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文檔簡介

1、泓域咨詢/巫山預制構件項目資金申請報告報告說明根據全聯房地產商會發(fā)布的行業(yè)報告,裝配式建筑PC構件的市場規(guī)模從2014年的4.2億元增長到2019年的325.0億元,年均復合增長率達到138.2%,預計到2024年市場規(guī)模將進一步增長到2,854.5億元。隨著裝配式建筑技術標準的不斷完善和相關推進政策的實施,PC裝配式建筑的滲透率和裝配率都將顯著提升,從而推動中國裝配式建筑PC構件市場快速增長到較高水平。根據謹慎財務估算,項目總投資45018.10萬元,其中:建設投資34914.03萬元,占項目總投資的77.56%;建設期利息396.89萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金9707.18萬

2、元,占項目總投資的21.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入103700.00萬元,綜合總成本費用83287.36萬元,凈利潤14926.99萬元,財務內部收益率25.20%,財務凈現值24443.59萬元,全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業(yè)

3、發(fā)展分析8一、 中國建筑工業(yè)化情況8二、 行業(yè)未來趨勢10第二章 建設單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據16五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨18七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第三章 項目概述25一、 項目名稱及建設性質25二、 項目承辦單位25三、 項目定位及建設理由26四、 報告編制說明29五、 項目建設選址30六、 項目生產規(guī)模30七、 建筑物建設規(guī)模30八、 環(huán)境影響30九、 項目總投資及資金構成31十、 資金籌措方案31十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標31十二、 項目建

4、設進度規(guī)劃32主要經濟指標一覽表32第四章 建設內容與產品方案35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表35第五章 項目選址37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 實施大招商引領對外開放38四、 項目選址綜合評價39第六章 運營管理模式40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度44第七章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事65第八章 發(fā)展規(guī)劃分析67一、 公司發(fā)展規(guī)劃67二、 保障措施73第九章 SWOT分析說明76一、 優(yōu)勢

5、分析(S)76二、 劣勢分析(W)77三、 機會分析(O)78四、 威脅分析(T)79第十章 原輔材料分析85一、 項目建設期原輔材料供應情況85二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理85第十一章 組織機構及人力資源配置87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十二章 進度計劃方案90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十三章 勞動安全生產92一、 編制依據92二、 防范措施95三、 預期效果評價99第十四章 項目投資分析100一、 編制說明100二、 建設投資100建筑工程投資一覽表101主要設備購置一覽表102建設投資估算表

6、103三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十五章 項目經濟效益111一、 經濟評價財務測算111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表116二、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120第十六章 項目風險防范分析122一、 項目風險分析122二、 項目風險對

7、策124第十七章 項目招標方案126一、 項目招標依據126二、 項目招標范圍126三、 招標要求126四、 招標組織方式127五、 招標信息發(fā)布128第十八章 項目綜合評價說明129第十九章 附表130主要經濟指標一覽表130建設投資估算表131建設期利息估算表132固定資產投資估算表133流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表137綜合總成本費用估算表137利潤及利潤分配表138項目投資現金流量表139借款還本付息計劃表141第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 中國建筑工業(yè)化情況1、中國建筑工業(yè)化概覽建筑工業(yè)化是指通過機械化、

8、標準化、信息化及智能化的手段來發(fā)展以及改善建筑業(yè)的過程。通過大量使用大尺寸預制構件、采用裝配式結構及通過數據信息系統(tǒng)管理整個建造過程、形成生產過程機械化然后組裝成建筑。建筑工業(yè)化1.0主要特征為機械化,進行工廠化生產。建筑工業(yè)化2.0主要特征為標準化,實現流水線生產。建筑工業(yè)化3.0主要特征為信息化,通過建立建筑信息化模型提升產效。而建筑工業(yè)化4.0主要特征為智能化,解決建筑業(yè)在生產制造、應用服務過程中的復雜性和不確定性,實現按需響應的大規(guī)模定制化柔性生產。目前我國尚處于建筑工業(yè)化發(fā)展初期,建筑業(yè)仍主要采用大量工人現場施工的高污染、高能耗的粗放發(fā)展模式,迫切需要進行機械化、標準化的改造升級,再

