證取樣送檢工作管理

11、臺賬,加強過程檢查, 留存取樣過程和樣品影像資料。留存取樣過程和樣品影像資料。3.3.試驗檢測單位加強收樣過程管理,手續(xù)不全、樣品試驗檢測單位加強收樣過程管理,手續(xù)不全、樣品 保存不符合要求和未有監(jiān)理人員見證送檢的樣品不保存不符合要求和未有監(jiān)理人員見證送檢的樣品不 得收樣。得收樣。4.4.建立見證取樣工作行業(yè)管理規(guī)定,明確見證取樣工建立見證取樣工作行業(yè)管理規(guī)定,明確見證取樣工 作的各方職責(zé)、管理流程和要求。作的各方職責(zé)、管理流程和要求。二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范二、原材料見證取樣和送檢工作不規(guī)范編輯ppt(一)表現(xiàn)特征(一)表現(xiàn)特征1.1.原材料存放場地未進行硬化,造成雨季材料直接被原

12、材料存放場地未進行硬化,造成雨季材料直接被 雨水浸泡等。雨水浸泡等。2.2.原材料現(xiàn)場存放不規(guī)范,存在各種原材混存、標識原材料現(xiàn)場存放不規(guī)范,存在各種原材混存、標識 不清晰等現(xiàn)象不清晰等現(xiàn)象3.3.沒有進行有效苫蓋,防雨、防曬措施不足。沒有進行有效苫蓋,防雨、防曬措施不足。4. 4. 原材加工半成品堆放不規(guī)范,存在與原材料混存、原材加工半成品堆放不規(guī)范,存在與原材料混存、 缺少標識牌等現(xiàn)象。缺少標識牌等現(xiàn)象。5. 5. 鋼筋加工場地沒有硬化,沒有設(shè)置加工棚,文明施鋼筋加工場地沒有硬化,沒有設(shè)置加工棚,文明施 工差。工差。三、原材料存放不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范編輯ppt(二)原因分析(二)原因

13、分析沒有建立原材料進場和加工管理制度,缺少總體的沒有建立原材料進場和加工管理制度,缺少總體的 要求和過程管理。要求和過程管理。2. 2. 施工、監(jiān)理單位文明施工意識不強,對鋼筋、水泥施工、監(jiān)理單位文明施工意識不強,對鋼筋、水泥 等原材現(xiàn)場管理重視程度不夠。等原材現(xiàn)場管理重視程度不夠。3. 3. 施工現(xiàn)場總體布局不合理,沒有集中規(guī)劃原材料的施工現(xiàn)場總體布局不合理,沒有集中規(guī)劃原材料的 存放和加工場地,監(jiān)理單位沒有對現(xiàn)場總體布局進存放和加工場地,監(jiān)理單位沒有對現(xiàn)場總體布局進 行相關(guān)的要求和檢查驗收。行相關(guān)的要求和檢查驗收。三、原材料存放不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范編輯ppt(三)產(chǎn)生危害(三)產(chǎn)生危

14、害1.1.由于存放和防護不到位造成原材料遭受污染、變質(zhì)由于存放和防護不到位造成原材料遭受污染、變質(zhì) 甚至損壞,如投入使用將影響工程質(zhì)量。甚至損壞,如投入使用將影響工程質(zhì)量。2.2.由于原材料現(xiàn)場存放管理不善造成原材料在實際工由于原材料現(xiàn)場存放管理不善造成原材料在實際工 程中的錯用造成工程質(zhì)量隱患。程中的錯用造成工程質(zhì)量隱患。3.3.原材料現(xiàn)場管理混亂造成文明施工整體水平差,影原材料現(xiàn)場管理混亂造成文明施工整體水平差,影 響項目整體質(zhì)量管理水平。響項目整體質(zhì)量管理水平。三、原材料存放不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范編輯ppt(四)防治措施(四)防治措施1.1.施工單位在施工組織設(shè)計中增加原材料進場、加

