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文檔簡介
1、謝謝集團財務(wù)報銷、付款管理流程制度1.0編號:CW-201801REV1.01、概要:1.1、本報銷、付款管理流程制度適用于謝謝(以下簡稱集團公司)及下屬分、子公司(以下簡稱子公司)在日常運營管理中用于公司業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的費用,它僅限于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的費用才可申請報銷或付款,公司不予承擔用于任何個人性質(zhì)的費用。1.2、費用報銷、付款的經(jīng)辦人和部門審核人對報銷和付款業(yè)務(wù)的真實性、原始票據(jù)的合法性負直接責任,審核審批人員對費用的審核審批負間接審核責任。1.3、集團、各子公司報銷、付款審核,從2018年1月1日開始全部在0粽統(tǒng)中完成,不允許走紙質(zhì)審批,只有審批完成后,經(jīng)辦人才能打印。1.4、0A系統(tǒng)審批結(jié)
2、束后,由經(jīng)辦人將審批單從0A打印,附上報銷或付款原始單據(jù),交財務(wù)部出納,財務(wù)部出納有權(quán)對報銷或者付款單后附的原始單據(jù)(如發(fā)票、合同協(xié)議、結(jié)算單等)的合法性,合規(guī)性進行復核,如果不符合要求的,出納有權(quán)退還經(jīng)辦人員。2、資金支付授權(quán)審批:為了有效地執(zhí)行資金支付內(nèi)部控制制度,規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權(quán)責,有效控制公司成本費用和資金風險,保證資金安全,提高資金使用效率及減少審批環(huán)節(jié),提高審批工作效率,特制定集團和子公司財務(wù)核決權(quán)限。2、集團公司財務(wù)核決權(quán)限:2、子公司財務(wù)核決權(quán)限:3、日常費用報銷、請款流程操作:1、個人借支管理規(guī)定:1.6、借款人填寫0A【借支單】須附“借支申請”1.7、借支申
3、請審批后,由財務(wù)出納轉(zhuǎn)帳到借支申請人工資卡上,出納在轉(zhuǎn)帳用途欄寫上“xx項目借支款”。1.7、超過一個月以上的借支(除備用金外),無特殊情況外,財務(wù)部門有權(quán)讓核算薪資部門應(yīng)于當月實發(fā)工資中扣回,待報銷后再支付。1.7、出差人員的出差費用原則上先自己墊付,公司不先預支,如果出差時間長,或者墊付金額較大,員工無法墊支的,可以申請向公司借支(各公司情況不同,可以根據(jù)實際情況寫出具體操作方案,交集團財務(wù)中心備案)。1.7、以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。3.3.、借支審核審批流程:子公司:經(jīng)辦人填寫0A填寫【借支單】部門負責人審核-子公司財務(wù)經(jīng)理-子公司總經(jīng)理審批f(超過5000元)集團財務(wù)總
4、監(jiān)審批-出納辦理付款。集團公司:經(jīng)辦人填寫0A填寫【借支單】部門負責人審核-集團財務(wù)總監(jiān)審批f(超過5000元)集團總裁審批-出納辦理付款。3.2、預付貨款和備用金的使用,必須依照下列規(guī)定辦理:公司預付款項是指按合同規(guī)定預先支付的貨款,投標保證金等,根據(jù)合同和協(xié)議、招標文件內(nèi)容填寫OA申請【付款申請單】 (在OA申請單附上相關(guān)附件),按【采購貨款】支付流程審核審準后,出納方可辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,出納有權(quán)拒絕付款。備用金由本人申請、說明具體用途,使用期限和限額,按【個人借支】審核流程審批后,到財務(wù)出納辦理。對剛成立的子公司沒有成立財務(wù)部門前,可以實行備用金制度,由公司負責人申請,報集團財
