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1、 PAGE1/2TITLE 采購部管理制度VERSION/ REVISIONA/0發(fā)布部門 采購部審核批準(zhǔn) 采購部管理制度文件編號:版 本: A/0控制狀態(tài):發(fā)放編號:使用部門: 2013年12月17日發(fā)布 2013年12月17日實(shí)施 編制:采購部 審核: 審批: 第一章 采購物資計(jì)劃管理辦法為合理使用資金控制適量庫存,滿足需求、保證物資采購符合適質(zhì)、適量、適價、適時的要求特制定本辦法。1. 計(jì)劃的分類1.1月度計(jì)劃。 各中心、各部門應(yīng)按生產(chǎn)及項(xiàng)目計(jì)劃對原輔材料、包裝材料(合成產(chǎn)品)、設(shè)備、電器、儀表、儀器、勞保用品、辦公用品,試劑、安全消防設(shè)施、生活用品等實(shí)際需要申報(bào)月度采購計(jì)劃,凡可申報(bào)月
2、度采購計(jì)劃的,都應(yīng)當(dāng)申報(bào)月度采購計(jì)劃。1.2 周計(jì)劃。生產(chǎn)管理中心合成、加工、設(shè)備、安環(huán)等部門應(yīng)對備品備件按實(shí)際需要申報(bào)周計(jì)劃。1.3 臨時計(jì)劃。臨時增加生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備臨時整改等所需物資,加工產(chǎn)品涉及的采購物資,招待用品及備品備件等急需的物資,申報(bào)臨時計(jì)劃。1.4 項(xiàng)目計(jì)劃。涉及新上項(xiàng)目,項(xiàng)目整改、基建項(xiàng)目應(yīng)申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃。2. 計(jì)劃的申報(bào)部門與審批2.1生產(chǎn)管理中心所需的原輔材料、包裝材料等物資由生產(chǎn)部門審報(bào)、財(cái)務(wù)保管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.2生產(chǎn)管理中心所需的設(shè)備、配件、電器、儀表等物資,由生產(chǎn)部門申報(bào),財(cái)務(wù)保管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備部、分管總經(jīng)理審批。2.3安環(huán)部所需的設(shè)備
3、、儀器、配件、化學(xué)試劑、機(jī)電儀、安全消防設(shè)施、勞保用品等物資由安環(huán)部申報(bào),財(cái)務(wù)保管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備部、EHS總監(jiān)、分管總經(jīng)理審批。2.4品管部、技術(shù)部所需的設(shè)備、儀器、化學(xué)試劑等物資分別由品管部、技術(shù)部申報(bào),財(cái)務(wù)保管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、分管總經(jīng)理審批。2.5辦公用品、生活用品、招待用品等物資由綜合部申報(bào),綜合部負(fù)責(zé)人,分管總監(jiān)、分管副總裁審批。2.6新項(xiàng)目、項(xiàng)目整改、基建所需材料,由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的部門審報(bào)、財(cái)務(wù)保管、技術(shù)總工、分管總經(jīng)理審批。2.7相關(guān)部門所需的其他特殊物資,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人申報(bào)、該部門分管總經(jīng)理審批。2.8相關(guān)人員的審批權(quán)限,由董事長授權(quán),另行規(guī)定。2.9詳細(xì)見ERP
4、審批流程。3. 計(jì)劃的申報(bào)時間與要求3.1月度計(jì)劃在上月25號申報(bào)(申報(bào)下個月的月計(jì)劃)。3.2周計(jì)劃在本周的星期五申報(bào)(本周報(bào)下周計(jì)劃)。3.3臨時計(jì)劃在相關(guān)部門收到工作任務(wù)落實(shí)單(聯(lián)絡(luò)單)、要貨計(jì)劃及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指令即時申報(bào)。3.4新項(xiàng)目、項(xiàng)目整改及基建計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施前申報(bào)。3.5申報(bào)部門填寫申報(bào)計(jì)劃時,要充分考慮庫存情況和實(shí)際需求,要注明所需物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及到貨日期等。3.5.1申報(bào)定制設(shè)備、儀器及有特殊要求的物資,要附圖或附樣品。申報(bào)設(shè)備配件時要注明設(shè)備的生產(chǎn)廠家。3.5.2申報(bào)工程計(jì)劃時要有詳細(xì)的工程量、質(zhì)量要求、工期、承包方式及負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目人員聯(lián)系方式等信息。3.5.
5、3申報(bào)設(shè)備維修計(jì)劃時質(zhì)保期內(nèi)的使用工作聯(lián)系單直接報(bào)采購部(詳細(xì)寫清楚設(shè)備生產(chǎn)廠家、合同號、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等);質(zhì)保期之外的維修計(jì)劃應(yīng)通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)(注明設(shè)備的生產(chǎn)廠家、購進(jìn)日期、簡單的故障描述及跟蹤聯(lián)系人的信息等),維修計(jì)劃表作為維修計(jì)劃的附件使用;3.5.4特殊情況急需采購的物資(停電或網(wǎng)終出現(xiàn)故障等),可采用手工計(jì)劃單,但手工計(jì)劃單的審批程序仍按上述規(guī)定執(zhí)行;使用手工申報(bào)的計(jì)劃單應(yīng)在24小時內(nèi)通過ERP補(bǔ)報(bào)采購計(jì)劃,同時在摘要中注明補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。3.5.5募集項(xiàng)目的采購計(jì)劃在申報(bào)計(jì)劃時應(yīng)注明募集項(xiàng)目名稱。3.5.6申報(bào)人員對所報(bào)物資的名稱應(yīng)力求規(guī)范,系統(tǒng)中不得出現(xiàn)一種
6、物料多個名稱。3.5.7新增物料名稱時需由采購部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、信息部等相關(guān)部門共同簽字確認(rèn)。急需采購的物資,申報(bào)部門應(yīng)在采購計(jì)劃表中標(biāo)明加急。3.5.8申報(bào)部門對所購物資質(zhì)量要求(或特殊要求)必須填寫清楚,并由相關(guān)部門確認(rèn)后申報(bào)。4. 計(jì)劃的變更與撤消4.1計(jì)劃需增加、減少、變更(規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等)的,原申報(bào)部門應(yīng)立即向采購部門通報(bào)。書面增補(bǔ)計(jì)劃或書面說明計(jì)劃減少的數(shù)量及變更的具體要求。4.2計(jì)劃需撤消的,原申報(bào)部門應(yīng)立即書面通知采購部門、停止采購。并說明撤消的原因。4.3計(jì)劃減少、變更、撤消,原申報(bào)部門都應(yīng)當(dāng)在采購合同簽訂前通知采購部門。5. 計(jì)劃的落實(shí)與跟蹤5.1采購部接到審批后
7、的計(jì)劃單,應(yīng)及時核對計(jì)劃中采購物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等要求,發(fā)現(xiàn)計(jì)劃填寫不全或有疑問之處,及時與申報(bào)部門溝通。5.2采購部應(yīng)根據(jù)申報(bào)計(jì)劃的緩急合理安排采購,急需物資應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購。5.3采購部在充分了解需購物資要求的前提下,按采購前后臺管理制度中的相關(guān)要求,調(diào)查市場行情。當(dāng)供應(yīng)商交貨期無法滿足需求的,應(yīng)當(dāng)書面告知原申報(bào)部門,并與申報(bào)部門共同研究落實(shí)采取補(bǔ)救措施。5.4業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在接到供應(yīng)商推薦意見表及提交的物資采購計(jì)劃單,及時與供應(yīng)商聯(lián)系,有不明之處,及時與原申報(bào)部門溝通,按采購采購前后臺管理制度中的相關(guān)要求簽訂采購合同。5.5采購部跟蹤合同(計(jì)劃)履行,當(dāng)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無法在約定的期限
