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文檔簡介
1、泓域咨詢/臨沂關于成立炭黑公司可行性報告臨沂關于成立炭黑公司可行性報告xx(集團)有限公司報告說明xx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資450.00萬元,占xx(集團)有限公司50%股份;xxx(集團)有限公司出資450萬元,占xx(集團)有限公司50%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19154.14萬元,其中:建設投資14685.17萬元,占項目總投資的76.67%;建設期利息293.96萬元,占項目總投資的1.53%;流動資金4175.01萬元,占項目總投資的21.80%。項目正常運營每年營業(yè)收入35100.00萬元,綜合總成本
2、費用28029.24萬元,凈利潤5175.67萬元,財務內部收益率19.79%,財務凈現(xiàn)值4000.00萬元,全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。炭黑是橡膠制品的重要補強劑和填充劑。橡膠工業(yè)沒有炭黑工業(yè)輔助配合,是不可能發(fā)展的;反之,炭黑工業(yè)沒有橡膠工業(yè)的支撐,也不可能得到迅速的發(fā)展。在橡膠用炭黑中,炭黑被用來制造各種類型的輪胎,如汽車輪胎、拖拉機輪胎、飛機輪胎、力車胎等,其余被用來制造其他橡膠制品,如膠管、膠帶、膠鞋等。炭黑在橡膠中的用量約為生膠用量的35-50%。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、
3、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 行業(yè)、市場分析15一、 炭黑概述15二、 炭黑用途16三、 炭黑市場需求情況18第三章 項目背景及必要性21一、 進入本行業(yè)的主要壁壘21二、 上下游行業(yè)情況23三、 對接融入區(qū)域戰(zhàn)略布局,建設區(qū)域性中心城市24四、
4、 強化創(chuàng)新核心地位,不斷增創(chuàng)高質量發(fā)展新優(yōu)勢27第四章 公司組建方案30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門職責及權限32六、 核心人員介紹36七、 財務會計制度38第五章 發(fā)展規(guī)劃42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施48第六章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事57三、 高級管理人員63四、 監(jiān)事65第七章 項目風險防范分析67一、 項目風險分析67二、 項目風險對策69第八章 選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設區(qū)基本情況71三、 項目選址綜合評價73第九章 項目環(huán)境保護74一、 編制依
5、據(jù)74二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設期大氣環(huán)境影響分析77四、 建設期水環(huán)境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設期聲環(huán)境影響分析81七、 環(huán)境管理分析82八、 結論及建議83第十章 投資方案85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 項目經濟效益96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增
6、值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現(xiàn)金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十二章 項目實施進度計劃107一、 項目進度安排107項目實施進度計劃一覽表107二、 項目實施保障措施108第十三章 總結分析109第十四章 附表附錄111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估
7、算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址臨沂xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事炭黑相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主
8、要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)
9、公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5874.824699.864406.11負債總額2058.511646.811543.88股東權益合計3816.313053.052862.23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23638.2718910.6217728.70營業(yè)利潤3820.083056.062865.06利潤總額3604.142883.312703.11凈利潤2703.112108.431946.24歸屬于母公司所有者的凈利潤2703.112108.431946.24(二)xxx(集團)有限公司基本情