5、務(wù)中心批準。3.3.3、支付預付款時,原則上需要先提供發(fā)票,如果未提供發(fā)票的,應(yīng)當在在以下規(guī)定的期限內(nèi)憑報銷發(fā)票等票據(jù),填寫OA單據(jù),經(jīng)審批后,到財務(wù)部門報銷;零星采購十天內(nèi)報銷;通過銀行匯款支付的,在一個月內(nèi)報銷完畢,否則,財務(wù)部門有權(quán)通知薪資編制部門從經(jīng)辦人工資中逐步扣回。4、日常費用報銷管理流程規(guī)定:日常費用報銷主要指日常業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、 辦公費用及低值易耗品、 市場費用、快遞運輸、修繕費、通訊費、咨詢費、招聘費、培訓費、會務(wù)費等等。4.1、單據(jù)填寫操作規(guī)范:凡是針對公司員工的報銷或付款,只能填寫OA【費用報銷單】,對公付款只能填寫OA【付款申請單】,出差報銷填寫OA【費用報銷單時
6、】,對摘要內(nèi)容金額需要列示清晰。各項費用的報銷、申請流程:子公司:經(jīng)辦人填寫OAK寫【費用報銷單】或者【付款申請單】一部門負責人審核一子公司財務(wù)經(jīng)理一子公司總經(jīng)理審批一超過1000集團財務(wù)總監(jiān)審批一出納辦理付款。集團公司:經(jīng)辦人填寫OA填寫【費用報銷單】或者【付款申請單】一部門負責人審核一集團財務(wù)總監(jiān)審批一超過1000集團總裁審批一出納辦理付款。各項費用報銷、付款要求:交際費用:集團公司業(yè)務(wù)交際費的控制標準:組織級別上限標準(每人/元)總裁級200集團職能部門負責人100部門經(jīng)理60注:需要酒水由申請本人到綜合部申請領(lǐng)取子公司業(yè)務(wù)交際費的控制標準:組織級別上限標準(每人/元)總經(jīng)理級200部門
7、負責人100注:上海子公司需要酒水由申請本人到綜合部申請領(lǐng)取,外地子公司根據(jù)實際情況,公司需要統(tǒng)一訂購酒水,由行政統(tǒng)一管理。在出差地招待客人發(fā)生的酒水費用一般不能超過餐飲費,特殊情況需要寫上說明。公司員工陪待人數(shù)一般在1-2人左右,特殊情況除外。業(yè)務(wù)交際費填寫oArn銷單時,要關(guān)聯(lián)已審批的業(yè)務(wù)交際費【費用申請單】,否則,審核人員對沒有審批的【費用申請單】,報銷單不能審批通過。報銷發(fā)票必須是增值稅發(fā)票,一般情況不能用定額發(fā)票。、交際費申請:集團公司:經(jīng)辦人填寫OA【費用申請單】一部門負責人審核一集團財務(wù)總監(jiān)審核一(金額超1000元)總裁審批。子公司:經(jīng)辦人填寫OA費用申請表單】一部門負責人審核一
8、子公司總經(jīng)理審批一(金額超1000元)集團財務(wù)總監(jiān)審批一(金額超1500元)總裁審批。、報銷審核流程:集團公司:經(jīng)辦人填寫OA【費用報銷單】一部門負責人審核一集團財務(wù)總監(jiān)審批。子公司: 經(jīng)辦人填寫OA【費用報銷單】 一部門負責人審核一財務(wù)經(jīng)理審核一總經(jīng)理審批。辦公費用:辦公用品是指單位價值低于2000元,或使用年限在一年以下的物品。對辦公用品和低值易耗品的購買、領(lǐng)用、保管按照人力行政部門下發(fā)的“辦公用品管理”制度執(zhí)行。、辦公用品供應(yīng)商管理:每年度未,集團行政部門對本年度或者下年度常用辦公用品清單進行整理,清單詳細說明各品種規(guī)格、品牌及質(zhì)量要求。并尋找三家以上合格供應(yīng)商進行報價,報價清單加蓋公章