8、交貨,及時書面通報(bào)原計(jì)劃申報(bào)部門、調(diào)研部采取補(bǔ)救措施。5.6對相關(guān)部門未能及時申報(bào)計(jì)劃、多報(bào)、錯報(bào)或采購部門未能按計(jì)劃及時采購、錯報(bào)多購的,要及時追查原因,落實(shí)相關(guān)人員的責(zé)任。5.7對特殊材料的包材計(jì)劃允許放5-10%的余量,如超此范圍申報(bào)造成浪費(fèi),對計(jì)劃申報(bào)人、審核人、審批人予以追究,分別承擔(dān)浪費(fèi)部分總金額的20%、10%、5%。5.8對錯報(bào)采購計(jì)劃或發(fā)現(xiàn)采購后未使用(不含備用),造成損失的,計(jì)劃申報(bào)人、審核人、審批人應(yīng)受到相應(yīng)處罰。5.9倉庫要按日上報(bào)庫存情況,保管發(fā)現(xiàn)不正常庫存的物資(指的是購進(jìn)未使用或經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資),要及時上報(bào)相關(guān)部門,有問題不及時上報(bào)造成損失的,要追究保管員的責(zé)
9、任。 5.10所有申請必須按規(guī)范操作,采購部有權(quán)退回非規(guī)范申請直至符合規(guī)范要求。 本辦法由采購部負(fù)責(zé)起草,如在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題需時修訂完善。第二章 采購前后臺管理制度1. 目的為了降低采購成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,更好地防范采購風(fēng)險(xiǎn),制定本辦法。2. 范圍本辦法適用于本公司所有物資的采購。3. 操作部門物資采購由采購調(diào)研部(俗稱前臺)和采購操作部(俗稱后臺)共同完成。4. 采購調(diào)研部(前臺)4.1職責(zé):指對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)證、評估、確認(rèn)、篩選合格供應(yīng)商。4.1.2調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)信息、行業(yè)信息等。4.1.3合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn):價格合理,保質(zhì)保量,供貨及時,服務(wù)優(yōu)秀,履約
10、保證有效,結(jié)算環(huán)境寬松等。4.1.4建立重要原材料、包裝材料、設(shè)備及配件供應(yīng)商的信息庫,并進(jìn)行動態(tài)跟蹤與管理。4.2操作程序4.2.1根據(jù)公司、子公司系統(tǒng)提交審批的物資采購計(jì)劃單,認(rèn)真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。工程計(jì)劃必須先進(jìn)行預(yù)算,并將預(yù)算結(jié)果交設(shè)備部及總經(jīng)理確認(rèn)后再填寫施工單位推薦意見表轉(zhuǎn)后臺訂合同。4.2.2組織對供應(yīng)商進(jìn)行前期調(diào)研認(rèn)證,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾家供方進(jìn)行篩選原則上三名,最低兩名的合格供應(yīng)商向后臺推薦。4.2.3調(diào)研內(nèi)容按本辦法第1條和供應(yīng)商推薦意見表中的要求進(jìn)行。4.2.4外出調(diào)研實(shí)行不少于兩人制度,其中應(yīng)有相對應(yīng)專業(yè)人員參加,必要時
11、可聘請專業(yè)中介參加。4.2.5調(diào)研結(jié)束于次日或下一個工作日前完成經(jīng)分析后填寫的推薦意見表,意見表經(jīng)兩名調(diào)查人員和采購負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)總經(jīng)理審鑒后連同相關(guān)資料交后臺負(fù)責(zé)人。4.2.6急需采購的物資,一時難以全面調(diào)查,可根據(jù)客戶檔案資料,填寫推薦意見表,向后臺直接推薦相應(yīng)的供應(yīng)商。4.2.7根據(jù)年度調(diào)研認(rèn)證,和客戶檔案資料,填寫推薦意見表直接向后臺推薦生活用品、辦公用品、勞保用品、招待物品等相應(yīng)的合格供應(yīng)商。4.2.8對涉及到較大工程、較大設(shè)備、大宗原料等按議標(biāo)或招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。填寫供應(yīng)商推薦意見表并由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交后臺與其訂立合同,并跟蹤合同的履行。4.2.9及時了解掌握采購合同的履行情況,監(jiān)
12、督后臺規(guī)范操作。5. 采購操作部(后臺)5.1職責(zé)之一:評價推薦意見表,簽訂并跟蹤履行合同,建立客戶信息管理檔案。5.1.1對推薦意見表再次進(jìn)行貨比三家、價比三家、條件比三家的分析,后臺可以但只能以優(yōu)于的標(biāo)準(zhǔn)選定新的供應(yīng)商,簽訂合同評審時按公司合同評審辦法執(zhí)行。5.1.2簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本(格式合同或公司專用合同)。5.1.3訂立合同必須按完備合同條款書寫全面,不得留有空白。5.1.4明確糾紛管轄,選擇本司(合同簽訂地)法院管轄。5.1.5及時登記合同臺帳。5.2職責(zé)之二:跟蹤履行合同5.2.1接收標(biāo)的必須經(jīng)嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序,對不符合質(zhì)量的標(biāo)的應(yīng)在約定的期限及時
13、提出書面異議。5.2.2履行過程中情況發(fā)生變化,及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取補(bǔ)救措施。5.2.3合同變更和解除及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示,及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報(bào)。5.2.4合同結(jié)算通過ERP(系統(tǒng))程序轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行。對合法有效的合同,財(cái)務(wù)部應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算,對已通過結(jié)算的合同及時登記在合同臺帳中。5.2.5凡與合同有關(guān)的文書、電傳、信函都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。5.2.6傳真訂立的合同,應(yīng)有雙方設(shè)置的傳真電話號碼和日期。5.2.7收到供應(yīng)商通過郵遞與合同有關(guān)部門的法律文書,應(yīng)連同信封一并保存,向供應(yīng)商發(fā)出的通過郵遞與合同有關(guān)法律的文書,必須使用掛號信函,并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。5.3職責(zé)
14、之三:建立客戶信息管理檔案,如實(shí)記錄合同履行情況。年度會同前臺、相關(guān)部門、子公司及分管總經(jīng)理共同對供應(yīng)商進(jìn)行評審、定級、授信。與未經(jīng)過評審后的供應(yīng)商簽訂合同時必須按新供方評審程序進(jìn)行評審。5.4操作要求:5.4.1對前臺推薦的供應(yīng)商進(jìn)行分析,否定的應(yīng)退回前臺補(bǔ)充調(diào)查,也可直接自行調(diào)查認(rèn)證,調(diào)查結(jié)果優(yōu)于前臺的,應(yīng)向前臺通報(bào),征得采購負(fù)責(zé)人同意另行確定新的供應(yīng)商;特殊原因采購負(fù)責(zé)人未批準(zhǔn)的情況下也可直接向總經(jīng)理請示,由總經(jīng)理確定。5.4.2供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人和采購總監(jiān)每月必須以優(yōu)于的條件,否定前臺所推薦的供應(yīng)商兩次或5%以上(不含已評審的供應(yīng)商);后臺每月必須否定前臺兩次或5%以上,并建立詳細(xì)記錄以便考
15、核。5.4.3物資進(jìn)庫前按財(cái)務(wù)要求制定物資訂單,并通知質(zhì)檢人員(相關(guān)專業(yè)人員)及時檢驗(yàn)(合格后由倉庫入庫),在驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題及時匯報(bào)處理,辦理相關(guān)物資的退貨手續(xù),同時做好相關(guān)記錄,對需過磅的物資及時參與過磅驗(yàn)收。5.4.4負(fù)責(zé)按合同或訂單約定申請資金付款單及按財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票報(bào)帳工作,所有貨款匯票(承兌匯票)一律由客戶到財(cái)務(wù)部辦理(后臺協(xié)助),對于急需辦理的資金或款到發(fā)貨的資金應(yīng)在資金單子注明。5.4.5將前臺提供的客戶資料包括“一書一簽“(安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及時傳送給公司相關(guān)部門,協(xié)助客戶對運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的控制與管理。本辦法在試行過程中發(fā)現(xiàn)問題及時補(bǔ)充完善。6. 前后臺