10、況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5874.8246
11、99.864406.11負債總額2058.511646.811543.88股東權益合計3816.313053.052862.23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23638.2718910.6217728.70營業(yè)利潤3820.083056.062865.06利潤總額3604.142883.312703.11凈利潤2703.112108.431946.24歸屬于母公司所有者的凈利潤2703.112108.431946.24六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關于成立炭黑公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由化工行業(yè)具有較高的技術壁
12、壘,化工企業(yè)在產品工藝流程、品質控制和定制生產設備適用性等方面的技術水平都至關重要,在設備適用性、化學反應和工藝路線的確定及其過程控制等關鍵技術方面掌握難度較大,需要較長時間的實踐和積累。在區(qū)域發(fā)展中率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化,在主要領域進入全省第一方陣。綜合實力進入第一方陣,經濟實力、科研實力、城市競爭力大幅躍升,成為全省發(fā)展重要的新增長極;產業(yè)發(fā)展進入第一方陣,基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化,率先形成現(xiàn)代產業(yè)體系;文化軟實力進入第一方陣,文化成為城市發(fā)展的根和魂,文化產業(yè)成為經濟發(fā)展新的動力源泉,市民素質和社會文明程度進一步提升;生態(tài)文明建設進入第一方陣,綠色生產生活方式廣泛形成,
13、碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境根本好轉,人與自然和諧共生的目標基本實現(xiàn);改革開放水平進入第一方陣,市場化法治化國際化營商環(huán)境全面塑成,參與國際經濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強;城鄉(xiāng)融合發(fā)展進入第一方陣,鄉(xiāng)村振興走在前列,城鄉(xiāng)差距顯著縮小,基本公共服務均等化水平大幅提升;社會治理水平進入第一方陣,基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,平安臨沂、法治臨沂達到更高水平;民生建設進入第一方陣,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,充分展示現(xiàn)代化建設豐碩成果。(三)項目選址項目選址位于xx園區(qū),占地面積約52.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊
14、等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸炭黑的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積59504.31,其中:生產工程38178.56,倉儲工程12094.17,行政辦公及生活服務設施5468.14,公共工程3763.44。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資19154.14萬元,其中:建設投資14685.17萬元,占項目總投資的76.67%;建設期利息293.96萬元,占項目總投資的1.53%;流動資金4175.01萬元,占項目總投資的21.80%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):35100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC)
15、:28029.24萬元。3、凈利潤(NP):5175.67萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.11年。5、財務內部收益率:19.79%。6、財務凈現(xiàn)值:4000.00萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 行業(yè)、市場分析一、 炭黑概述炭黑是碳元素的一種以納米級粒徑、無定形碳形式存在,是有機物(天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經不完全燃燒或熱分
