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文檔簡介
1、泓域咨詢 /遼寧方便食品項目申請報告報告說明速食食品的行業(yè)市場化發(fā)展與物流的發(fā)展息息相關,尤其是冷鏈物流為食品質量安全帶來保障。據統(tǒng)計數(shù)據顯示,2012-2017年,我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模逐年增長,2012年我國冷鏈物流市場規(guī)模已突破千億元,到2017年末我國冷鏈物流市場規(guī)模就達到了2550億元,中物聯(lián)冷鏈委預測,2020年冷鏈物流市場規(guī)模將達到4698億元。冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展,為食品行業(yè)提供了從生產到流通銷售各個環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系的物流體系支持,保障速食食品、速凍食品的產品質量安全,為產品進一步市場化提供物流基礎。根據謹慎財務估算,項目總投資5721.04萬元,其中:建設投資4324.35萬元,
2、占項目總投資的75.59%;建設期利息102.53萬元,占項目總投資的1.79%;流動資金1294.16萬元,占項目總投資的22.62%。項目正常運營每年營業(yè)收入11400.00萬元,綜合總成本費用8797.32萬元,凈利潤1907.01萬元,財務內部收益率26.15%,財務凈現(xiàn)值3655.19萬元,全部投資回收期5.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并
3、依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)壁壘8二、 方便食品行業(yè)市場規(guī)模9三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢9第二章 項目概述12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據和技術原則12五、 建設背景、規(guī)模14六、 項目建設進度15七、 原輔材料及設備15八、 環(huán)境影響15九、 建設投資估算16十、 項目主要技術經濟指標16主要經濟指標一覽表17十一、 主要結論及建議18第三章 建筑技術方案說明19一、 項目工程設計總體要求19二、 建設方案21三、 建筑
4、工程建設指標24建筑工程投資一覽表25第四章 項目選址可行性分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展30四、 社會經濟發(fā)展目標31五、 產業(yè)發(fā)展方向33六、 項目選址綜合評價34第五章 運營管理模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事56第七章 原輔材料分析59一、 項目建設期原輔材料供應情況59二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理59第八章 技術方案分析61一、 企業(yè)技術研發(fā)分析61二、 項目技術工藝分
5、析63三、 質量管理64四、 項目技術流程65五、 設備選型方案66主要設備購置一覽表66第九章 組織架構分析68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十章 安全生產71一、 編制依據71二、 防范措施73三、 預期效果評價76第十一章 項目節(jié)能說明77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數(shù)量分析78能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價80第十二章 項目投資分析81一、 編制說明81二、 建設投資81建筑工程投資一覽表82主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產投資估算表86四、 流動資金87
6、流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 項目經濟效益分析91一、 經濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十四章 項目招標及投標分析102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布107第十五章 項目綜合評價說明108第十六章
7、附表附錄110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表115建設投資估算表115建設投資估算表116建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘食品行業(yè)終端客戶為消費者,隨著人們生活水平的日益提高,對產品質量的要求也逐漸升高,因此各類產品對企業(yè)生產工藝、技術的要求越發(fā)嚴格,產品的質量、安全成為行業(yè)內企業(yè)的重點關注點。為保證
8、企業(yè)產品記錄及安全,行業(yè)內企業(yè)均已形成各自對產品的技術研發(fā)力量,投入大量的技術設備對生產工藝進行嚴格控制,通過改造生產加工環(huán)境、生產加工設備和冷鏈等領域,以達到消費者的需求。因此進入速食食品行業(yè)需要企業(yè)擁有較高的生產工藝技術水平及技術研發(fā)實力,產品技術壁壘明顯。2、品牌壁壘隨著人們生活水平的提供,尤其是近年來食品衛(wèi)生與安全事件的頻發(fā)及曝光,使得目前國內食品衛(wèi)生與安全成為消費者重點關注因素,在這種市場環(huán)境下,下游客戶會針對的選擇質量水平高、品牌營銷力強的產品進行消費。行業(yè)內企業(yè)為提高市場占有率,就需投入較大的人力、物力、財力到產品宣傳、品牌樹立上,品牌壁壘較高。3、資金壁壘速凍食品、速食類米面制