9、、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等要求,將報價單交財務(wù)部審核,討論和決定供應(yīng)商。供應(yīng)商確定后,本年度的采購價格保持不變,集團及子公司統(tǒng)一在確定的供應(yīng)商進行集中采購。、請購及發(fā)放流程:各部門填寫【請購單】一部門負責人簽字一人力行政負責人審批(超預算的走費用申請流程)。辦公用品由人事行政人員驗收(在供應(yīng)商送貨單上簽字),發(fā)放由行政人員統(tǒng)一發(fā)放,并讓財務(wù)經(jīng)辦人簽字,、報銷流程要求:【付款申請單】后面必須附上“采購發(fā)票、送貨單簽字聯(lián)、領(lǐng)用表及部門辦公用品耗用匯總表”。市場費用:、市場費用管理:市場策劃、市場活動、發(fā)布會、招商會以及與市場活動和營銷相關(guān)的費用均屬于市場費用,市場費用主要包括展會費、發(fā)布會、招商會、產(chǎn)品
10、推廣費、戶外廣告費、DM宣傳費用等。所有市場費用須有策劃方案和費用預算,費用預算報總經(jīng)理審批后實施。市場費用有年度、季度預算的,對每個項目相應(yīng)詳細方案和明細預算金額,可以不用申請,如果沒有,必須提供相關(guān)方案和費用預算,費用審批如下:子公司總經(jīng)理提交集團分管副總裁審核以集團財務(wù)負責人審核-總裁審批。、市場費用支付管理:活動方案需要第三方供應(yīng)商支持協(xié)助,活動前與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品或者勞務(wù)服務(wù)合同,按合同審批流程審核完畢?;顒咏Y(jié)束后,辦理付款(或者活動前預付貨款),需要提供以下單據(jù):有預付款情形,必須有相應(yīng)合同復印件;支付合同最后一筆貨款時,需要提供相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)增值稅專用發(fā)票,及相應(yīng)業(yè)務(wù)事項的證明資料
11、(如報紙和雜志廣告發(fā)布完畢后,還需提供廣告已經(jīng)發(fā)布的相關(guān)報紙和雜志。印刷、制作活動用物品在報銷時,提供印刷品或者物品驗收單或者入庫單;燈箱廣告需要提供燈箱廣告發(fā)布的照片;展會、發(fā)布會提供展會和發(fā)布會現(xiàn)場照片等??爝f物流費用:由行政人員負責尋找物流運輸公司,簽訂運輸合同時,必須將對方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及相關(guān)復印件及運輸合同交財務(wù)部。申請支付時,填寫OA【付款申請單】,上傳(單據(jù)后附)以下內(nèi)容:增值稅專用發(fā)票、運輸結(jié)算清單(對方蓋章、公司經(jīng)辦人簽字確認)及合同復印件。行政人員在簽訂運輸協(xié)議前,需要遵循供應(yīng)商管理,詢價、比價流程。招聘費、培訓費等:相關(guān)費用必須有采購合同,按合同審批流程審批。合
12、同審批后,按合同要求,在OA制【付款申請單】進行審核審批,報銷付款要求:招聘費用在OA申請付款時,在【付款申請單】附上招聘需求計劃表、招聘合同,招聘結(jié)束后,需要提供招聘人員的投入產(chǎn)出分析。培訓費在OA【付款申請單】附上【培訓審批單】、培訓合同及相關(guān)增值稅專用發(fā)票。公司必須培訓與公司業(yè)績增長,且涉及的專業(yè)、管理方面的培訓,與業(yè)績增長無關(guān)的培訓一般不報銷。所有培訓先掛個人借支,培訓結(jié)束后,20日內(nèi)培訓人員需要對本部門或者公司員工進行復訓,復訓之后,提供培訓確認表,才能予以報銷,否則,相關(guān)培訓費個人承擔。5、固定資產(chǎn)購置審批流程:固定資產(chǎn)指單位價值在2000元(含)以上的,或者使用時間較長(三年以上