16、解而得的產物。炭黑是人類最早開發(fā)、應用和目前產量最大的納米材料,被國際化學品領域列為二十五種基本化工產品及精細化工產品之一。炭黑工業(yè)對汽車產業(yè)、新能源產業(yè)以及提高民用生活產品質量等方面具有非常重要的意義。炭黑的主要成分是碳,其基本粒子尺寸在10-100nm之間,因此具有良好的橡膠補強、著色、導電或抗靜電以及紫外線吸收功能。炭黑作為一種功能材料,能夠賦予其他材料或制品一些特殊的使用性能,在許多領域中有著不可替代的作用。炭黑在粘度、著色力、分散性、光澤度及導電性等方面的性能會隨著其結構的變化而有所變化,從而適用于不同的需求及環(huán)境。炭黑是橡膠補強填充劑,是僅次于生膠的第二位橡膠原材料,同時炭黑可作為
17、著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或導電劑,廣泛應用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè),炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。二、 炭黑用途炭黑是一種重要的化工原材料,和人們的生活密切相關,被廣泛運用在多個領域。在這些用途中,用量最大的是橡膠用炭黑。橡膠用炭黑約占炭黑總量的89.5%,橡膠用炭黑中又以輪胎用炭黑用量最大,約占橡膠用炭黑的67.5%;非橡膠用炭黑約占10.5%。1、橡膠工業(yè)炭黑是橡膠制品的重要補強劑和填充劑。橡膠工業(yè)沒有炭黑工業(yè)輔助配合,是不可能發(fā)展的;反之,炭黑工業(yè)沒有橡膠工業(yè)的支撐,也不可能得到迅速的發(fā)展。在橡膠用炭黑中,炭黑被用來制造各
18、種類型的輪胎,如汽車輪胎、拖拉機輪胎、飛機輪胎、力車胎等,其余被用來制造其他橡膠制品,如膠管、膠帶、膠鞋等。炭黑在橡膠中的用量約為生膠用量的35-50%。2、塑料工業(yè)塑料用炭黑在非橡膠應用領域里占很大的比重。它不僅可以著色或調色,還可起到防止紫外線老化、抗靜電或導電等作用。在使用上,為使炭黑在塑料中具有良好的分散性,通常是把炭黑預先分散在某種介質之中,再與適當配比的塑料進行稀釋。塑料是一種絕緣材料,這是由于其優(yōu)異的介電性能所致。在一般情況下,要使電流通過含炭黑復合塑料,電子必須通過炭黑而傳導。為此,正確選擇炭黑品種和添加量,是塑料具有一定導電性的關鍵。導電炭黑在塑料中均勻分散時,其添加量在10
19、-35%之間。炭黑的分散性與添加方法對塑料導電性能影響很大,而且大量填充炭黑,往往使塑料制品的機械性能變壞。因此,導電塑料中炭黑,常選用導電性能優(yōu)良的炭黑品種,力求在較低添加量下獲得較好的導電效果。3、油墨工業(yè)炭黑是黑色油墨的主要顏料。印刷油墨大多使用優(yōu)質的色素炭黑,炭黑的基本性質(粒徑大小、結構性和表面性質)在很大程度上影響著油墨的質量和印刷品的質量。印刷油墨對炭黑的要求主要是黑度、色相、流相度、粘度、干燥性和觸變性等?,F(xiàn)代的油墨種類很多,用途很廣,其中新聞油墨用炭黑占全部油墨用炭黑的70%左右,新聞油墨的炭黑含量為11-13%。4、涂料工業(yè)炭黑具有對化學物質、光、熱的穩(wěn)定性,這是其他黑色無
20、機顏料和有機染料無法比擬的。炭黑加入涂料中,其反射小,黑度高,著色力強。炭黑的基本性能直接影響涂料的黑度、流變性和光澤等性能。炭黑表面活性增加時,黑度增加,粘度降低,分散性增加,光澤也提高。這相當于加入一種有效的潤滑劑或分散劑,降低了炭黑被漆料潤滑的界面阻力,幫助漆料滲透到炭黑粒子中去。5、其他領域除上述應用范圍外,炭黑還用于干電池、電碳制品、電器及電子元件、硬質合金、高純石墨、印染、感光膠片、火藥、通信、水泥、鑄造、皮革等多個方面,在這些領域中,炭黑起到了至關重要的作用。三、 炭黑市場需求情況1、輪胎行業(yè)發(fā)展概況由于炭黑行業(yè)尤其是橡膠用炭黑與輪胎行業(yè)存在較高的依存度,所以輪胎行業(yè)需求一定程度
21、上決定了炭黑尤其是橡膠用炭黑的需求。從全球市場看,輪胎需求一直保持穩(wěn)定增長的趨勢,從歷史數(shù)據(jù)來看,2005-2015年的11年間,僅2008年,2009年,2012年3年需求小幅下滑,其余年份都是穩(wěn)定增長的趨勢。這主要因為全球輪胎市場,替換市場(與汽車保有量及車齡有關)一般是配套市場(主要與新車銷售有關)的2-3倍。雖然新車銷售有波動,但全球汽車保有量一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2015年全球輪胎增速約為3.74%,提升0.47個百分點。受國內市場需求持續(xù)增長、全球輪胎產業(yè)向國內轉移等因素的影響,近年來我國輪胎行業(yè)生產規(guī)??焖贁U張并成為輪胎生產大國。據(jù)中國橡膠協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計,截至2014年,我國輪
22、胎年產量達到56,200萬條,位居世界第一,2005-2014年我國輪胎產量年均復合增長率高達9.42%;其中,全鋼子午胎年產量達到11,200萬條,年均復合增長率達16.65%;半鋼子午胎年產量達到39,900萬條,年均復合增長率達14.82%。根據(jù)中國橡膠協(xié)會預測,2015年我國輪胎產量約5.63億條,較2014年同比增幅約0.18%,增速有所放緩。“十二五”期間,我國宏觀經濟仍將快速發(fā)展,城鄉(xiāng)居民生活水平穩(wěn)步提高,城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快,我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢,預計未來3-5年內,我國汽車產量及汽車保有量仍將保持小幅增長,我國輪胎需求量保持相對穩(wěn)定。2015年10月中國橡膠工
