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文檔簡介
1、年產1萬噸茶油建設項目可行性研究報告沙洋食品公司二0一0年三月目 錄第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位1.2 可行性研究工作概況1.3 結論及建議第二章 建設依據與建設規(guī)模2.1 資源保證情況2.2 市場前景與需求分析2.3 建設規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設條件3.1 選擇依據3.2 廠址位置3.3 建設條件第四章 產品方案與建設條件4.1 產品方案與建設條件4.2 設備選擇及土建工程4.3 總平面布置4.4 工藝技術方案第五章 環(huán)境保護及其它5.1 環(huán)境保護5.2 勞動保護5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.4 節(jié) 能第六章 組織機構與定員6.1 管理模式6.2 組織機構6.3 定 員6.4 人員培訓第
2、七章 項目實施進度第八章 投資估算與資金籌8.1 投資估算8.2 資金籌措第九章 經濟效益評價9.1 基本數據9.2 財務評價第十章 社會效益分析第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位1.1.1 項目名稱年產1萬噸茶油建設項目1.1.2 項目負責人項目總負責人:xx技術負責人: xxx經濟負責人: xx1.1.3 項目承辦單位項目由沙洋縣沙洋食品公司負責承辦。沙洋縣食品公司位于三河市沙洋縣水東工業(yè)區(qū)內。企業(yè)于1994年籌建,1995年建成投產,占地面積7000平方米,建筑面積500平方米,綠化面積3000平方米,生產生活設施齊全配套,擁有固定資產413萬元,流動資產90萬元,年生產茶油1000
3、噸,在沙洋縣農村建有山茶油原料基地41萬畝。企業(yè)現有職工38人,其中具有中級以上職稱的技術和管理人員14人,整體素質較高。企業(yè)主要生產“升康”牌精制食用山茶油,采用LY5型油脂精煉配套設備,經過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝,生產出精制油質量達到GB/T177571999高級烹調油通用標準和GB271685衛(wèi)生標準,不含黃曲霉素,膽固醇、防腐劑,油性平、色澤好、無異味、無油煙,已申報綠色食品,暢銷閩、江、浙、滬、贛等省市,并有部分出口海外。年生產銷售3700噸,實現產值逾億元。1.2 可行性研究工作概況1.2.1 可行性研究工作負責人總 負 責 人: xxx市場預測負責人
4、: xx工程技術負責人: xxx經濟評價負責人: xx1.2.2 研究工作指導思想、原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和環(huán)境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足福建、面向全國、著眼未來、造福社會,促進農民受益、企業(yè)增效、國家增收,把沙洋縣沙洋食品公司建成全省乃至全國聞名的現代食品工業(yè)企業(yè)。1.2.3 研究工作依據、范圍研究工作主要依據為:(1)國家和省、市、縣關于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農副產品深加工的政策;(2)國家有關促進農民增收,實現農業(yè)產業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求;(3)國家關于發(fā)展綠色食品,促進人民身心健康政策;(4)沙洋縣及周邊德興市、婺源縣、上饒
5、縣、橫峰縣等縣市豐富山茶油資源優(yōu)勢;(5)有關食用油加工建設規(guī)范、標準、要求等。研究工作范圍主要是資源分布及擁有量,產品性能、市場前、建設規(guī)模、技術方案、工藝技術要求、組織管理、投資估算及經濟、社會、環(huán)境效益評價等。1.3 結論及建議1.3.1 建設依據充分 (1)資源分布廣泛,并著手建設原料生產基地;(2)產品性能獨特,市場前景看好;(3)廠址地理位置優(yōu)越,交通運輸便利,建廠條件良好;(4)符合國家產業(yè)要求。1.3.2 建設規(guī)模及投資 根據研究比較,以建設年產1萬噸茶油生產線方案最優(yōu),項目總投資5000萬元,其中原料基地1886萬元,精制廠固定資產投資1700萬元,流動資金1414萬元。1.
