行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖_第1頁
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖_第2頁
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖_第3頁
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖_第4頁
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖_第5頁
已閱讀5頁,還剩18頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制流程圖財(cái)務(wù)科報(bào)銷流程出差人員要提前填寫出差前置審批單并報(bào)財(cái)務(wù)科備案出差審批單需科科主任簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、黨委書記審批、局長審批填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單/經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單,整理粘貼所有合法票據(jù)附件。差旅費(fèi)報(bào)銷單附件:出差審批單、住宿發(fā)票、住宿POS票、往返車票或帶車派車單;經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單附件:發(fā)票、POS票或?qū)蚩钯~戶信息、購買服務(wù)貨物明細(xì)單、合同、固定資產(chǎn)入庫單、其他等。1#報(bào)銷單需經(jīng)辦人簽字、科科主任簽字、財(cái)務(wù)科長復(fù)核、黨委書記簽字、局長簽字#2般人員出差科科主任、副主任出差副局長、紀(jì)檢書記、總工程師出差黨委書記出差局長出差財(cái)務(wù)科長進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核并與派遣單核對后簽字機(jī)關(guān)事業(yè)單位出差審批報(bào)

2、銷流程圖填寫出差派遣單填寫出差派遣單填寫出差派遣單科科主任派遣分管局領(lǐng)導(dǎo)派遣黨委書記派遣分管局領(lǐng)導(dǎo)審批局長、黨委書記審批局長審批黨委書記派遣出差前將派遣單報(bào)財(cái)務(wù)科留存出差完畢后填寫出差報(bào)銷 單,并按規(guī)定將住宿費(fèi)、 交通費(fèi)、POS票等附件附 入全出差期間嚴(yán)格使用公務(wù)結(jié)算,保存好住宿、交通等票據(jù)審批完畢的差旅費(fèi)報(bào)銷單送財(cái)務(wù)科報(bào)銷4賬務(wù)支出管理內(nèi)控流程圖序號責(zé)任主體1財(cái)務(wù)科(出納)2財(cái)務(wù)科(會計(jì))3財(cái)務(wù)科 (主管會計(jì))4財(cái)務(wù)科(會計(jì))5財(cái)務(wù)科(主管會計(jì))6財(cái)務(wù)科 (會計(jì))7財(cái)務(wù)科(會計(jì))8財(cái)務(wù)科(出納)工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)審核原始單據(jù)編制記賬憑證1有誤1fr審核憑證正確憑證輸機(jī)憑證復(fù)核無誤憑證過賬生成

3、報(bào)表審核無誤出納人員每日下班前半小時對原始 單據(jù)進(jìn)行整理分類。會計(jì)根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證, 并簽字蓋章。主管會計(jì)審核憑證的合法性,并簽 字蓋章。會計(jì)人員對已審核的憑證進(jìn)行賬套 錄入。主管會計(jì)登錄賬套對已錄入憑證復(fù) 核。會計(jì)對復(fù)核過的憑證過賬。會計(jì)進(jìn)行報(bào)表輸出會計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào)。費(fèi)用報(bào)銷流程圖序號責(zé)任主體_11報(bào)賬人2出納3領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)5出納5出納6出納工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)<2粘貼原始單據(jù)出納審核票據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批出納再次審核票據(jù)報(bào)銷報(bào)賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在 原始憑證粘貼單上,并在粘貼單上填 寫單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng) 手人、日期。岀納對票據(jù)的真實(shí)性及合理性進(jìn) 行審查。根據(jù)審批

4、權(quán)限,由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審 核,對所發(fā)生費(fèi)用的必要性、真實(shí)性 負(fù)責(zé),并在審粘貼單上簽字。岀納對粘貼單填寫的規(guī)范性、審 批的連續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn) 行審核。岀納審核無誤后,予以報(bào)銷編制憑證,登記現(xiàn)金日記賬。8工資發(fā)放流程圖序號責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明9序號人事科責(zé)任主體2財(cái)務(wù)科長遞交考勤等資料工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核人事科每月初將上月考勤表及 相關(guān)資料遞交給財(cái)務(wù)部。說明財(cái)務(wù)部結(jié)合考勤表對逐項(xiàng)審核10#會計(jì)編制工資表財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)部工資發(fā)放人員根據(jù)審核 后的考勤表編制工資表,財(cái)務(wù)科領(lǐng) 導(dǎo)審核無誤后,報(bào)總經(jīng)理審批。#會計(jì)工資發(fā)放人員根據(jù)審批后的工 資表,按時發(fā)放工資(原則上將工 資統(tǒng)一發(fā)放

5、至員工個人銀行賬戶 上)。#合同協(xié)議管理流程圖#1業(yè)務(wù)科財(cái)務(wù)科2檔案科3檔案科4業(yè)務(wù)科5檔案科6業(yè)務(wù)科7檔案科業(yè)務(wù)科已簽訂的合同協(xié)議傳遞給財(cái)務(wù) 部。檔案管理員簽字接收合同協(xié)議檔案管理員將合同協(xié)議分類歸檔各部門根據(jù)需要提岀借用申請檔案管理員按借用日期、借用部門、經(jīng) 手人登記在冊。各部門使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還,檔 案管理員將借用登記消除。檔案管理員對收回來的合同協(xié)議重新歸 檔,并定期整理。12預(yù)算業(yè)務(wù)管理流程圖預(yù)算下達(dá)追加預(yù)算進(jìn)行決算13收支業(yè)務(wù)管理流程圖14#收到款項(xiàng)清點(diǎn)款項(xiàng)上繳財(cái)政設(shè)邃不同內(nèi)別金額的支付規(guī)定資金支付流程非稅收入流程15政府采購業(yè)務(wù)流程圖由相關(guān)辦公室提出采購申請?zhí)顚懖少徤暾埍矸止茴I(lǐng)導(dǎo)審核省購心購 報(bào)采中采符合集中釆購院領(lǐng)導(dǎo)審批驗(yàn)收入庫并做好登記依據(jù)購貨 發(fā)票,購 貨清單, 驗(yàn)收報(bào)告 到財(cái)政所 辦理支付 手續(xù)17資產(chǎn)管理流程圖財(cái)務(wù)登記入賬記產(chǎn)片財(cái)入吒 登資卡報(bào)務(wù)哪新購增加林廳資審比 報(bào)業(yè)快處卄報(bào)廢損壞轉(zhuǎn)讓j贊助減少建立登記卡各辦公室建立明細(xì)賬建立固定資產(chǎn)總賬19合同補(bǔ)充與變更合同管理業(yè)控制程圖歸口存檔* 合同結(jié)算合同驗(yàn)收合同履行合同簽署合同審核合同解除合同文本擬定合同談判合同調(diào)查20

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論