23、業(yè)協(xié)會發(fā)布橡膠行業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要,指出“十三五”期間發(fā)展目標為全行業(yè)銷售額年增長約7%,生膠消耗年增長6%左右,并在“十三五”末達到橡膠工業(yè)強國初級階段。2016年3月份以來,我國輪胎行業(yè)開工率快速回升,最新數(shù)據(jù)顯示全鋼胎的開工率達到71.26%,半鋼胎的開工率達到75.84%,均好于去年同期水平。下游輪胎開工率提升有望帶動上游炭黑的需求,改善炭黑行業(yè)的盈利能力。2、炭黑行業(yè)市場規(guī)模預計從長遠來看,全球炭黑產量預計會從2015年到2020年逐年遞增3.5%,在2020年達到1,607萬噸。這一增長將是由亞洲(特別是中國、印度、印度尼西亞和泰國)以及俄羅斯來拖動的。同一時期內,炭黑需求預計從
24、2015年到2020年逐年增長3.9%,在2020年達到1,561萬噸。這一穩(wěn)步增長是由輪胎市場拖動的,與對幾乎全部輪胎領域(尤其是小客車用子午線輪胎)擴大生產能力進行的大量投資有密切關系。低碳環(huán)保及高性能炭黑產品將是世界炭黑產品品種和技術的主要發(fā)展方向。2005年我國炭黑產能產量超過美國躍居世界第一后一直保持領先,而且領先優(yōu)勢不斷擴大,至2014年我國炭黑產能達到658.7萬噸占世界產能的42.2%。第三章 項目背景及必要性一、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘化工行業(yè)具有較高的技術壁壘,化工企業(yè)在產品工藝流程、品質控制和定制生產設備適用性等方面的技術水平都至關重要,在設備適用性、化學反應和
25、工藝路線的確定及其過程控制等關鍵技術方面掌握難度較大,需要較長時間的實踐和積累。由于煤焦油加工聯(lián)產炭黑并利用炭黑尾氣發(fā)電的產業(yè)鏈結構是相互作用的整體運行模式。從煤焦油提純、萃取到炭黑的生產以及尾氣發(fā)電各環(huán)節(jié)都要求技術工藝及裝置設備具有較高的聯(lián)動性和協(xié)調性,很多裝置及設備需要進行定制或改造才能符合要求。滿足上述條件需要有成熟的工藝、獨特的配方和完善的檢測手段,這些都需要企業(yè)通過多年的累積和反復的試驗所得。上述要素是本行業(yè)企業(yè)生存和發(fā)展的重要因素。具體來說,中大型反應爐的設計、反應爐溫度控制、高溫空氣預熱器的使用、生產過程的全自動化控制等環(huán)節(jié)均有著較高的標準和要求,需要具有成熟的生產經驗和研發(fā)基礎
26、,從而對新進入的企業(yè)形成了較高的技術壁壘。2、品牌及聲譽壁壘由于炭黑及導電炭黑的產品屬性和應用領域,下游產業(yè)對本類產品的安全性及穩(wěn)定性具有非常高的要求,具備良好的經營記錄以及商業(yè)信譽的炭黑生產企業(yè)具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。產品的質量、品質的穩(wěn)定性將直接關系到下游企業(yè)產品的安全性及綜合性能,產品質量不穩(wěn)定有可能會造成下游企業(yè)巨大的經濟和聲譽損失。下游企業(yè)往往對產品質量可靠、技術領先的優(yōu)勢上游企業(yè)形成一定的依賴性,為了保障產品性能安全、穩(wěn)定,通常對供應商的選擇非常慎重,考察期也較長,一旦選定的供應商更換也較為謹慎。炭黑企業(yè)需經過嚴格的供應商資質認定,才可能與客戶建立較為穩(wěn)定的合作關系。這種嚴格的供應
27、商資質認定模式及流程,以及基于長期合作形成的合作關系,對炭黑行業(yè)的新進入者構成了較強的品牌及聲譽壁壘。3、資金壁壘炭黑生產對資金投入的要求較高。一般而言,每建設1萬噸炭黑生產線的基本投資額約為3000萬元,配套設施投資額約為500萬元。每建設1萬噸的炭黑生產線需要總投資額約為3000萬元至3500萬元。項目資金投入較大,形成了一定的資金壁壘。隨著我國政府對環(huán)保、節(jié)能減排的重視程度不斷提高,化工行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面所需的投入越來越大。隨著市場競爭加劇和產業(yè)不斷升級,企業(yè)需要不斷加大對研發(fā)、生產和營銷等方面的資金投入,以形成規(guī)模效應和競爭優(yōu)勢,故對行業(yè)新進入者的資金實力要求也越來越高。二、 上下
28、游行業(yè)情況1、上游行業(yè)炭黑生產的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產品;乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產品。因此,炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。國內一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超過80%,是最主要的原料油。因此,國內炭黑行業(yè)受煤化工行業(yè)的影響較大。上游行業(yè)對炭黑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為原料油的價格。由于蒽油是煤焦油的下游產品,其價格主要取決于煤焦油的價格,因此,煤焦油的價格在很大程度上決定了炭黑的生產成本,對炭黑生產的影響最為明顯。受煤炭市場供應過剩、煤炭價格持續(xù)下跌的影響,近兩年國內煤焦油價格走低,從2014年最高近2,700元/噸跌至2016年3月低于1