9、進一步實現信息化和智能化。2、裝配式建筑的定義和分類裝配式建筑是一種由工廠生產的構件在現場進行組裝而成的建筑,是建筑工業(yè)化的綜合體現,主要可以分為三大類:PC裝配式建筑、鋼結構裝配式建筑和木結構裝配式建筑。目前,PC裝配式建筑是中國裝配式建筑的主要形式,根據住建部統(tǒng)計,2019年新開工裝配式混凝土結構建筑占新開工裝配式建筑的比例為65.4%。裝配式建筑行業(yè)產業(yè)鏈可以分為三部分。上游是生產構件用的原材料以及構件生產和組裝設備的供應商;中游是在工廠中生產混凝土預制構件、鋼預制構件等構件的生產商以及在現場施工的承包商;下游是不同建筑項目的開發(fā)商。3、裝配式建筑方法與現場澆筑建筑方式的對比根據全聯房地

10、產商會,以裝配率為50%左右的26層裝配式混凝土住宅項目與同等規(guī)模傳統(tǒng)建筑項目為例,裝配式建筑可減少工期25%-45%、減少現場施工人數60%-75%、節(jié)水35%-50%、節(jié)能20%-25%、減少建筑垃圾65%-75%、減少粉塵20%-40%,有助于建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,促進經濟社會全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。(二)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展情況近年來,中央政府和各級政府密集出臺了激勵政策來推動裝配式建筑的發(fā)展,根據國務院2016年發(fā)布的關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見,力爭10年左右使裝配式建筑在新建建筑面積中占比達到30%;根據住建部2017年發(fā)布的建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年裝配

11、式建筑面積占新建建筑面積比例要達到15%。根據全聯房地產商會發(fā)布的行業(yè)報告,裝配式建筑PC構件的市場規(guī)模從2014年的4.2億元增長到2019年的325.0億元,年均復合增長率達到138.2%,預計到2024年市場規(guī)模將進一步增長到2,854.5億元。隨著裝配式建筑技術標準的不斷完善和相關推進政策的實施,PC裝配式建筑的滲透率和裝配率都將顯著提升,從而推動中國裝配式建筑PC構件市場快速增長到較高水平。2020年1月新中華人民共和國土地管理法實施,農村集體經營性建設用地可直接入市流轉;3月國務院發(fā)布關于授權和委托用地審批權的決定,將農村用地轉為建設用地審批權下放地方政府,提高用地靈活性,進一步釋

12、放鄉(xiāng)村住宅市場需求。根據中國農村自建房行業(yè)消費數據與發(fā)展白皮書,中國每年約有500萬套農房新建或重建,鄉(xiāng)村住宅市場迎來萬億級市場空間。二、 行業(yè)未來趨勢1、技術革新驅動行業(yè)升級信息技術、互聯網和自動化技術在建筑工業(yè)化中的發(fā)展有助于實現建筑工程的綜合管理,包括規(guī)劃、預算、設計、制造、組裝、檢查等,裝配式建筑行業(yè)逐漸向信息化和智能化轉型。2、行業(yè)集中度不斷提升考慮到運輸半徑的限制,裝配式建筑呈現一定的地域性。隨著裝配式建筑的成本和效率要求提升,在全國有良好的布局、豐富的項目經驗及完善的技術體系的公司未來競爭優(yōu)勢凸顯,市場集中度預期將有所上升。3、建筑工業(yè)化滲透不斷提升隨著技術的進步、管理水平的提升

13、、通用體系的建立,建筑工業(yè)化在住宅建筑、工業(yè)建筑、公共建筑、基礎設施等領域的應用將不斷提升。此外,隨著越來越多的大型房地產開發(fā)商認可和采用裝配式建筑,裝配式建筑行業(yè)以政府主導為主向多元化轉變。4、成本效益不斷提升一方面,隨著裝配式建筑業(yè)的部分企業(yè)逐步建立了規(guī)模經濟,行業(yè)協(xié)同效應逐步顯現,建筑工業(yè)化的成本效益預期將逐步提升。另一方面,隨著勞動力成本的上升,傳統(tǒng)建筑模式的成本效益水平下降。總體來看,裝配式建筑的成本效益優(yōu)勢預期將逐步擴大。5、行業(yè)標準和規(guī)范不斷完善中國政府主管部門已經引入裝配式建筑國家標準和技術規(guī)范,并伴隨行業(yè)發(fā)展不斷完善。目前建筑工業(yè)化正處在快速發(fā)展的階段,參與制定行業(yè)標準的市場