16、獎懲細(xì)則6.1在同等或更低價格中找到更好產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商,根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-500元。6.2同等質(zhì)量或更低價格中,找到產(chǎn)能更大,交期更準(zhǔn)時的供應(yīng)商,根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額獎勵200-300元。6.3提供價格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品信息,按成本下降率,獎勵200-2000元。6.4在原供商的基礎(chǔ)上,主動將價格談至歷史最低采購價降低2%以上(含),根據(jù)情況及采購量獎勵200元/次,若連續(xù)談價下調(diào),可多次獎勵。6.5市場價格確定漲價時,采購人員可保持原價或?qū)r格談到范圍之下的,根據(jù)采購量與金額,給予不少于200元獎懲。6.6付款方式有明顯改進(jìn),多使用承兌結(jié)算的,年終按部門項(xiàng)目獎分配。6.7外包商
17、付款方式有明顯改進(jìn),如前期付款額度減小,付款周期增長的獎勵100-500元/次。6.8推薦新供應(yīng)商代替現(xiàn)有供應(yīng)商(增一減一),通過供應(yīng)商評審獎勵300元/次,提供合理依據(jù)否定一個不合格供應(yīng)商獎勵200元/次。6.9采購業(yè)務(wù)員和內(nèi)勤不能及時完成任務(wù)和處理事情不及時且沒有向上級匯報(bào)的,處罰50-100元/次。6.10采購單內(nèi)容不全面,價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等處罰100元/次,如造成損失的按公司相關(guān)制度處理。6.11當(dāng)供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常,不能及時督促及調(diào)整而導(dǎo)至對生產(chǎn)質(zhì)量或生產(chǎn)周期造成影響的,視程度的大小處罰100-300元/次。6.12正常供應(yīng)物資若因采購交期延誤,主
18、觀因素影響生產(chǎn)運(yùn)行的視影響程度處罰100-500元/次。6.13在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價10%的(指定經(jīng)評審的供應(yīng)商除外),一次性罰款200元;高于現(xiàn)市場價20%的(指定經(jīng)評審的供應(yīng)商除外),一次性罰款500元;累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的,對工作安排作調(diào)整。6.14不執(zhí)行供應(yīng)商評審制度和供應(yīng)商名錄管理制度的處罰200元/次,情節(jié)嚴(yán)重造成影響的處罰500-1000元。6.15無審批計(jì)劃采購的,處罰業(yè)務(wù)員200元/次。6.16不按要求新增和否定供應(yīng)商,處罰200元/次。6.17泄露商業(yè)秘密,發(fā)現(xiàn)一次處罰100-500元。6.18采購人員不得擅自與供應(yīng)商會餐、
19、娛樂,不得接受供應(yīng)商的行賄或款待等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情況處200-500元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的作轉(zhuǎn)崗或開除處理。7. 子公司共同采購操作流程7.1采購調(diào)研部員工主要職責(zé)(子公司委派):對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)證、評估、確認(rèn)、篩選合格供應(yīng)商。7.1.1調(diào)查客戶的基本概況、組織管理、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)信息、行業(yè)信息等。7.1.2合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn):資質(zhì)合法、價格合理,保質(zhì)保量,供貨及時,服務(wù)優(yōu)秀,履約保證有效,結(jié)算環(huán)境寬松等。7.2操作程序:7.2.1根據(jù)子公司提交審批的物資采購計(jì)劃單,認(rèn)真核查所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。7.2.2組織對供應(yīng)商進(jìn)行前期調(diào)研認(rèn)證,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾家
20、供方進(jìn)行篩選,原則上三名,最少推薦兩名合格供應(yīng)商。7.2.3調(diào)研內(nèi)容按本辦法第1條和供應(yīng)商推薦意見表中的要求進(jìn)行。7.2.4急需采購的物資,一時難以全面調(diào)查,可根據(jù)客戶檔案資料直接填寫推薦意見表推薦相應(yīng)的供應(yīng)商。7.2.5對涉及到較大工程、較大設(shè)備、大宗原料等按邀標(biāo)、投標(biāo)或議標(biāo)管理辦法執(zhí)行。7.3采購操作部員工主要職責(zé)(子公司委派):按審批確認(rèn)后推薦意見表,簽訂并跟蹤合同的履行,建立客戶信息管理檔案。7.3.1對推薦意見表再次進(jìn)行比質(zhì)、比價、比條件,只能以優(yōu)于前臺推薦的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)從新選定新的供應(yīng)商,并按公司供應(yīng)商評定辦法執(zhí)行。7.3.2簽訂的合同力求使用國家或工商部門發(fā)布的示范文本(格式合同或
21、公司專用合同)。7.3.4訂立合同必須按合同中的條款填寫全面,不得留有空白。7.3.5明確糾紛管轄,選擇本司(合同簽訂地)法院管轄。7.3.6跟蹤履行合同,履行過程中情況發(fā)生變化,及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取補(bǔ)救措施。7.3.7合同變更和解除及時向相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)請示,及時將變更和解除協(xié)議向前臺通報(bào)。7.3.8凡與合同有關(guān)的文書、電傳、信函都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。7.4招標(biāo)辦員工主要職責(zé)(子公司可委派專業(yè)人員參加)7.4.1負(fù)責(zé)招標(biāo)全過程的組織管理工作。7.4.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織完成各項(xiàng)招標(biāo)工作計(jì)劃,逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。7.4.3負(fù)責(zé)推薦招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),合理安排招標(biāo)日程。7.4.4參與對投標(biāo)單位
22、的資質(zhì)審查及按相關(guān)規(guī)定和程序推薦邀標(biāo)、投標(biāo)或議標(biāo)單位。7.4.5牽頭組織開標(biāo)工作。7.4.6參與招標(biāo)小組評標(biāo)討論會,跟蹤評標(biāo)及定標(biāo)工作。7.4.7參與確認(rèn)定中標(biāo)單位,簽定中標(biāo)合同。7.4.8負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。7.4.9處理招標(biāo)過程中的其他工作。7.5操作流程7.5.1計(jì)劃審報(bào)流程:子公司通過ERP、K3或OA系統(tǒng)申報(bào)物資采購計(jì)劃單(按原料、包裝、設(shè)備、工程及配件類分開報(bào))子公司倉庫保管(查庫存情況)子公司分管負(fù)責(zé)人總公司采購部負(fù)責(zé)人提交子公司業(yè)務(wù)員(此流程按各子公司的要求可增加審批人員);7.5.2調(diào)研確認(rèn)流程:子公司調(diào)研經(jīng)辦人(填寫推薦表)總公司采購負(fù)責(zé)人總公司供應(yīng)鏈