13、),且有實物形態(tài)的資產(chǎn)(如電腦、空調(diào)、打印機等等)。中購、支付流程:子公司:經(jīng)辦人填寫【固定資產(chǎn)申購表】人事行政部門負責人審核-子公司總經(jīng)理審核f(超過金額權(quán)限)財務(wù)總監(jiān)審核-集團總裁審批。集團公司:經(jīng)辦人填寫【固定資產(chǎn)申購表】人事行政部門負責人審核-集團財務(wù)總監(jiān)審核-集團總裁審批。流程操作說明:購置固定資產(chǎn)申購審批后,由資產(chǎn)使用部門將批準的“固定資產(chǎn)申購表”交行政部門;行政部門進行詢價,在確定的3家合格供應(yīng)商進行報價,填制價格審批表報批審核,之后進行合同起草。定資產(chǎn)采購合同簽訂后,將原件交財務(wù)部一份。資產(chǎn)購置后,有相關(guān)使用部門進行驗收,并出具固定資產(chǎn)驗收報告;行政部門將購置資產(chǎn)的增值稅專用發(fā)
14、票、固定資產(chǎn)申購表、供應(yīng)商價格審批表、驗收報告等相關(guān)單據(jù)整理后,編制OA【付款申請單】,經(jīng)審批后到財務(wù)部門辦理付款。需要支付預付款項的,OA編制【付款申請單】經(jīng)部門主管審批后,附上批準的“固定資產(chǎn)中購表”,和“固定資產(chǎn)采購合同”等,交財務(wù)部申請付款。固定資產(chǎn)驗收報告必須有使用部門和管理部門簽字。固定資產(chǎn)全部由行政部門負責購買,如果固定資產(chǎn)有特殊要求,由需求部門和技術(shù)部門協(xié)助采購部門。6、供應(yīng)商貨款支付審批:供應(yīng)商管理:各公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,每年底對供應(yīng)商進行評估和評選,選出三家合格供應(yīng)商,供應(yīng)商不限于產(chǎn)品采購或提供勞務(wù)服務(wù);辦公用品、電腦等固定資產(chǎn)類采購由行政負責。合格供應(yīng)商評選和確定審批流程:
15、采購部門負責提供同類產(chǎn)品備選供應(yīng)商(4-5家)-總經(jīng)理組織評選-成本小組討論確定。成本小組人員包括:總經(jīng)理、采購負責人、財務(wù)經(jīng)理等人員組成。采購報價管理:行政類采購:公司辦公用品當年采購物品,提交給備選合格供應(yīng)商進行報價,按報價成本較低的確定,采購價格確定一年無變化,除非市場行情有很大波動的除外。公司貨物(含圖文設(shè)計)采購,每年初對合格供應(yīng)商進行評選,按類別確定三家以上的供應(yīng)商,供應(yīng)商的確定按公司采購流程制度執(zhí)行如果不能將采購價格鎖定一個固定價格的,采用以下方式:采購(含分包)經(jīng)辦人將采購產(chǎn)品或提供勞務(wù),需要提供給三家合格供應(yīng)商,要求供應(yīng)商在同一時點提供報價單(報價單必須蓋上公章),將報價單抄
16、描發(fā)送到公司指定郵箱,之后由公司專人將報價單打印交公司(產(chǎn)品或服務(wù)采購金額50萬元以內(nèi)由子公司、大于50萬交集團)成本小組確定。如果采購產(chǎn)品在年度采購協(xié)議中確定了產(chǎn)品價格情形的,前款50萬規(guī)定要求不存在。采購(或分包)經(jīng)辦人,根據(jù)成本小組確定的供應(yīng)商,擬訂采購合同,按采購合同審批流程如下:子公司:經(jīng)辦人填寫OA【合同審批單】部門負責人審核-集團法務(wù)審核-子公司總經(jīng)理審批f(金額超20000元)集團財務(wù)總監(jiān)審批f(超過50000)萬元)總裁審批。集團公司:經(jīng)辦人填寫OA【合同審批單】部門負責人審核-財務(wù)經(jīng)理-集團法務(wù)審核-集團財務(wù)總監(jiān)f(超過2000)萬元)總裁審批。采購付款審批:月資金支付計劃