14、領軍者將積累先發(fā)優(yōu)勢并從更加健康的監(jiān)管環(huán)境中受益。(二)行業(yè)進入壁壘1、管理能力在生產經營方面具有良好管理能力的PC構件生產商才能對產量、產品收率比、生產成本、生產效率、生產設備測試和庫存管理等方面進行有力的管控。裝配式建筑具有產品不確定和交付不確定兩大特點,企業(yè)必須在生產制造方面具有良好的系統(tǒng)管理能力才能實現規(guī)?;a。2、研發(fā)能力隨著社會經濟水平的發(fā)展,對于建筑的要求也日益提高,只有具備持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)能力的企業(yè)才能滿足產品材料、結構技術、生產工藝、施工安裝等各方面不斷變化的要求,并提高生產效率,以適應行業(yè)發(fā)展需要。3、資本投入在中國建立一個PC構件工廠一般需要1到3億元的投資規(guī)模,并且考慮到

15、PC構件的運輸成本,形成全國性的規(guī)模覆蓋需要至少數十億元的投入。新參與者必須先投入大量的初始資金,且花較長時間用于提升產量和獲取訂單,造成較大財務壓力。4、人力資源作為一個新興行業(yè),中國裝配式建筑行業(yè)面臨人才短缺的問題,尤其是缺乏有經驗的專業(yè)人才。優(yōu)秀的人才隊伍是提升研發(fā)能力和運營效率的關鍵,對于PC構件生產行業(yè)的新參與者來說,難以在短期內獲取符合要求的專業(yè)人才。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:韓xx3、注冊資本:1380萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-7-2

16、27、營業(yè)期限:2010-7-22至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事預制構件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越

17、,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)?/p>

18、供了必要的人力資源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要

19、財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18836.9815069.5814127.74負債總額9517.997614.397138.49股東權益合計9318.997455.196989.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入47020.1937616.1535265.14營業(yè)利潤8460.576768.466345.43利潤總額7667.976134.385750.98凈利潤5750.984485.764140.71歸屬于母公司所有者的凈利潤5750.984485.764140.71五、 核心人員介紹1

20、、韓xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、于xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、石xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)

21、行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司

22、董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、毛xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的

23、方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)

24、應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯

25、網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育

26、、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃

27、公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)

28、模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、

29、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)???/p>

30、速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人

31、才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 項目概述一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱巫山預制構件項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯系人韓xx(三)項目建設單位概況經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質

32、量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注

33、冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 項目定位及建設理由在生產經營方面具有良好管理能力的PC構件生產商才能對產量、產品收率比、生產成本、生產效率、生產設備測試和庫存管理等方面進行有力的管控。裝配式建筑具有產品不確定和交付不確定兩大特點,企業(yè)必須在生產制造方面具有良好的系統(tǒng)管理能力才能實現規(guī)?;a?!笆奈濉睍r期,我縣發(fā)展環(huán)境

34、和條件都有新的深刻復雜變化,面臨一系列老難題和新挑戰(zhàn)。從宏觀層面看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,國際貿易保護主義抬頭、貿易摩擦加劇,科技、人才、資金、創(chuàng)新等要素作用提升,國內轉入高質量發(fā)展階段后發(fā)展不平衡不充分等問題風險交織,為我縣利用資源、土地、勞動力等要素成本比較優(yōu)勢參與全球全國分工、承接國內外產業(yè)轉移和發(fā)展特色產業(yè)帶來不利影響。同時,我縣作為長江上游重要生態(tài)屏障,面臨著生態(tài)環(huán)境保護和經濟發(fā)展協(xié)同推進的重要使命,對未來發(fā)展提出了更高要求。從微觀層面看,縣域經濟總量小、發(fā)展不充分的問題依然突出,作為欠發(fā)達地區(qū)的現狀沒有根本改變,目前人均地區(qū)生產總值僅是全市水平的