29、,500元/噸。2016年3月份之后,受煤炭市場供需狀況改善的影響,煤焦油價格持續(xù)走強,已漲至近1,900元/噸。由于煤焦油是煉鋼廠的副產品,一般大型煉鋼廠都會對外出售大量的煤焦油,故我國煤焦油行業(yè)供應較為充足,且市場集中度較低,但單一公司的煤焦油加工規(guī)模在不斷擴大。2、下游行業(yè)輪胎用橡膠是炭黑應用比重最大的領域,約占炭黑總量的67.5%。炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關。近年來,受到國內汽車行業(yè)快速發(fā)展和全球輪胎產業(yè)向中國轉移的雙重拉動,國內輪胎行業(yè)保持了持續(xù)快速增長,從而帶動了國內炭黑行業(yè)的發(fā)展。當前,我國輪胎行業(yè)的整體發(fā)展格局為全行業(yè)快速發(fā)展并伴隨著結構調整和產業(yè)升級,子午線輪胎作為輪胎
30、工業(yè)的發(fā)展方向將逐步取代傳統(tǒng)的斜交輪胎。根據(jù)我國輪胎行業(yè)產業(yè)政策,至2015年末,輪胎的子午化率將不低于90%,其中乘用車全部實現(xiàn)子午化和無內胎化,輕卡輪胎子午化率大于75%,載重輪胎子午化率在85%以上。隨著我國輪胎行業(yè)子午化率的不斷提升,需要大量高等級、質量穩(wěn)定的優(yōu)質炭黑,國內具有規(guī)模、技術優(yōu)勢的大型炭黑廠商將在產業(yè)結構調整中受益。伴隨著我國輪胎產業(yè)的發(fā)展,輪胎企業(yè)規(guī)模集中度也逐漸提高,有利于炭黑企業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢。目前國內炭黑消費主要集中在渤海灣和長三角地區(qū)。在這種消費相對集中的情況下,整體營銷更有利于發(fā)揮品牌優(yōu)勢,也將推動國內炭黑行業(yè)的整合。未來具有規(guī)模、技術優(yōu)勢的炭黑生產企業(yè)將能夠分享
31、輪胎行業(yè)產業(yè)升級的成果。三、 對接融入區(qū)域戰(zhàn)略布局,建設區(qū)域性中心城市堅持放大格局,站位全國、全省、區(qū)域,定位臨沂、謀劃臨沂,主動對接國家戰(zhàn)略,積極融入全省布局,統(tǒng)籌推動市域發(fā)展,加快形成內外聯(lián)動、互促共進的區(qū)域發(fā)展格局。打造山東省對接長三角的門戶。依托區(qū)位、交通等優(yōu)勢,全方位對接長三角;加強與淮河生態(tài)經濟帶城市合作,加快沂沭泗河濕地生態(tài)走廊建設,探索建立淮河流域聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治生態(tài)保護體系;推動淮海經濟區(qū)協(xié)同發(fā)展,協(xié)作成立產業(yè)聯(lián)盟、開發(fā)區(qū)聯(lián)盟,推動重大平臺共建共享,做好濮陽-菏澤-棗莊-臨沂城際鐵路、臨沂-棗莊-徐州城際鐵路等前期工作,與連云港、徐州、商丘共同打造淮海經濟區(qū)多式聯(lián)運集聚區(qū)。對接京
32、津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設,落實黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)臨沂新發(fā)展。引領魯南經濟圈一體化發(fā)展。聚焦鄉(xiāng)村振興先行區(qū)、轉型發(fā)展新高地、淮河流域經濟隆起帶、全省高質量發(fā)展新引擎目標定位,積極參與聯(lián)席會議制度,研究解決區(qū)域協(xié)調發(fā)展重大問題。加快基礎設施互聯(lián)互通,聯(lián)合建設魯南高鐵樞紐城市群,形成區(qū)域同城效應。加快產業(yè)協(xié)同協(xié)作,發(fā)展區(qū)域性總部經濟,參與建設魯南經濟圈分布式共享數(shù)據(jù)庫,促進魯南新型智慧城市群建設,組建工程機械、生物醫(yī)藥產業(yè)聯(lián)盟,促進優(yōu)勢產業(yè)錯位發(fā)展。加快生態(tài)環(huán)境共保共治,建立區(qū)域環(huán)評會商機制,實施區(qū)域污染應急聯(lián)動,推進環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控。推動政務審批跨市聯(lián)辦,打破行政壁壘,暢
33、通人流、物流通道。加強與省會經濟圈、膠東經濟圈對接聯(lián)動,促進區(qū)域協(xié)同發(fā)展。優(yōu)化市域空間布局。按照“一心引領、三極聯(lián)動、兩軸集聚、多點相擁”的市域城鎮(zhèn)體系,構建錯位發(fā)展、跨區(qū)合作、整體提升的全域協(xié)同發(fā)展新格局。堅持“一心引領”,做大做強做優(yōu)中心城區(qū),支持蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、河東區(qū)打造總部經濟、電子商務、國際貿易、現(xiàn)代物流、金融服務、文化創(chuàng)意等現(xiàn)代服務業(yè)。堅持“三極聯(lián)動”,規(guī)劃建設平邑縣、沂水縣、臨港區(qū)三個市域副中心,布局市級重大平臺和產業(yè),打造全市發(fā)展新增長極。堅持“兩軸集聚”,規(guī)劃東西走向的魯南城鎮(zhèn)發(fā)展軸、南北走向的京滬城鎮(zhèn)發(fā)展軸,吸引人口、產業(yè)向兩軸集聚發(fā)展。堅持“多點相擁”,加強郯城縣、蘭陵縣