23、負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人(同意轉(zhuǎn)子公司操作部訂合同,不同意轉(zhuǎn)總公司采購負(fù)責(zé)人從新確認(rèn))子公司操作部;7.5.3合同審批流程:子公司經(jīng)辦人總公司采購負(fù)責(zé)人總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人子公司經(jīng)辦人;7.5.4資金付款流程:子公司經(jīng)辦人(填寫資金申請單)總公司采購負(fù)責(zé)人總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人子公司往來會計(jì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人子公司會計(jì)(對外匯款)子公司經(jīng)辦人;7.5.5招標(biāo)流程:子公司經(jīng)辦人(負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計(jì)劃)子公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(負(fù)責(zé)各種文件批復(fù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求及經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底)子公司經(jīng)辦人(推薦招標(biāo)代理及邀標(biāo)、投議標(biāo)單位)總公司采購負(fù)責(zé)人總公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人子公司負(fù)責(zé)人子公司經(jīng)辦人(簽訂招標(biāo)
24、代理合同)招標(biāo)代理公司(編制招標(biāo)文件)子公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(確認(rèn)招標(biāo)文件)子公司總公司(開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo))招標(biāo)公司(發(fā)中標(biāo)通知書)子公司經(jīng)辦人(簽訂中標(biāo)合同)。備注:以上流程適用于除生活用品、辦公用品、招待用品等后勤保障物資之外所有的物資采購 標(biāo)或 8. 附則8.1本制度涉及獎懲標(biāo)準(zhǔn)與公司其他相關(guān)獎懲制度出現(xiàn)重復(fù)、不一致情況,以本制度為準(zhǔn)。8.2本制度自公布之日起實(shí)施。第三章 采購合同管理制度一、總則1.目的作用為了加強(qiáng)采購合同管理工作,防范采購風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司利益,現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司管理規(guī)定,物制定本制度。2.適用范圍本制度適用于采購合同的管理工作。3.管理職責(zé)公司采購部是采購合同的對口
25、管理單位,負(fù)責(zé)公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項(xiàng)。二、合同的編寫1.確定合同額的形式采購合同的訂立必須采取書面形式,經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電子郵件、報(bào)價書和會簽表等,均屬于合同的范圍。2.采購合同的編寫內(nèi)容2.1采購人員編制的采購合同在采用公司統(tǒng)一格式合同版本的同時,還應(yīng)包括以下九個方面的內(nèi)容。2.1.1合同簽訂雙方的姓名、地址和聯(lián)系方式。2.1.2采購物資的單價、總價。2.1.3采購物資的數(shù)量及規(guī)格型號。2.1.4采購物資的質(zhì)量及技術(shù)要求。2.1.5采購物資的履約方式、期限、到貨地點(diǎn)。2.1.6采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。2.1.7付款方式的期限。2.1.8
26、售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。2.1.9違約責(zé)任和解決爭議的方法。2.2編寫采購合同需經(jīng)過以下程序2.2.1選擇供應(yīng)商。公司通過篩選、確認(rèn)合格的供應(yīng)商。2.2.2進(jìn)行談判。采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判,談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等,并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商填寫供方推薦表并評審(具體參照采購前后如管理辦法)。2.2.3擬寫正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、采購負(fù)責(zé)人、法律顧問及供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人的意見對采購合同草案進(jìn)行修訂,并據(jù)此形成正式的采購合同。2.3采購合同的編寫要求2.3.1采購合同的條款內(nèi)容必須齊全、明確、具體,表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn)。三、合同的
27、簽訂1.采購簽訂權(quán)限的規(guī)定采購合同的簽訂必須按照公司規(guī)定的審批權(quán)限來進(jìn)行。2.供應(yīng)商的要求2.1與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格,并以其自己的名義簽訂采購合同,如果委托他人代簽,采購部應(yīng)審驗(yàn)其委托證明。2.2簽訂合同之前,需對供應(yīng)商進(jìn)行全面的了解,確保供應(yīng)商的信用、資格、能力滿足公司的要求。3.采購合同的審批3.1采購負(fù)責(zé)人對合同的內(nèi)容進(jìn)行初審、確保合同內(nèi)容與談判的內(nèi)容相符,并查看有無變動或更改的必要。3.2財(cái)務(wù)部對合同價款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等內(nèi)容進(jìn)行審查并提出審查意見。3.3法律顧問對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。3.4相關(guān)人員審查通過后,報(bào)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審
28、批,然后由采購人員與供應(yīng)商會簽。4.采購合同的保管4.1合同簽訂之后,由公司采購部派專人保管。四、采購合同的執(zhí)行與控制1.發(fā)出訂購單合同簽訂后即具有了法律約束力,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出“訂貨單”,使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物品。2.采購進(jìn)度的控制2.1對于供應(yīng)商需按照樣品或圖紙加工的物料,如果存在加工周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象,采購部應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排表。2.2采購部根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò),進(jìn)行積極的協(xié)商,確保物料能及時運(yùn)送公司指定地點(diǎn)。2.3如果供應(yīng)商提供的進(jìn)度安排將延緩公司的生產(chǎn),采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系增加采購數(shù)量。2.4采購部應(yīng)本著經(jīng)
29、濟(jì)性的原則做好物料的采購進(jìn)度控制工作,既要保證倉庫中的采購物料庫存最低,同時還要保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。3.采購物資驗(yàn)收采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部門做好采購物資的進(jìn)司驗(yàn)收工作,當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的的質(zhì)量要求時,采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.采購帳務(wù)處理采購部應(yīng)建立合同履約管理臺帳,對雙方的履約進(jìn)程逐次、詳細(xì)地進(jìn)行書面登記,并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。5.供應(yīng)商的管理在合同的執(zhí)行過程中,采購部要處理好與供應(yīng)商之間的關(guān)系,將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴,便于在生產(chǎn)需求增加、市場緊張時供應(yīng)商能夠及時供應(yīng)。五、采購合同的修改與終止1.采購合同的修改1.1在合同執(zhí)行過程中,因供