35、51.1%和全國水平的54.7%。發(fā)展不平衡的問題遠未根本扭轉,城鄉(xiāng)差距依然顯著,城鄉(xiāng)居民可支配收入之比為2.84:1,高于全市、全國水平。產業(yè)能級較低,市場主體弱,工業(yè)經濟短板明顯,工業(yè)增加值僅占地區(qū)生產總值的8.1%,對經濟及財稅增長的支撐力不夠。與鄰近區(qū)域資源稟賦相似、產業(yè)雷同、同質化競爭等問題突出。城市接待及配套服務設施水平較為落后,與“水陸空鐵”立體交通體系形成后帶來的格局變化、區(qū)位變化、人流物流信息流的變化不相匹配。脫貧成果鞏固及經濟社會建設任務依然繁重,基礎設施與公共服務水平有待進一步提高,民生保障有待進一步加強。體制機制仍待不斷優(yōu)化完善,改革創(chuàng)新任務依然艱巨。在自身財力有限和國

36、家嚴控地方債務背景下,基礎設施和城鄉(xiāng)建設等存在較大資金瓶頸。新冠肺炎疫情防控常態(tài)化,對以旅游和消費為主導產業(yè)的我縣經濟產生較大影響,經濟高質量發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。這些問題必須高度重視、切實解決。當前和今后一個時期,我縣發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局重大決策,“一帶一路”、長江經濟帶、新一輪西部大開發(fā)、成渝地區(qū)雙城經濟圈等國家戰(zhàn)略深度疊加,我縣在獲得生態(tài)建設修復與保護等方面,在更好推進生態(tài)優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢的轉化方面,在經濟發(fā)展、基礎設施建設、民生保障與公共服務等方面有望得到國家政策的有力支持。全面建成小康社會后,居民消費需求

37、進一步提檔升級,為我縣大力發(fā)展生態(tài)旅游、生態(tài)農業(yè)、生態(tài)康養(yǎng)等消費型產業(yè)提供了良好市場機遇。新一輪科技革命與產業(yè)變革的加速推進,5G、互聯網、物聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術加速發(fā)展,為我縣改造提升傳統(tǒng)產業(yè),發(fā)展智慧旅游、智慧農業(yè)、智能物流、電子商務、數字經濟及高科技農業(yè)與農副產品精深加工等提供了良好技術條件。全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展、內陸開放高地深入推進、渝東北三峽庫區(qū)城鎮(zhèn)群一體化建設、全縣“水陸空鐵”立體交通格局逐步形成,為我縣優(yōu)化資源配置,加強對外開放、產業(yè)合作,拓展外部市場,承接產業(yè)轉移,打造大旅游、大物流、大商貿渝東門戶綜合樞紐,提升經濟外向度提供了良好機遇。四、 報告編

38、制說明(一)報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)報告編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。(二) 報告主要內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方

39、案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約91.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸預制構件的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積102236.38,其中:生產工程69188.06,倉儲工程17641.17,行政辦公及生活服務設施8420.25,公共工程6986.90。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策,各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小,從環(huán)保角度分析

40、,本項目的建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資45018.10萬元,其中:建設投資34914.03萬元,占項目總投資的77.56%;建設期利息396.89萬元,占項目總投資的0.88%;流動資金9707.18萬元,占項目總投資的21.56%。(二)建設投資構成本期項目建設投資34914.03萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用30454.20萬元,工程建設其他費用3459.64萬元,預備費1000.19萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資45018.10萬元,其中

41、申請銀行長期貸款16199.62萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):103700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):83287.36萬元。3、凈利潤(NP):14926.99萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.21年。2、財務內部收益率:25.20%。3、財務凈現值:24443.59萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項

42、目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積102236.381.2基底面積37006.871.3投資強度萬元/畝370.942總投資萬元45018.102.1建設投資萬元34914.032.1.1工程費用萬元30454.202.1.2其他費用萬元3459.642.1.3預備費萬元1000.192.2建設期利息萬元396.892.3流動資金萬元9707.183資金籌措萬元45018.103.1自籌資金萬元28818.483.2銀