15、工施工單位在施工組織設(shè)計中增加原材料進場、加工 以及過程管理的專項制度和要求,合理規(guī)劃施工現(xiàn)場以及過程管理的專項制度和要求,合理規(guī)劃施工現(xiàn)場 總體布局,明確原材料存放場地硬化、材料防護、存總體布局,明確原材料存放場地硬化、材料防護、存 放、加工棚搭設(shè)等方面的實施計劃。放、加工棚搭設(shè)等方面的實施計劃。2.2.監(jiān)理單位加強對原材料進場后的管理,要求施工單監(jiān)理單位加強對原材料進場后的管理,要求施工單 位制定相關(guān)的管理制度、標準并督促落實,加強施工位制定相關(guān)的管理制度、標準并督促落實,加強施工 過程對原材料存放等方面的檢查。過程對原材料存放等方面的檢查。3.3.推行原材料進場管理標準化建設(shè),對場地硬化

16、、存推行原材料進場管理標準化建設(shè),對場地硬化、存 放、標識、防護以及鋼筋加工棚、木工加工棚等提出放、標識、防護以及鋼筋加工棚、木工加工棚等提出 標準化要求。標準化要求。三、原材料存放不規(guī)范三、原材料存放不規(guī)范編輯ppt(一)表現(xiàn)特征(一)表現(xiàn)特征1.1.施工單位沒有進行自檢工作就直接向監(jiān)理報驗,或施工單位沒有進行自檢工作就直接向監(jiān)理報驗,或 者自檢工作流于形式,甚至未進行自檢而編造自檢數(shù)者自檢工作流于形式,甚至未進行自檢而編造自檢數(shù) 據(jù)。據(jù)。2.2.分包隊伍直接向監(jiān)理報驗,總包單位沒有把關(guān)。分包隊伍直接向監(jiān)理報驗,總包單位沒有把關(guān)。3.3.隱蔽內(nèi)容未履行有關(guān)驗收程序就進入下步施工,監(jiān)隱蔽內(nèi)容未

17、履行有關(guān)驗收程序就進入下步施工,監(jiān) 理單位沒有嚴格控制隱蔽驗收環(huán)節(jié)。理單位沒有嚴格控制隱蔽驗收環(huán)節(jié)。4.4.監(jiān)理隱蔽驗收工作流于形式,沒有進行必要的平行監(jiān)理隱蔽驗收工作流于形式,沒有進行必要的平行 檢測。檢測。5.5.隱蔽驗收報驗資料滯后于現(xiàn)場實際進度。隱蔽驗收報驗資料滯后于現(xiàn)場實際進度。四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴編輯ppt(二)原因分析(二)原因分析1.1.施工單位質(zhì)量控制內(nèi)部管理制度不健全,沒有建立施工單位質(zhì)量控制內(nèi)部管理制度不健全,沒有建立 嚴格自檢制度,隱蔽驗收項目部內(nèi)部控制流程不嚴格。嚴格自檢制度,隱蔽驗收項目部內(nèi)部控制流程不嚴格。2.2.施工單位自檢用表為企業(yè)

18、內(nèi)部控制表格,沒有統(tǒng)一施工單位自檢用表為企業(yè)內(nèi)部控制表格,沒有統(tǒng)一 的標準和規(guī)定,各項目部執(zhí)行力度不一致。的標準和規(guī)定,各項目部執(zhí)行力度不一致。3.3.監(jiān)理單位受自身管理意識、能力和管理力度以及項監(jiān)理單位受自身管理意識、能力和管理力度以及項 目總體工期壓力等因素的影響沒有要求施工單位嚴格目總體工期壓力等因素的影響沒有要求施工單位嚴格 履行隱蔽驗收制度,對違反隱蔽驗收規(guī)定的行為缺乏履行隱蔽驗收制度,對違反隱蔽驗收規(guī)定的行為缺乏 控制手段。控制手段。四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴編輯ppt(三)產(chǎn)生危害(三)產(chǎn)生危害1.1.施工單位沒有嚴格開展自檢工作,編造數(shù)據(jù),造成施工單位沒有

19、嚴格開展自檢工作,編造數(shù)據(jù),造成 工程資料與工程實際情況嚴重不符。工程資料與工程實際情況嚴重不符。2.2.由于沒有嚴格執(zhí)行隱蔽驗收程序,監(jiān)理沒有在隱蔽由于沒有嚴格執(zhí)行隱蔽驗收程序,監(jiān)理沒有在隱蔽 工程實施前進行檢查或者檢查不嚴格,造成質(zhì)量控制工程實施前進行檢查或者檢查不嚴格,造成質(zhì)量控制 環(huán)節(jié)缺失,給工程質(zhì)量留下隱患。環(huán)節(jié)缺失,給工程質(zhì)量留下隱患。四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴編輯ppt(四)防治措施(四)防治措施1.1.建設(shè)項目建立嚴格的質(zhì)量管理獎罰制度,針對不嚴建設(shè)項目建立嚴格的質(zhì)量管理獎罰制度,針對不嚴 格履行隱蔽驗收的行為制定處罰標準,應(yīng)進行必要的格履行隱蔽驗收的行為