30、應(yīng)商原因造成無法按數(shù)量供應(yīng)的采購物料,采購部經(jīng)調(diào)查核實(shí)采購供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人確認(rèn),可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料數(shù)量協(xié)議,作為采購合同的附件執(zhí)行。1.2在合同執(zhí)行過程中,若外部市場環(huán)境發(fā)生變化(例如原材料價格上漲幅度大,供應(yīng)商無法按合同約定履行合同)經(jīng)采購供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人確認(rèn),采購部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商,簽訂新的供貨價格的條款,作為采購合同的附件執(zhí)行。1.3在合同執(zhí)行過程中,若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨時,采購部經(jīng)過核實(shí)后,可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商,簽訂延期交貨協(xié)議,作為合同的附件執(zhí)行。2.采購合同的終止有下列情形之一者,視為合同終止2.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行,雙方同意取消合同。2.2因市場環(huán)境或需求發(fā)生
31、變化一方提出取消合同的,由雙方協(xié)商解決賠償事宜。2.3出現(xiàn)違背合同條款的狀況或逾期沒有履行合同約定的。2.4發(fā)生符合合同條款中合約解除事項(xiàng)的情況。六、合同糾紛的處理與合同管理1.合同糾紛處理當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時,其一般采取如下處理方法:1.1與供應(yīng)商協(xié)商解決。1.2請第三方協(xié)調(diào)解決。1.3由仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。1.4通過法律途徑解決。2.合同管理2.1采購合同的簽訂與資料管理人員要遵守合同的管理紀(jì)律。有下列情形之一的,公司將根據(jù)情節(jié)的輕重對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.1.1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2.1.2丟失合同。2.1.3在合同保管過程中損害公司利益。2.2參與采購合同履行
32、與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的,公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重者對責(zé)任人進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處罰,情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。七、附則本制度未盡事宜,依照國家相關(guān)的法律,法規(guī)各政策執(zhí)行。第四章 供應(yīng)商管理制度1.總則1.1目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。1.2 適用范圍本方案適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。1.3權(quán)責(zé)1.3.1采購部、生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部、設(shè)備部、供應(yīng)鏈總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價。1.3.2品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的考核。1.3.3供應(yīng)鏈總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
33、2.合格供應(yīng)商的評價標(biāo)準(zhǔn)2.1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證及必要的資金能力;2.2優(yōu)先選擇按國家(國際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商;2.3對于重要物資原料,應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查,其中包括下列五個方面的要求;2.3.1進(jìn)料的檢驗(yàn)是否合格;2.3.2生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善;2.3.3出廠的檢驗(yàn)是否符合我司要求;2.3.4生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好;2.3.5考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高,主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。2.4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要;2.5能有效處理緊
34、急訂單;2.6有具體的售后服務(wù)措施,且令人滿意;2.7同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近;2.8樣品通過試驗(yàn)合格;3.供應(yīng)商的評價3.1.對供方的評價3.1.1采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)需要,對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫供方業(yè)績評定表,匯同品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對重要物資和一般物資選擇幾家合格供方進(jìn)行評價; 3.1.2對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需要經(jīng)樣品測試及小批量試用,測試合格后才能供貨,具體可按下列程序:3.1.2.1新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求,提供少量樣品;3.1.2.2質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行認(rèn)
35、證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告,反饋給調(diào)研部;3.1.2.3樣品不合格可再送樣,但最多不能超過二次;3.1.2.4樣品驗(yàn)證合格后,調(diào)研部填寫供應(yīng)商推薦意見表交操作部進(jìn)行新供方合同評審后進(jìn)行小批量供貨;經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)證合同后交車間試用,并由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部出具試用后驗(yàn)收報(bào)告,反饋給調(diào)研部;3.1.2.5小批量經(jīng)驗(yàn)證或試用不合格,則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用都合格的供方,經(jīng)供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可列入“合格供方名錄”。3.1.3對于一般物資的供方,需要經(jīng)樣品驗(yàn)證及小批量的試用合格,各相關(guān)部門提出評價意見,由供經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可列入“合格供方名錄”。3.1.4對于批量供應(yīng)的輔助物資,質(zhì)監(jiān)部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行
36、驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入“合格供方名錄”。對零星采購的物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為此供方的評價。3.1.5對于唯一的供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商,由供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接列入合格供方名錄。3.1.6銷客戶指定供應(yīng)商名單,經(jīng)供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購。3.1.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購部應(yīng)向供方發(fā)出“糾正/預(yù)防措施處理單”。如兩次發(fā)處理單而質(zhì)量沒有改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。3.2供應(yīng)商的考核措施3.2.1采購部每年組織相關(guān)部門對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫供方業(yè)績評定表,評價時按百份制,質(zhì)量評分占60%,交貨期占20%,售后服務(wù)占10