9、品的生產加工需要專業(yè)設備及技術支持,技術及設備的投入比例較高;同時產品研發(fā)周期相對較長,產品投向下游市場的開拓成本及技術支持成本較高,需要大量的流動資金支持。二、 方便食品行業(yè)市場規(guī)模方便食品的產生是為了滿足居民在旅游、出行過程中的飲食需要,同時隨著我國城市人口增多,工作用餐的需求增加也對方便食品行業(yè)的發(fā)展起到了刺激作用,但是2015年以來,我國外賣行業(yè)迅速發(fā)展,對方便食品行業(yè)帶來了較大沖擊,行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)了明顯的波動下滑。2013年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入已達3110.07億元,2016年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入突破4000億元,達到4063.69億元,達到近年
10、來的最高值,到了2017年我國方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入下降至3791.17億元,2018年外賣行業(yè)發(fā)展迅速,同時宏觀經濟下行壓力下,方便食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入進一步下滑,為2959.70億元。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢根據國家統(tǒng)計局的定義,方便食品制造屬于食品制造業(yè),行業(yè)代碼C143,具體包括米、面制品制造、速凍食品制造、方便面制造、其他方便食品制造。方便食品作為中國食品工業(yè)中一個相對年輕的行業(yè),歷經多輪淘汰和洗牌,已成為食品工業(yè)的重要板塊之一。近年來,隨著我國城市化進程的加快,居民生活水平的提升,我國居民消費習慣也開始出現(xiàn)了明顯的變化。消費者收入提高以及互聯(lián)網信息大量分享
11、,消費者的安全意識再提升,使得方便面市場發(fā)展經歷了三個階段,從貴族食品到平民食品再到垃圾食品,從方便面商品匱乏、商品豐富到商品過剩,推動著行業(yè)企業(yè)的轉型升級。五谷道場以“非油炸,更健康”的形象出來并一度銷售額超20億元,雖然以被并購告終,但也說明了消費者對方便食品的消費理念更趨向于健康、安全層面,因此水煮型方便食品及速凍米面食品成為新的方便食品增長點。我國速凍面米制品行業(yè)從上世紀90年代初開始起步,經歷了產品和渠道單一(1992年-1998年)、注重品牌塑造和廣告投入加大(1999年-2005年)和品種豐富快速擴容(2006年至今)三個階段。發(fā)展初期(1992年1998年),發(fā)展初期的食品制造
12、廠商數(shù)量較多,但是生產工藝卻非常落后,產品的創(chuàng)新能力弱,品種以湯圓和水餃等手工制品為主。這一階段,大部分生產企業(yè)仍為粗放式經營,產品質量控制、管理及技術上都存在明顯的缺陷,再加上國民經濟水平較弱,消費水平較低,所以產品市場主要集中于省會城市。發(fā)展中期(1999年2005年),該階段出現(xiàn)了明顯的企業(yè)分化,一部分市場份額領先的企業(yè)通過持續(xù)不斷的技術投入,擴大產能和產品線,利用規(guī)模經濟、產品價格、營銷優(yōu)勢,逐漸占據行業(yè)領導地位。同時,國民經濟的不斷發(fā)展,人們消費水平的提高,措施企業(yè)開始注重品牌塑造,廣告投入逐漸加大,并通過引進先進的管理技術,重視成本控制,使得行業(yè)利潤水平保持穩(wěn)定。高速發(fā)展階段(20
13、06年至今),消費理念的變化引導著行業(yè)企業(yè)的不斷創(chuàng)新,緊跟著進行生產工藝的改良、機器設備的更新?lián)Q代、原料配方的改善,國內市場上的速凍面米制品品種也不斷豐富,品質得到大幅提升。隨著行業(yè)的日益成熟,以及速凍面米食品(SB/T10412-2007)、速凍調制食品(SB/T10379-2012)、食品安全國家標準速凍面米制品(GB19295-2011)等國家標準、行業(yè)標準和各類規(guī)范等陸續(xù)出臺,提高了速凍食品的市場準入門檻,有效阻擋了劣質食品進入市場。中華人民共和國食品安全法的實施,實現(xiàn)了在法律框架內解決食品安全問題,對速凍食品企業(yè)在產品加工、銷售中的質量安全提出了更高的要求,也提高了速凍食品行業(yè)運行的
14、整體水平。第二章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:遼寧方便食品項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約13.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定
15、;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、
16、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景速凍食品包括
17、:速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等,其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?;疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈饕乃賰鍪称菲贩N。我國速凍面米產量由2005年129萬噸擴增至2014年528萬噸,年均復合增速為16.96%,其中2013年速凍面米制品行業(yè)的產值約為400億元。2017年我國速凍面米食品行業(yè)需求量約618.5萬噸,同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積8667.00(折合約13.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積17542.63。其中:生產工程11297.43,倉儲工程3170.05,行
18、政辦公及生活服務設施1561.89,公共工程1513.26。項目建成后,形成年產xx噸方便食品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括大米、小麥粉、食用油、液化石油氣、包裝材料。(二)主要設備主要設備包括:炒鍋、操作臺、灌裝機、干燥滅菌機、封口機、電子秤、粉碎機、切菜機、壓縮機、封口噴碼機。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污