6、3.3 技術方案 生產精制純山茶油,采用連續(xù)式高噴油精煉成套設備,通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內擴建而成,投資小,見效快,不影響環(huán)境。1.3.4 組織管理 擴建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式,總定員940人,其中山茶油原料基地850人,精制加工廠90人。1.3.5 經濟批標 (1)項目總投資5000萬元,建設期1年。(2)凈利潤自投資第二年起為1388萬元,第三年為2261萬元,第四年為3135萬元,第五年為3151萬元,第六年開始為3167萬元。(3)項目壽命期為投產后20年,累計實現現金流量58273萬元。(4)項目投資利潤率為60.6%,靜態(tài)投資回收期
7、三年四個月,內部收益率35.17%。綜上所述,該項目是風險小,見效快,經濟效益,社會效益良好項目,技術合理,經濟可行。1.3.6 建議 (1)由于項目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料基地,應加強管理,合理安全工程進度,做到早建成早見效。(2)山茶油原料基地見效有3年至5年期限,在這期間應注意搞好原材料采購,以防停工待料,盡量提高設備利用率。(3)該項目產品單一,雖市場前景良好,但易受競爭對手打擊,故應多開發(fā)新產品,避免單打一。(4)茶葉樹的種子也可榨成茶油,但其味不佳,企來科研機構應作好研究,努力開發(fā),為企業(yè)拓寬原料資源。第二章 建設依據與建設規(guī)模2.1 資源保證情況 茶油原料為取自山茶科植物
8、油茶樹的種子經提煉而成的毛油,是中國南方特有的一種純天然高級食用油,南方各省均有分布。2.1.1 資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于福建、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省,為野生山茶科植物。山茶油取其種子(茶籽)經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種,一般35年即有收成,不需施肥,打農藥,且產量高于天然野生,是退耕還林、保護水土有效手段,值得大力推廣,經調查,福建省有油茶林種植面積1750萬畝,居全國第二位。除此外,臨近浙江開化縣年產油茶毛油5000噸,江山市年產油茶毛油800噸,我國現在年產茶籽約60萬噸,可生產毛茶油15萬噸左右。三河市有油茶山畝,可年產毛茶5734噸
9、,加上周邊縣(市)及鄰省,一萬噸原料油可以完全保證。同時,沙洋縣已把山茶油作為支柱產業(yè)扶持,在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地,以確保加工廠的原料供應。計劃在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地,以確保加工廠的原料供應。計劃在全縣山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立茶油原料基地共計41萬畝,每畝投資46萬元,合計總投資為1886萬元。對老茶籽林進行墾復更新,低產改造,并培育觀音桃、三角楓、霖降紅皮、三水桃、白皮中籽、贛無1號、贛無11號等穩(wěn)產高產良種,基地建成后,至第四年起每年穩(wěn)定畝產毛油30公斤,總產為12300噸,加上從周邊縣市及外省收購部分,完全可以保證本廠原料需要。油茶樹一般冬初開花,形成小果實,經冬春夏到第二年霖降前后成熟,生
10、產期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物,營養(yǎng)特別豐富,由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達90%左右,具有特殊的清香味,耐貯存,易吸收,是一種高品位、高營養(yǎng)價值、純天然綠色保健食用油。據本草綱目、中華藥液、綱目拾遺等記載,長期食用山茶油,有“明目亮發(fā)、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒”之功效,能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等,中國醫(yī)藥寶典、中國藥志和農政全書又載,山茶油含山茶苦(柑)素,脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等,可防癌、潤肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇,調平人體器官機能運作,增強人體免疫功能,是調味、食療保健食用佳品,又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世