37、%,生產(chǎn)安全占10%;評定總分低于60分(或質(zhì)量評分低于48分),應(yīng)取消其供貨資質(zhì)。如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行2.6條款,連續(xù)兩次評分不及格,應(yīng)取消其供貨資格。3.2.2供應(yīng)商評價分為四個部分:品質(zhì) 、交貨、服務(wù)和安全。3.2.2.1品質(zhì):產(chǎn)品的品質(zhì)分?jǐn)?shù)為60分,計(jì)算方法為: ×60 供應(yīng)商質(zhì)量評分:總分為:100分 不合格扣分原則:每發(fā)生一起扣6分,讓步接收扣3分。3.2.2.2交貨:產(chǎn)品的交貨分?jǐn)?shù)為20分,根據(jù)訂單協(xié)商的交貨期對供應(yīng)商的交貨表現(xiàn)進(jìn)行考核。國產(chǎn)供應(yīng)商在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推遲2天,海外供應(yīng)商在在規(guī)定的交貨日期內(nèi)提前或推
38、遲FOB date 7 天,算正常交貨。計(jì)算方法為:準(zhǔn)時足額交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)×203.2.2.3服務(wù):供應(yīng)商的服務(wù)分?jǐn)?shù)為10分,根據(jù)客戶投訴響應(yīng)能力,糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行考核。對供應(yīng)商之投訴處理予以評分,評分如下:誠意改善:5分。尚能誠意改善:3分。改善誠意不足:1分。置之不理:0分。退貨交換行動評分按期更換 :5分。偶爾拖延:3分。經(jīng)常拖延:1分。置之不理:0分。如本周期內(nèi)未發(fā)生投訴和退貨,則按滿分計(jì)。其他:根據(jù)供應(yīng)商的對生產(chǎn)地支持狀況,酌情打分。如果供應(yīng)商能夠保質(zhì)保量地配合生產(chǎn),完成緊急采購訂單,則由采購部酌情加分。根據(jù)訂單的大小和緊急程度,可加1分和3分一次??偡稚喜环?/p>
39、頂。采購部應(yīng)在考核表中寫明加分的原因。3.2.2.4生產(chǎn)安全:供應(yīng)商的生產(chǎn)安全分?jǐn)?shù)為10分,根據(jù)運(yùn)輸、卸貨過程中不安全行為次數(shù)來評分。對供應(yīng)商運(yùn)輸評分,評分如下:發(fā)生安全事故:0分。因手續(xù)不完善途中遭執(zhí)法扣留:3分。無任何事件:5分。卸貨安全評分服從公司安全管理、無安全事故 :5分。無安全事故,不服從公司安全管理:3分。發(fā)生安全事故或有兩次以上不服從公司安全管理:0分。3.2.3供應(yīng)商總得分為:品質(zhì)得分+交貨期得分+服務(wù)得分+生產(chǎn)安全3.3供應(yīng)商的考核結(jié)果處理;3.2.1如果供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)連續(xù)三個月高于95分,則在有新產(chǎn)品和新訂單時優(yōu)先考慮。增加采購量。3.2.2如果供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)低于70分,采購
40、部則需會同質(zhì)量部門,研究扣分的訂單的實(shí)際情況,決定是否需要發(fā)出整改通知,要求供應(yīng)商定期整改。如果供應(yīng)商在收到整改通知后,未能夠在規(guī)定期限內(nèi)達(dá)到整改要求,采購部則提出供應(yīng)商更換請求,報(bào)請供應(yīng)鏈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,重新選擇新的供應(yīng)商。3.2.3合格供方名錄在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂,刪除不合格供應(yīng)商,修訂后的合格供方名錄經(jīng)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人審批后生效。3.4建立供應(yīng)商質(zhì)量體系3.4.1對供應(yīng)商質(zhì)理體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃,原則上要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系的認(rèn)證,并逐步符合質(zhì)量體系的要求。3.4.2供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定3.4.2.1重要、關(guān)健材料的
41、供應(yīng)商每年評定一次,普通材料的供應(yīng)商二年評定一次。3.4.2.2質(zhì)量管理部制定評定計(jì)劃,采取評定小組(物控、開發(fā)、質(zhì)量)現(xiàn)場評定或供應(yīng)商自我評定的辦法。3.4.2.3評定內(nèi)容按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”確定。3.4.2.4如果供應(yīng)商通過了第三方認(rèn)證,由采購人員索取供應(yīng)商的認(rèn)證證明資料(證書或報(bào)告),確認(rèn)無誤后可免除評定。第五章 采購招投標(biāo)管理制度1.目的 為維護(hù)公司利益,保證工程及材料質(zhì)量,以規(guī)范的程序,合理的低價,多家比較、擇優(yōu)選擇有實(shí)力的最佳合作單位,提高資金使用效益,為公司創(chuàng)造更多的價值,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。2適用范圍2.1公司直接進(jìn)行的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)。2.1
42、.1公開招標(biāo),是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照政府規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2.1.2邀請招標(biāo),是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式按照政府規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2.1.3議標(biāo),由公司內(nèi)部組織招標(biāo),實(shí)行一對一面議談判決定商務(wù)合作。 2.2總經(jīng)理級以上要求,同時符合下列采購條件的可進(jìn)行公開招標(biāo)。2.2.1施工單項(xiàng)合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.2重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項(xiàng)合同估算價在50萬元人民幣以上的。2.2.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購,單項(xiàng)合同估算價在25萬元人民幣以上的。2.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招標(biāo)的。2.3符合下列采購條件的可以進(jìn)行
43、邀請招標(biāo)。2.3.1項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求,只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的。2.3.2受自然地域環(huán)境限制的。2.3.3涉及國家安全、秘密或搶險(xiǎn)救災(zāi),適宜招標(biāo)但不適宜公開招標(biāo)的。2.3.4擬公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價值相比,不值得的。2.3.5法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標(biāo)的。2.3.6公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行邀請招標(biāo)的。2.4一般情況下,公司實(shí)行議標(biāo)或甲供材料(甲定乙辦、甲定乙供)采購模式。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過程組織管理工作。3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項(xiàng)招標(biāo)工作計(jì)劃;逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。3.1.2負(fù)責(zé)編制招標(biāo)程序文件和招標(biāo)標(biāo)書工作,負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),合理安排招標(biāo)日程。3.1.3負(fù)責(zé)