20、制定處罰標準,應(yīng)進行必要的 罰款,追究有關(guān)人員的管理責(zé)任,將違規(guī)行為與施工、罰款,追究有關(guān)人員的管理責(zé)任,將違規(guī)行為與施工、 監(jiān)理單位的信用評價掛鉤。監(jiān)理單位的信用評價掛鉤。2.2.施工單位完善隱蔽工程自檢和報驗管理制度,建立施工單位完善隱蔽工程自檢和報驗管理制度,建立 內(nèi)部工作流程和要求,提高隱蔽工程報驗的自覺性,內(nèi)部工作流程和要求,提高隱蔽工程報驗的自覺性, 認真開展自檢工作,自檢記錄完善,數(shù)據(jù)真實。認真開展自檢工作,自檢記錄完善,數(shù)據(jù)真實。3.3.監(jiān)理單位制定嚴格的監(jiān)理控制措施對隱蔽驗收工作監(jiān)理單位制定嚴格的監(jiān)理控制措施對隱蔽驗收工作 加強管理。建設(shè)單位應(yīng)給予監(jiān)理單位在隱蔽驗收環(huán)節(jié)加強管

21、理。建設(shè)單位應(yīng)給予監(jiān)理單位在隱蔽驗收環(huán)節(jié) 大力支持,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為堅決糾正,杜絕隱蔽工程未大力支持,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為堅決糾正,杜絕隱蔽工程未 經(jīng)驗收合格就進入下步施工的行為。經(jīng)驗收合格就進入下步施工的行為。四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴四、隱蔽驗收程序執(zhí)行不嚴編輯ppt(一)表現(xiàn)特征(一)表現(xiàn)特征1.1.沒有使用沒有使用257-2008257-2008規(guī)定的隱蔽工程驗收通用記錄表規(guī)定的隱蔽工程驗收通用記錄表 格,表格缺少控制編號。格,表格缺少控制編號。2.2.對隱蔽驗收部位和隱蔽項目的描述不準確、清晰,對隱蔽驗收部位和隱蔽項目的描述不準確、清晰, 沒有記錄編號,工程隱蔽資料的可追溯性差。沒有記錄編號,工程

22、隱蔽資料的可追溯性差。3.3.隱蔽工程內(nèi)容填寫過于簡單,沒有描述清楚鋼筋的隱蔽工程內(nèi)容填寫過于簡單,沒有描述清楚鋼筋的 規(guī)格、數(shù)量,沒有附簡圖。規(guī)格、數(shù)量,沒有附簡圖。4.4.檢查和驗收意見填寫隨意,結(jié)論為電腦打印,結(jié)論檢查和驗收意見填寫隨意,結(jié)論為電腦打印,結(jié)論 表述不規(guī)范,相關(guān)責(zé)任人簽字筆體不一致,有代簽現(xiàn)表述不規(guī)范,相關(guān)責(zé)任人簽字筆體不一致,有代簽現(xiàn) 象。象。五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范編輯ppt(二)原因分析(二)原因分析1.1.對隱蔽驗收記錄表如何填寫缺少統(tǒng)一規(guī)定。對隱蔽驗收記錄表如何填寫缺少統(tǒng)一規(guī)定。2.2.施工單位技術(shù)人員責(zé)任心不強,質(zhì)量意識不夠,對施工單位技術(shù)人員責(zé)任心不強,質(zhì)量意識不夠,對 工程資料在質(zhì)量管理中的作用認識不夠。工程資料在質(zhì)量管理中的作用認識不夠。3.3.監(jiān)理單位對隱蔽驗收記錄的審核不嚴格。監(jiān)理單位對隱蔽驗收記錄的審核不嚴格。五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范五、隱蔽驗收記錄填寫不規(guī)范

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