11、界流行食用油橄欖油相似(如下表):脂肪酸組成(%)山 茶 油橄 欖 油14:0 肉豆冠酸0.10.216:0 棕櫚酸71171618:0 硬脂酸-2.018:1 油 酸7187658518:2 亞油酸7144152.1.2 茶油開發(fā)情況我國山茶油大部分為農村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、廣西等主產省份部分采用現代工藝進行精煉,作為高檔食用油進入消費市場。年產量僅2萬噸左右,目前全國大部分城市尚無茶油上市,隨著人民生活水平的提高,消費觀念的改變,以及三清山旅游業(yè)的發(fā)展,茶油將被越來越多的消費者接受,具有相當大的市場空間。中國加入WTO以后,出口量也將大量增加,與
12、國際上流行的橄欖油相媲美,國際市場前景也非常好看。就目前全國茶油產量而言,遠遠滿足不了市場需求。2.2 市場前景與需求分析2.2.1 食品油市場行情茶油產量小,主要銷往北京、上海、長沙、深圳、杭州、南昌等城市,市場份額小。近些年雖有出些口,也受產量限制,增速慢。故市場中以深圳產“金龍魚”牌、福建產“仙鷺、寶鷺”牌調和茶油為多,雖價廉但檔次不高,無法與精制純山菜油相比。2.2.2 茶油市場前景近年來,世界消費圈內形成一種食用橄欖油新時尚,橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。而茶油具有與橄欖油相似性能和特質,作為一種低價高質保健食用油必交很快在我國形成消費新時尚。一是適應人們生活水平提高,廚房革命
13、需要;二是順應人們追求身心健康、要求保健,作為綠色食品需要;三是高品位低價格符合人們消費心理需要。只要鎖定城市中高收入階層居民,以上海為中心由華東而輻射全國,建立新的經銷網點,并拓寬出口渠道、擴大出口量,年銷售1萬噸完全可行。2.3 建設規(guī)模根據資源擁有量、市場預測及經濟合理原則,擬擴建一條年產1萬噸茶油生產線,以壯大企業(yè)規(guī)模,提高經濟效益,促進農民增收,滿足市場需求。第三章 廠址選擇與建設條件3.1 選擇依據(1)靠近原廠址,便于管理,充分利用現有資產,提高資產利用率;(2)交通運輸條件較好;(3)場地達九通一平以上,自然條件較好;(4)周邊沒有有害物質排放源。3.2 廠址位置廠址擬建在原沙
14、洋食品公司內,即擴建生產線設在原車間前方,充分利用原車間及二樓作為包裝和成品倉庫。此外,還有充分空地作為原料倉儲場地。3.3 建設條件3.3.1 交通運輸條件 320國道由西往東在廠大門前通過,在建滬昆高速公路(311)經過廠區(qū)北側,距鷹廈鐵路沙洋火車站不足2公里,交通非常便捷。3.3.2 廠址自然條件 (1)氣象條件:沙洋縣位于福建西北部,處于閩江上游丘陵山地,屬中亞熱帶季風性濕潤氣候,四季分明,日照充足,夏熱冬冷,春秋溫暖,無霜期長。年平均氣溫為17.9。雨量充沛,年平均降雨量1500mm。(2)水文條件:XX城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn),加之本廠址又位于小山坡上,歷
15、史最高洪水位從未及于此,故無洪水之害。(3)地質條件:原建廠時已進行土地平整,基底為紅色泥質粉砂巖,上覆厚度不等粘質粉土及素填土。完全適合生產線建設。(4)地震條件:根據國震發(fā)(1992)160號文件,按國家地震局中國地震列度區(qū)劃圖(1990)50年超越概率10%,沙洋縣地震基本烈度小于6度。(5)其它條件:原生產線建設中已征7000平方米土地,現存空地完全可以滿足擴建生產線之需,且已達到九通一平,是較理想建設之地。第四章 產品方案與工藝技術4.1 產品方案4.1.1 主、副產品生產的主要產品為茶油,副產品為皂腳。4.1.2 產品標準產品執(zhí)行GB/T177571999高級烹調油通用標準GB27
16、16-85衛(wèi)生標準。主要產品茶油質量內控標準為:項 目標 準透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤(羅維朋比色槽133.4mm)黃10、紅1水分及揮發(fā)物(%)0.10雜 質(%)0酸 價(mgkoH/g)0.5過氧化值(meg/kg)8不皂化物(%)1煙 點() 2054.1.3 包裝要求對主產品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法,繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶,按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時,逐漸推行1斤和半斤小包裝,最終達到“一等質量、一等包裝、一等價格”具競爭能力的要求。產品圍繞人們消費觀念轉變,跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚要求。4.2 設備選擇及土建工程根據資源狀況、市場前景及產品質量要