43、行貸款萬元16199.624營業(yè)收入萬元103700.00正常運營年份5總成本費用萬元83287.36""6利潤總額萬元19902.65""7凈利潤萬元14926.99""8所得稅萬元4975.66""9增值稅萬元4249.85""10稅金及附加萬元509.99""11納稅總額萬元9735.50""12工業(yè)增加值萬元32041.51""13盈虧平衡點萬元41993.68產值14回收期年5.2115內部收益率25.20%所得稅后16財務凈

44、現值萬元24443.59所得稅后第四章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積60667.00(折合約91.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積102236.38。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸預制構件,預計年營業(yè)收入103700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備

45、生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1預制構件噸xx2預制構件噸xx3預制構件噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx103700.00隨著技術的進步、管理水平的提升、通用體系的建立,建筑工業(yè)化在住宅建筑、工業(yè)建筑、公共建筑、基礎設施等領域的應用將不斷提升。此外,隨著越來越多的大型房地產開發(fā)商認可和采用裝配式建筑,裝配式建筑行業(yè)以政府主導為主向多元化轉變。一方面,隨著裝配式建筑業(yè)的部分企業(yè)逐步建立了規(guī)模經濟,行業(yè)協(xié)同效應逐步顯現,建筑工業(yè)化的成本效益預期將逐步提升。另一

46、方面,隨著勞動力成本的上升,傳統(tǒng)建筑模式的成本效益水平下降??傮w來看,裝配式建筑的成本效益優(yōu)勢預期將逐步擴大。第五章 項目選址一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況巫山縣位于重慶市東部,處三峽庫區(qū)腹心,素有“渝東北門戶”之稱。地跨長江巫峽兩岸,東鄰湖北巴東,南連湖北建始,西抵奉節(jié),北依巫溪。截至2021年,巫山縣幅員面積2958平方公里,轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、340個村(居)。根據第七次人口普查數據,截至20

47、20年11月1日零時,巫山縣常住人口為462462人。2019年7月,榮獲2019年“中國天然氧吧”創(chuàng)建地區(qū)稱號。2019年9月,入選首批國家全域旅游示范區(qū)。2020年,巫山縣地區(qū)地區(qū)生產總值1887691萬元,比上年增長3.6%,第一產業(yè)增加值344403萬元,增長5.1%;第二產業(yè)增加值557363萬元,增長5.1%;第三產業(yè)增加值985925萬元,增長2.4%。三次產業(yè)結構比為18.2:29.5:52.3。今后五年,要以建成高質量發(fā)展高品質生活新范例為統(tǒng)領,在全面建成小康社會基礎上實現新的更大發(fā)展,加快建成生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展先行示范區(qū),在重慶發(fā)揮“三個作用”中展現巫山擔當、做出巫山貢獻、譜

48、寫巫山篇章。三、 實施大招商引領對外開放圍繞“生態(tài)旅游、生態(tài)康養(yǎng)、生態(tài)農業(yè)、生態(tài)工業(yè)、商貿物流、城市提升、金融投資”七大板塊,建立1000億元以上的“十四五”招商引資滾動儲備庫,積極爭取簽約項目1500億元,到位資金350億元。積極做好延伸招商觸角,擴寬招商領域,探索“互聯網+”招商、鄉(xiāng)情招商、專業(yè)機構合作招商,借助落戶招商企業(yè)開展以商招商、對口支援幫扶招商。加大與廣東、山東等對口支援省市交流合作,深化與三峽集團、市文化旅游委幫扶集團等單位合作,利用政府平臺優(yōu)勢,疊加雙方優(yōu)惠政策,暢通招商渠道。積極搶抓機遇,加強與長江經濟帶、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的聯系,圍繞優(yōu)勢資源和產業(yè),引進一批世界5

49、00強企業(yè)、中國500強企業(yè),培育一批本地“四上企業(yè)”,帶動形成產業(yè)集群。積極謀劃策劃基礎設施和社會公益事業(yè)重大建設項目,引進世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融機構低息超長期貸款支持,彌補國內融資和市場融資的不足。加強招商體系建設,建立健全招商引資工作激勵機制,積極探索招商團隊市場化運作模式。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家

50、法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要

51、職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、預制構件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和預制構件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內預制構件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化

52、建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理

53、。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷

54、售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技

55、能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政

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