44、辦理招投標(biāo)登記手續(xù),發(fā)布招標(biāo)通告。3.1.4組織對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查工作,按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。3.2組織開標(biāo)工作。3.2.1組織招標(biāo)小組評標(biāo)討論會,按時完成評標(biāo)、定標(biāo)工作。3.2.2確定中標(biāo)單位,簽定中標(biāo)合同。3.2.3負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。3.2.4處理招標(biāo)過程中的其他工作。3.3監(jiān)督各個項(xiàng)目的招標(biāo)工作。3.4供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投標(biāo)單位資質(zhì)審批和中標(biāo)通知書審批發(fā)放。4、工作流程4.1招標(biāo)流程4.1.1采購部根據(jù)工程進(jìn)展情況編制招標(biāo)計(jì)劃。4.1.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心負(fù)責(zé)各種文件批復(fù),并確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.1.3工程(生產(chǎn)及子公司)中心負(fù)責(zé)
45、編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.1.4成立招標(biāo)小組,簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.1.5采購部負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)部招標(biāo)審批手續(xù)工作,財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。4.1.6采購部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。4.1.7發(fā)布資格預(yù)審公告。4.1.8購銷資格預(yù)審文件。4.1.9進(jìn)行資格審查,資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件:4.1.9.1具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利。4.1.9.2具有履行合同的能力,包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力、資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況,管理能力,經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員。4.1.9.3沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀況。4.1.9.4在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)
46、和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。4.1.10發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑?biāo)邀請。4.1.11購銷招標(biāo)文件。4.1.12現(xiàn)場考察,招標(biāo)文件澄清和修改。4.1.13投標(biāo)人投標(biāo)。4.1.14開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.1.15發(fā)中標(biāo)通知書。4.1.16簽訂中標(biāo)合同。4.2邀標(biāo)流程4.2.1工程(生產(chǎn)及子公司)中心確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.2.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.2.3成立招標(biāo)小組,簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.2.4采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作,財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.2.6編制報(bào)送招標(biāo)文件。4.2.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.2.8購銷招標(biāo)文件。
47、4.2.9現(xiàn)場考察,招標(biāo)文件澄清和補(bǔ)遺。4.2.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.2.11發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.12簽訂中標(biāo)合同。4.3議標(biāo)或甲供材料4.3.1工程(生產(chǎn)及子公司)中心確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.3.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.3.3成立議標(biāo)小組。4.3.4采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)手續(xù),財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。4.3.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.3.6編制報(bào)送招標(biāo)文件。4.3.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.3.8購銷招標(biāo)文件。4.3.9現(xiàn)場考察,招標(biāo)文件澄清和補(bǔ)遺。4.3.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)。4.3.11議標(biāo)決定投標(biāo)人,同時根據(jù)一對一面議結(jié)果更新投標(biāo)文件,
48、雙方簽字確認(rèn)。4.3.12簽訂商務(wù)合同。4.4公司參與和監(jiān)督,項(xiàng)目相關(guān)部門承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序。4.4.1采購部編制招標(biāo)計(jì)劃,報(bào)公司工程(生產(chǎn)及子公司)中心及財(cái)務(wù)部等部門。4.4.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心審核招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.3工程(生產(chǎn)及子公司)中心審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實(shí)情況。4.4.5工程(生產(chǎn)及子公司)中心按提出的修改意見編制標(biāo)書,報(bào)采購部。4.4.6采購部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見。4.4.7采購部開始組織招標(biāo)的各項(xiàng)工作。4.4.8項(xiàng)目公司將招標(biāo)資料報(bào)采購部備案。5、招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、職責(zé)
49、及獎懲5.1成員5.1.1采購供應(yīng)鏈人員:供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人(組長)、采購總監(jiān)、經(jīng)辦人。5.1.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心:分管總經(jīng)理、設(shè)備總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2職責(zé)5.2.1采購供應(yīng)鏈職責(zé)按上述3.1-3.4條款執(zhí)行。5.2.2工程(生產(chǎn)及子公司)中心職責(zé)按上述4.1.2、4.1.3、4.1.9、4.4.2、4.4.3、4.4.5條款執(zhí)行。5.3獎懲5.3.1對泄露標(biāo)底和評標(biāo)辦法者,給予1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰,并取消參加招議標(biāo)評委的資格。5.3.2在招議標(biāo)活動中,投標(biāo)單位暗中做評委工作,或評委接受投標(biāo)單位宴請、禮品的給予2000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰。5.3.3在整個招議標(biāo)過程中,特別是在開