17、求,選用目前國際最先進的連續(xù)式日產50噸高噴油精煉成套設備,配套4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等也采用目前國際最先進的設備,并建設生產車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等,廠房設計規(guī)范,布局合理,造型美觀,為花園式環(huán)保小區(qū)。4.2.1 生產設施 成套設備占地面積28m×10m,擬建一層式混凝土鋼架結構平房,建筑面積40m×20m。4.2.2 輔助生產設施(1)鍋爐房120m2 鋼混結構 鍋爐4噸(2)檢測室200m2 磚混結構(3)原油庫1000m2 磚混結構 毛油筒4個(4)罐裝房400m2 磚混結構 罐裝設備一套(5)包裝設備 一(利用原車間)(6)成品庫800 m2(
18、7)電力設施:變電設備及線路(8)其它設施4.3 總平面布置4.3.1 基本要求總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保護、交通運輸、節(jié)約用地、便利生產等要求,做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運輸線路便捷、生產安全保障、管理協(xié)調方便要求。4.3.2 功能分區(qū) 生產區(qū)設在原車間北側,與原本車間平行。東端設成品庫,西端為鍋爐房。檢測室設施在西側。4.3.3 給排水及供配電4.3.4 綠化、道路及其它 除新建建筑物外,綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結合綠化布置,以凈化空氣、美化環(huán)境。4.4 工藝技術方案4.4.1 工藝流程 二級 廢水 活性白土渣4.4.2 工藝重
19、點分解生產工藝主要包括四道工序:(1)脫磷:將原毛油放進堿煉鍋中,加入比原毛油濕高510的熱鹽水,使原毛油中的磷脂、蛋白質、膠粘物質吸水膨脹而分離出業(yè)。(2)脫酸:根據原油酸價,選擇不同濃度的酸液,按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內中和油酸,使之形成皂粒,經過沉淀后排出。(3)脫色:將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后,加入油重3%左右的活性白土,吸附油脂中的色素,再用過濾機把白土過濾分離出來。(4)脫臭:將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150以上,注入適量的水蒸氣,在氣液相接觸的表面,水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和,并按其分壓出的比率逸出,被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。第五章 環(huán)
20、境保護及其它5.1 環(huán)境保護福建沙洋縣沙洋食品公司附近無污染源,生產過程不會產生太多廢氣,無粉塵,無噪音。生產中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產生影響,故建設中應做到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計,同時施工、同時投產。生產廢水和生活污水不直接排入稻田,而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下,通過自然過濾凈化。由于生產廢水無毒無害,不會影響環(huán)境。鍋爐煤油及時清理,按沙洋縣要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點。5.2 勞動保護 為保障職工的人身安全與身心健康,采取一定有效措施予以防范。5.2.1 總平面布置把廠區(qū)按功能進行分區(qū),各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行隔離,減少交叉干擾。同時