19、染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現(xiàn)達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資5721.04萬元,其中:建設投資4324.35萬元,占項目總投資的75.59%;建設期利息102.53萬元,占項目總投資的1.79%;流動資金1294.16萬元,占項目總投資的22.62%。(二)建設投資構成本期項目建設投資4324.35萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用3814.47萬元,工程建設其他
20、費用414.40萬元,預備費95.48萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入11400.00萬元,綜合總成本費用8797.32萬元,納稅總額1195.60萬元,凈利潤1907.01萬元,財務內部收益率26.15%,財務凈現(xiàn)值3655.19萬元,全部投資回收期5.50年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝1.1總建筑面積17542.631.2基底面積5200.201.3投資強度萬元/畝327.722總投資萬元5721.042.1建設投資萬元4324.352.1.1工程費用萬元3
21、814.472.1.2其他費用萬元414.402.1.3預備費萬元95.482.2建設期利息萬元102.532.3流動資金萬元1294.163資金籌措萬元5721.043.1自籌資金萬元3628.503.2銀行貸款萬元2092.544營業(yè)收入萬元11400.00正常運營年份5總成本費用萬元8797.32""6利潤總額萬元2542.68""7凈利潤萬元1907.01""8所得稅萬元635.67""9增值稅萬元499.93""10稅金及附加萬元60.00""11納稅總額萬元119
22、5.60""12工業(yè)增加值萬元4014.05""13盈虧平衡點萬元3513.05產值14回收期年5.5015內部收益率26.15%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3655.19所得稅后十一、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第三章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5
23、、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫
24、節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結
25、構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁
26、。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于
27、建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及
28、吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水
29、平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積17542.63,其中:生產工程11297.43,倉儲工程3170.05,行政辦公及
30、生活服務設施1561.89,公共工程1513.26。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2860.1111297.431425.091.11#生產車間858.033389.23427.531.22#生產車間715.032824.36356.271.33#生產車間686.432711.38342.021.44#生產車間600.622372.46299.272倉儲工程1248.053170.05274.182.11#倉庫374.41951.0182.252.22#倉庫312.01792.5168.552.33#倉庫299.53760.8165.802.4
31、4#倉庫262.09665.7157.583辦公生活配套330.211561.89221.003.1行政辦公樓214.641015.23143.653.2宿舍及食堂115.57546.6677.354公共工程780.031513.26137.20輔助用房等5綠化工程1193.4522.23綠化率13.77%6其他工程2273.356.827合計8667.0017542.632086.52第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,
32、減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況遼寧省位于東北地區(qū)南部,界于北緯38°43'至43°26',東經18°53'至125°46'之間,南瀕黃海、渤海二海,西南與河北接壤,西北與內蒙古毗連,東北與吉林為鄰,東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望,總面積14.86萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南,自東西兩側向中部傾斜,山地丘陵分列東西兩廂,向中部平原下降,呈馬蹄形向渤海傾斜,由山地、丘陵、平原構成;地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系,屬溫帶季風氣候。新石器時代,在這里居住的除漢族的先人外,還有東胡、肅慎等
33、民族的先人。遼寧是大清王朝的發(fā)祥地,努爾哈赤在此統(tǒng)一東北各族諸部,建立了后金政權,皇太極繼承汗位,改國號為大清,建立了清王朝。新中國成立后,遼寧是新中國工業(yè)的搖籃,為新中國貢獻“1000多個全國第一”,被譽為“共和國長子”、“遼老大”。遼寧省共轄14個地級市,共有59個市轄區(qū)、16個縣級市、17個縣,8個自治縣。2019年,遼寧省地區(qū)生產總值24909.5億元,按可比價格計算,比上年增長5.5%。一年來,全省經濟運行穩(wěn)中有進、持續(xù)向好,發(fā)展質量穩(wěn)步提升。預計地區(qū)生產總值增長5.8左右。一般公共預算收入2652億元,增長1.4,考慮政策性減收因素同比增長11.9。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.7左右