34、、沂南縣、費縣、蒙陰縣、莒南縣、臨沭縣等7個縣和重點發(fā)展鎮(zhèn)與中心城區(qū)聯(lián)系,實現(xiàn)相擁發(fā)展。全力支持沂水縣撤縣設市、莒南縣撤縣設區(qū)。做大做強縣域經濟。市級強化領導,簡政放權、培強扶弱、完善基礎設施,增強輻射帶動能力,為縣域發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境;縣域立足實際、找準定位,發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色,充分激發(fā)內生動力,走出特色鮮明、錯位布局、集群發(fā)展的縣域發(fā)展之路。實施爭先進位行動,在高質量發(fā)展的前提下,能發(fā)展多快就發(fā)展多快,力爭每個縣主要經濟指標增幅高于全省縣域平均水平。實施對標趕超行動,按照“基礎條件相近、可學可比可趕”的要求,瞄準省內外先進縣,對標對表、奮力追趕,實現(xiàn)縣域綜合實力大幅提升,力爭全國百強縣榜上有
35、名。實施特色發(fā)展行動,堅持錯位競爭、差異化發(fā)展,宜工則工、宜農則農、宜商則商、宜游則游,每個縣打造幾個百億級甚至五百億級的主導產業(yè),培植一批過10億、50億甚至百億的龍頭企業(yè),做到村壯鎮(zhèn)富縣強。四、 強化創(chuàng)新核心地位,不斷增創(chuàng)高質量發(fā)展新優(yōu)勢堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,聚焦全面提升區(qū)域創(chuàng)新能力,重點實施主體培育、科教興市、人才引育、機制創(chuàng)新“四項工程”,“十四五”末高新技術產業(yè)產值占比達46%,努力實現(xiàn)創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展由助推到支撐再到引領的轉變。大力培育創(chuàng)新創(chuàng)造主體。聚焦產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,實施重大科技創(chuàng)新平臺建設計劃,加快建設臨沂應用科學城二期、天河超算淮海分中心、鋼鐵產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心
36、、木業(yè)產業(yè)技術研究院、魯南醫(yī)養(yǎng)健康創(chuàng)新中心、清華啟迪科創(chuàng)大廈等重點科創(chuàng)平臺。支持企業(yè)與高校、科研院所合作,建設工程研究中心、重點實驗室、技術創(chuàng)新中心、院士工作站等研發(fā)機構,構建多層級創(chuàng)新平臺體系。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,支持企業(yè)增加研發(fā)投入,力爭規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)平臺覆蓋率超過70%。鼓勵企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體,加快共性技術平臺建設,推動產業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。實施高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)倍增計劃,積極培育“單項冠軍”“瞪羚”企業(yè)。實施重大科技創(chuàng)新攻關,支持企業(yè)主動參與國家、省重大研發(fā)計劃,在關鍵核心技術上力爭有所突破。建設高質量教育體系。堅持教育優(yōu)先發(fā)展,推進教育評價綜合改革,
37、加強創(chuàng)新人才教育培養(yǎng),更好發(fā)揮教育在創(chuàng)新發(fā)展中的動力源作用。建設高素質專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍,全面加強教師思想政治建設和師德師風建設,促進學生德智體美勞全面發(fā)展。推動基礎教育優(yōu)質均衡發(fā)展,推進學前教育普及普惠、義務教育城鄉(xiāng)均衡、高中教育多樣發(fā)展、特殊教育保障健全,全力構建保障有力、布局合理、學段銜接的教育體系。大力發(fā)展職業(yè)技能教育,推動市屬技校按程序納入高職院校序列,新增一批高等職業(yè)院校,培養(yǎng)高素質技能人才。建設產教融合示范區(qū)(園),加快建設臨沂科技教育創(chuàng)新城。支持臨沂大學等高校開展國家“雙一流”和省“雙高”建設,推進省市共建臨沂大學,謀劃組建臨沂大學醫(yī)學院。積極引進高校院所,服務老區(qū)高質量發(fā)展