21、,按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定,做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。5.2.2 防爆、防火油類是易燃易爆物,必須采取以下措施嚴加防范。(1)經常檢查消防設施是否完好,消防通道是否堵塞;(2)嚴禁火源、火花接近車間、倉庫;(3)經常打掃衛(wèi)生,保持地面、墻面及設備表面的清潔;(4)所有電氣設備和裝置均采用相應防爆電氣設備類;(5)室內設備應進行防靜電接地;(6)重視安全工作,貫徹安全生產責任制,加強安全教育,實行安全生產崗前培訓制。5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.3.1 采購、儲存、生產、包裝山茶油均應符合國家質量和衛(wèi)生標準。5.3.2 經常清理、清掃儲油設備及加工生產設施,以防有毒物品、污
22、染物品污染食油。5.4 節(jié)能 按照國家規(guī)定,做到合理利用能源和節(jié)約能源。5.4.1 工藝方面要求(1)在滿足工藝作業(yè)條件下,盡可能縮短工藝線路;(2)在滿足產量情況下,選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進設備,配備合理的裝機容量。(3)精心操作,提高設備利用率。5.4.2 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設施設計、選型,選用節(jié)能型電氣設備;搞好用能考核,減少無功損耗;節(jié)約非生產性用電,注意綜合利用。5.4.3 土建要求在設計、建設過程中,注意合理性與節(jié)能相結合。第六章 組織機構與定員6.1 管理模式 采用直線參謀制管理模式6.2 組織機構企業(yè)下設1車間、2車間
23、、童坊基地、南山基地、樟村基地、臨湖基地、必姆基地七個二級核算單位,并設辦公室、品管處、財務處、業(yè)務處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關部、基地辦八個職能部門。如下圖: 總經理財務副總經理 生產副總經理 總經理助理研 品 業(yè) 公 辦公室 財 基 保發(fā) 管 務 關 務 地 衛(wèi)處 處 處 部 處 辦 處1車間 2車間 童坊基地 南山基地 職能組 職能組 1班 2班 3班 崗位個人 崗位個人 崗位個人6.3 定員6.3.1 編制原則 (1)工序要求;(2)生產車間、鍋爐房等生產工作按3班倒計算;(3)非一線生產人員按正常班計算;(4)基地員工按出工日200天計,不足200天臨時工補足后計算;6.3.2 實際定員
24、 企業(yè)勞動定員940名,其中生產工人46人,業(yè)務員18人,管理人員18人(其中研發(fā)6人),后勤服務8人,基地850人。6.4 人員培訓 除現有企業(yè)職工38個外,其余員工上崗前均應根據崗位要求分別進行培訓。其中新建生產線上設備操作人員由設備制作廠家負責培訓,基地工人由各基地進行現場培訓。第七章 項目實施進度為縮短項目建設周期,盡快完成擴建工程,要求設施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施,做到統(tǒng)籌兼顧,使項目在可研報告批準后12個月內完成全部工程的建設工作。項目實施進度計劃表如下:日期項目名稱2001年2002年1011121234567891011項目批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬
25、土建設備采購設備安裝竣工驗收第八章 投資估算與資金籌措8.1 投資估算8.1.1 編制方法 根據福建省建筑工程概算定額,結合沙洋縣目前建筑市場價格,參與相關類似工程對本項目工程進行初步估算。工藝及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。8.1.2 估算投資范圍 包括新擴建生產線及其配套生產性、非生產性建設項目和新建茶油基地4處、擴建茶油基地1處。8.1.3 編制結果 本擴建工程估算總價值為5000萬元,具體見總投資估算匯總表。8.2 資金籌措企業(yè)自籌1500萬元,銀行貸款1000萬元,利用外資1000萬元,要求上級支持1500萬元。 第九章 經濟效益評價9.1 基本數據9.1.1 銷售收入估算
26、根據項目進度安排,該項目建設期為一年,第二年開始投入運行,達產率50%,第三年達產率75%,第四年及以后達產率100%。按照目前售價每公斤36元估算,第二年實現銷售收18000萬元,第三年27000萬元,第四年及以后每年36000萬元。副產品皂腳收入占比重不大,忽略不計。9.1.2 基地收益估算 基地自投資后第三年開始有少量收益,到第六年開始基本穩(wěn)定,扣除投入成本及支付農民工資外,估算第三年、四、五年收益分別為36萬元、72萬元、96萬元,第六年及以后每年120萬元。9.1.3 成本估算(1)基本收益已單獨計算,故成本計算中原毛油全部按外購計算,外購價目前為每噸13000元,消耗量為每1.1.