17、表:每月25號集團財務(wù)部、各子公司財務(wù)部組織本公司編制下月資金計劃使用表,經(jīng)子公司總經(jīng)理、集團財務(wù)負責人和總裁審批后,下月按計劃表安排付款。付款審批:子公司:經(jīng)辦人填寫OA【付款申請單】 部門負責人審核-子公司財務(wù)經(jīng)理審核-子公司總經(jīng)理f(金額超20000元)集團財務(wù)總監(jiān)審批f(金額超50000元)總裁審批。集團公司經(jīng)辦人填寫OA1付款申請單】部門負責人審核-集團財務(wù)總監(jiān)審批-(金額超50000元)總裁審批。7、薪資、社保支付管理:薪資、社保審核管理:集團公司、子公司的薪資每月由各級人事專員編制,工資明細編制后每月8號前發(fā)給財務(wù)負責人審核,審核無誤后,再編制OA【付款申請單】對應(yīng)的工資發(fā)放流程
18、。集團公司:人事薪資專員編制-人事行政負責人審核-財務(wù)總監(jiān)審核-總裁審批-出納辦理付款。子公司:子公司人事薪資專員編制-子公司財務(wù)經(jīng)理審核-子公司總經(jīng)理-集團財務(wù)總監(jiān)審批-出納辦理付款。薪資編制、發(fā)放管理:薪資包含基本工資、獎金和補貼,一起計入當月工資,計算個人所得稅。薪資審批后,人事薪資專員編制薪資匯總表(按公司、部門編制)和薪資發(fā)放表交財務(wù)出納。對代扣員工個人承擔的社保,每月薪資專員必須與財務(wù)會計核對確認。8、房租、物業(yè)費管理:租賃、物業(yè)費:租賃合同:出租方必須是具有可以出租權(quán)利的單位或者個人,簽訂合同時出租方必須提供房屋產(chǎn)權(quán)證原件;出租方為轉(zhuǎn)租人時,除提供房屋產(chǎn)權(quán)證原件外還必須提供房屋產(chǎn)
19、權(quán)人同意其轉(zhuǎn)租的相關(guān)證明。因租用私有住房而發(fā)生的租賃費必須要求私有房屋房主到所屬地方稅務(wù)局開具稅務(wù)局統(tǒng)一發(fā)票,公司不承擔由此產(chǎn)生的個人所得稅。必須與房主簽署相關(guān)合同并在租賃合同中包含水電費開支條款,條款中必須有水電費單價標準。水電費開支必須依據(jù)合同事宜進行申請,否則財務(wù)部不予辦理付款。合同審批流程:子公司:行政部門經(jīng)辦人填寫OA【合同審批單】部門負責人審核-財務(wù)經(jīng)理審核-集團法務(wù)審核-公司總經(jīng)理審批f(超過20000)集團財務(wù)總監(jiān)和總裁審批。集團公司:行政部門經(jīng)辦人填寫OA【合同審批單】部門負責人審核-法務(wù)審核-集團財務(wù)總監(jiān)審核-集團總裁批。租賃費、物業(yè)費支付審批:子公司:行政部門經(jīng)辦人填寫O
20、A【付款申請單】部門負責人審核-財務(wù)經(jīng)理審核-公司總經(jīng)理審批-出納付款。集團公司:行政部門經(jīng)辦人填寫OA【付款申請單】部門負責人審核-集團財務(wù)總監(jiān)審核-出納付款。房租物業(yè)費管理:每年度行政部門與物業(yè)管理簽訂租賃合同時,按公司實際使用面積分配后,每公司主體分別與物業(yè)公司簽訂租賃協(xié)議。租賃費、物業(yè)和水電費有公用費用,需要進行分攤給各公司及職能部門。水電費用在報銷付款時,需要提供上月電度清單,本月用電(水)量及計算金額的清單。9、其他方面:經(jīng)辦人報銷、付款的原始發(fā)票必須是合法的票據(jù),主要包括增值稅發(fā)票、行政事業(yè)性收據(jù)等,對企業(yè)開具的收據(jù)、白條等不屬于合法性票據(jù),財務(wù)部門拒收;費用支付要求:日常報銷、付款時間為每周一和周四下午一點至五點。大額現(xiàn)金支出(人民幣10000元以上),請?zhí)崆耙惶旄嬷攧?wù)出納。所有填寫【付款申請單】的付款,只能通過對公轉(zhuǎn)讓,一般情況下,不能使用現(xiàn)金支付。 【費用報銷單】出納通過銀行轉(zhuǎn)帳,支付到個人工資卡,寫明
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