50、標(biāo)過程中,發(fā)現(xiàn)有泄露標(biāo)底、串通作弊、行賄受賄等違紀(jì)問題的,按公司相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰、紀(jì)律處分,情節(jié)嚴(yán)重的轉(zhuǎn)交司法部門處理。5.3.4在整個招議標(biāo)過程中,檢舉行賄受賄、串通作弊等違紀(jì)行為的人和單位,給予1000-5000元的獎勵。5.3.5檢舉參與招投標(biāo)的單位有資質(zhì)不合法、經(jīng)營不規(guī)范的行為,給予1000-2000元的獎勵。5.3.4在項(xiàng)目實(shí)施過程中,檢舉中標(biāo)單位偷工簡料的,給予經(jīng)濟(jì)處罰額5-10%的獎勵。6附則6.1本制度由采購部(供應(yīng)鏈)負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度自公布之日起實(shí)施。第六章 采購物資質(zhì)量驗(yàn)收管理制度(此制度由相關(guān)部門起草,采購部匯總的,一些相關(guān)部門應(yīng)付了事。個人感覺不符合要求。請人
51、資部從新發(fā)送這些部確認(rèn))1.目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平,防止不合格物資流入公司內(nèi)部,確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行,特制定本制度。2.適用范圍 本制度適用于本公司所有物資的驗(yàn)收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。3.質(zhì)量檢驗(yàn)的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作時,應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、準(zhǔn)確、及時三項(xiàng)基本原則。3.1采購物資驗(yàn)收人員必須要有高度的責(zé)任心,秉承嚴(yán)肅的工作態(tài)度,嚴(yán)格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度和流程規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2采購物資驗(yàn)收人員需仔細(xì)核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息,做到準(zhǔn)確無誤,不得摻入個人的主觀偏見各臆斷。3.3采購物資驗(yàn)收人員要按照各類物資相關(guān)管理規(guī)定及程序及時組織相關(guān)人員實(shí)
52、施質(zhì)量檢驗(yàn)工作,以保證采購的物資能夠及時使用;在物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,應(yīng)在規(guī)定的時間處理;第一節(jié) 設(shè)備及配件物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度(設(shè)備部起草)1.職責(zé)1.1設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備及配件入庫驗(yàn)收管理制度的編制,以及對各車間(部門)申報(bào)的設(shè)備及配件入庫主要驗(yàn)收工作;1.2工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)改工程設(shè)備及配件的入庫主要驗(yàn)收工作以及工程技術(shù)項(xiàng)目安裝完結(jié)后將設(shè)備技術(shù)檔案資料整理歸檔工作; 1.3 采購部負(fù)責(zé)提供設(shè)備及特殊配件的采購合同、不合格處置、資料收集存檔等工作;1.4財(cái)務(wù)倉儲部門負(fù)責(zé)設(shè)備及配件的數(shù)量、附件、技術(shù)資料等驗(yàn)收入庫及保管工作,設(shè)備及配件出庫時確保相關(guān)附件和技術(shù)資料隨貨同行;1.5各車間(部
53、門)參與各自所申報(bào)設(shè)備及配件的入庫驗(yàn)收工作,以及設(shè)備領(lǐng)用后的技術(shù)檔案整理歸檔工作。2.驗(yàn)收內(nèi)容2.1進(jìn)入公司的設(shè)備及配件,必須經(jīng)開箱驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù);2.2設(shè)備及配件到達(dá)公司后,由采購部提供采購合同并輸入采購訂單,財(cái)務(wù)倉儲人員通知相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場開箱驗(yàn)收;2.3驗(yàn)收人員根據(jù)采購合同對設(shè)備及配件進(jìn)行開箱驗(yàn)收,驗(yàn)收的主要內(nèi)容有:2.3.1檢查設(shè)備及配件外觀、包裝情況、設(shè)備及配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否滿足合同要求;2.3.2裝箱清單是否與實(shí)物相符,隨機(jī)部件、附件、備件、工具、說明書、光盤、合格證及其它技術(shù)性文件、資料是否齊全,有無缺損;2.3.3參照說明書檢查設(shè)備及配件出廠是否符合標(biāo)準(zhǔn)
54、,有無漏裝、缺少零部件等情況;2.3.4檢查電氣圖紙、設(shè)備基礎(chǔ)圖、設(shè)備組裝圖紙是否與實(shí)物相符;2.4設(shè)備及配件開箱驗(yàn)收過程中若發(fā)現(xiàn)有設(shè)備及配件破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格的異常情況,驗(yàn)收人員應(yīng)暫停驗(yàn)收并書面通知采購部及時與供方溝通妥善處理,必要時提出索賠;2.5設(shè)備及配件驗(yàn)收過程中,若有一項(xiàng)不符合4.3條款要求即判定此批次設(shè)備及配件不合格,并按缺陷種類給出相應(yīng)處理意見(按不合格品處置單報(bào)批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部);2.5.1如因不符合4.3.1條款要求,由采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系供方協(xié)調(diào)更換處理合格后再辦理入庫手續(xù)(按不合格品處置單報(bào)批結(jié)束轉(zhuǎn)采購部);2.5.2如因不符合4.3.2-4.3.4條款要求,可暫存
55、倉庫,由采購負(fù)責(zé)人聯(lián)系跟蹤追回,驗(yàn)收合格后再辦理入庫手續(xù);2.6設(shè)備開箱驗(yàn)收后,應(yīng)及時填寫“固定資產(chǎn)入庫驗(yàn)收單”,由參與驗(yàn)收人員共同簽字確認(rèn)后辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù),固定資產(chǎn)入庫驗(yàn)收單設(shè)備部負(fù)責(zé)驗(yàn)收的由設(shè)備部統(tǒng)一收集保管,工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收的由工程技術(shù)中心統(tǒng)一收集保管;2.7配件開箱驗(yàn)收后,由設(shè)備部專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收合格后在“采購訂單”上簽字確認(rèn)后辦理配件入庫手續(xù),采購訂單的由采購部和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收集保管,工程技術(shù)中心申報(bào)的配件由工程技術(shù)中心指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收;2.8 設(shè)備及配件入庫后財(cái)務(wù)部倉儲部門要做好設(shè)備及配件的保管工作(包含隨機(jī)部件、附件、備件、工具、技術(shù)資料等),在車間領(lǐng)付時一并交付給使用車間;2.9設(shè)備及配件隨機(jī)技術(shù)文件、資料由設(shè)備領(lǐng)用部門建立設(shè)備臺賬后按檔案歸檔周期要求及時歸檔。3.相關(guān)記錄3.1固定資產(chǎn)入庫驗(yàn)收單3.2采購訂單第二節(jié) 化學(xué)品物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度(品管部起草)1職責(zé) 1.1 QC人員對進(jìn)貨原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),并對原料質(zhì)量狀況進(jìn)行判定,重點(diǎn)檢查品名、批號、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)及客戶的COA等1.2 QA負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨質(zhì)量異常信息的反饋,并督導(dǎo)供應(yīng)商對異常進(jìn)行改善。 1.3 QA負(fù)責(zé)對現(xiàn)場反饋的
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