27、24噸毛油精制成1噸精制油。(2)固定資產折舊按照國家規(guī)定設備類為1618年,房產類為3540年,為便于計算按綜合20年計提。(3)財務費用中僅計算精制加工流動資產部分,基地投資已獨立核算不計在內。(4)車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。(5)銷售費用和管理費用按銷售成本3%和1%計。經計算企業(yè)總成本費用投產當年16612萬元,次年為24775萬元,投資第四年開始基本穩(wěn)定在32937萬元至32953萬元之間。9.1.4 利潤預算經測算,企業(yè)擴建項目第二年凈利潤1388萬元,第三年2261萬元,第四年3135萬元,第五年3151萬元,第六年開始穩(wěn)定在3167萬元,
28、詳細見企業(yè)利潤計算表。9.2 財務評價9.2.1 現金流量企業(yè)利潤測算表人民幣:萬元 年份成本項目第二年第三年第四年第五年第六年第七年以后一、產品銷售收入180002700036000360003600036000減:產品銷售成一149242218429443294432944329443其中:直接材料143762156428752287522875228752直接人工125125125125125125燃料動力166166166166166166制造費用257329400400400400產品銷售費用5408101080108010801080產品銷售稅金及附加260390520520520
29、520二、產品銷售利潤227636164957495749574957加:基地收益/367296120120減:管理費用149222294294294294財務費用565656565656三、利潤207133744679470347274727減:所得稅68311131544155215601560四、凈利潤138822613135313531673167現 金 流 量 表年份項目123456-20211、流入180002703636072360963612036586 1.銷售收入180002700036000360003600036000 2.固定資產余值66 3.流動資金回收367296
30、120520二、流出5000165022466532827328353284332843 1.固定資產投資2200 2.流動資金投資28003.經營成本1555923162307633076330763307634.稅 金94315032064207220802080三、凈現金流量-5000149823713245326132773743四、累計凈現金流量-5000-3502-1131211453755453058273從現金流量表可知,自投入第二年開始有現金流入,并逐年增加,第6至20年趨于穩(wěn)定。設項目壽命期(生產期)為20年,累計現金凈流量為58273萬元。9.2.2 投資利潤率項目總投資
31、利潤為60.6%,大于基準投資利潤率指標,項目可行。由于投資大頭在基地建設上,所以,固定資產投資利潤率、產值利潤率均較高,分別達137.7%和8.8%。9.2.3 投資回收期靜態(tài)投資回收期=3.35年,即三年四個月。動態(tài)投資回收期(i=10%),為3.69年,小于基準回收期8.3年,項目可行。9.2.4 內部收益率經計算,該項目內部收益率為35.17%,遠遠大于食品行業(yè)基準收益率16%,項目可行。財務內部收益率計算表年份凈現金流量萬元凈現值i=36凈現值i=351-5000-5000-500021498809.97821.9532371942.47963.5743245948.5977.075
32、3261700.79727.206-203277累計1423.96累計1529.612137424.495.24總計58273-169.8224.64項目投資估算表 人民幣:萬元序號項 目投資金額占項目總投資比例(%)備 注項目總投資5000100.001固定資產170034.001.1靜態(tài)部分153630.721.1.1建筑工程費用2595.181.1.2設備及工器具購置費87817.561.1.3安裝工程費用1272.541.14工程建設其它費1723.441.1.5基本預備費1002.001.2動態(tài)部分1643.281.2.1漲價預備費80.81.621.2.2建設期利息83.21.662基地建設費188637.723鋪底流動資金141428.289.25盈虧平衡點分析 687 (1)銷售
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