38、。打造人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地。堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造,用好現(xiàn)有人才、培養(yǎng)緊缺人才、引進急需人才。完善普惠性與個性化相結合的人才政策體系,梯次培養(yǎng)、精準引育高層次人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領軍人才和優(yōu)秀青年人才,構筑集聚各方優(yōu)秀人才的科研創(chuàng)新高地。實施新一輪企業(yè)家素質提升工程,培育具備國際視野和現(xiàn)代經營理念的優(yōu)秀企業(yè)家群體。大力弘揚工匠精神,加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng),壯大高技能人才隊伍。健全完善人才考評機制,建立以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,構建充分體現(xiàn)知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制,完善科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制,探索人才價值資本化、股權化有效
39、路徑。健全科技創(chuàng)新體制機制。加快政府科技管理職能轉變,堅持市場導向,推動產學研協(xié)同創(chuàng)新,打造一批政產學研金服用創(chuàng)新共同體。深入推進科技體制機制改革,推行科技攻關“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經費“包干制”和“大專項+任務清單”機制。加快高校、科研院所改革,擴大科研自主權。健全科技成果轉化機制,加強知識產權保護和運用,大幅提高科技成果轉移轉化成效。發(fā)揮財政資金引導作用,促進社會增加科技創(chuàng)新投入,完善創(chuàng)新要素保障機制。創(chuàng)新資源共享機制,加快推動創(chuàng)新要素在區(qū)域內自由、合理流動。建立科技型企業(yè)專項培育機制,支持科技型企業(yè)上市融資,引導金融機構開發(fā)特色科技金融和保險產品,構建多元化科技創(chuàng)新投融資渠
40、道。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)
41、集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、炭黑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依
42、照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xx有限公司和xxx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資450.00萬元,占xx(集團)有限公司50%股份;xxx(集團)有限公司出資450萬元,占xx(集團)有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進
43、企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者
44、代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務
45、情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付
46、憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃
47、組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供
48、應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、白xx,中國國籍
49、,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、蔣xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、夏xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至
50、今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、石xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任
51、xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、韓xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不
52、另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公
53、司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的
54、年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿
55、、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、
56、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有
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