34、。糧食產量達到486億斤,創(chuàng)歷史最高水平。社會消費品零售總額增長6.1左右。居民消費價格上漲2.4,低于全國0.5個百分點。城鎮(zhèn)新增就業(yè)47.5萬人,超額完成全年目標任務。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入39777元和16108元,分別增長6.5和9.9。去年政府工作報告確定的10件民生實事全部完成,社會大局保持和諧穩(wěn)定。今年是決勝全面建成小康社會、打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃收官之年,做好今年工作意義重大。全省經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6左右;一般公共預算收入增長2左右;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7以上;固定資產投資增長7以上;社會消費品零售總額增長6;居民消費價格漲幅3左右
35、;城鄉(xiāng)居民收入增長與經濟增長基本同步;城鎮(zhèn)新增就業(yè)42萬人,城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5左右,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5以內;單位GDP能耗持續(xù)降低,主要污染物排放量繼續(xù)下降。上述預期目標,與全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官相銜接,兼顧需要與可能,以體現(xiàn)既積極進取又切實可行的要求。“十三五”時期,我省經濟社會發(fā)展面臨的國內外經濟形勢復雜多變,我國經濟發(fā)展步入新常態(tài),遼寧老工業(yè)基地新一輪全面振興站在新的起點上,既面臨難得的歷史發(fā)展機遇,也面對諸多風險和挑戰(zhàn)??傮w上機遇大于挑戰(zhàn)。從國際看,和平、發(fā)展、合作仍是時代潮流,世界多極化、經濟全球化深入發(fā)展,以“互聯(lián)網+”、3D打印等為代表的新一輪科技革命和產業(yè)融合
36、將對產業(yè)分工格局產生深刻影響。同時,世界經濟進入深度調整期,經濟復蘇曲折,主要經濟體走勢分化,圍繞市場、資源、技術、標準等競爭更加激烈。以美國為首的發(fā)達國家主導發(fā)起的跨太平洋戰(zhàn)略伙伴關系協(xié)定(TPP)和跨大西洋貿易與投資伙伴關系協(xié)定(TTIP)談判,設置了更高標準的自由貿易和投資規(guī)則,各種形式的貿易保護更加趨緊,地緣政治導致外部環(huán)境更加嚴峻。從國內看,我國仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期,經過30多年的改革開放,我國的綜合國力、國際競爭力和國際影響力達到新高度,發(fā)展的基礎更加堅實。我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),正向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化,經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好
37、、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有變,經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。新的增長點正在加快孕育并不斷破繭而出,新的增長動力正在加快形成并不斷蓄積力量。同時,國內傳統(tǒng)要素優(yōu)勢減少,資源環(huán)境約束趨緊,增長動力減弱,風險挑戰(zhàn)增多。從省內看,新一輪東北振興和“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶建設等重大國家戰(zhàn)略同步實施,必將使遼寧的發(fā)展動能和優(yōu)勢得到充分釋放。我省產業(yè)基礎較為雄厚,設施條件完備,為促進結構轉型升級、經濟提質增效提供了有力支撐。實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略以來,我省經濟社會發(fā)展取得了重大階段性成就,為推動新一輪全面振興奠定了扎實的工作基
38、礎和發(fā)展基礎。同時,我省發(fā)展形勢更為嚴峻復雜,經濟增速下滑,有效供給不足,制約發(fā)展的深層次矛盾仍然存在:體制機制弊端突出,市場發(fā)育不完善,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境欠佳,國企改革未邁出實質性步伐,發(fā)展理念落后,歷史欠賬較多,民營經濟實力不強;結構性矛盾凸顯,傳統(tǒng)產業(yè)競爭力下降,戰(zhàn)略性新興產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展滯后,資源環(huán)境壓力增大;自主創(chuàng)新能力不強,科技成果轉化不暢,人才支撐不足;區(qū)域發(fā)展差距較大,居民收入水平較低,社會治理能力和水平亟待提升。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展加快形成以創(chuàng)新為引領和支撐的經濟體系和發(fā)展模式,打造經濟增長新引擎,使創(chuàng)新成為引領老工業(yè)基地全面振興的第一動力,推進創(chuàng)新型省份建設。(一)強化企業(yè)創(chuàng)新
39、主體地位堅持企業(yè)在創(chuàng)新中的主體地位和主導作用,支持科技型中小微企業(yè)健康發(fā)展,大力培育和發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè),建設一批創(chuàng)新型領軍企業(yè),形成以高新技術企業(yè)為重點,科技型龍頭企業(yè)、科技型中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。(二)發(fā)揮創(chuàng)新示范引領作用以建設沈陽國家全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)、沈大國家自主創(chuàng)新示范區(qū)為重要載體,打造創(chuàng)新高地,引領、示范和帶動全省加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅動發(fā)展。(三)提升創(chuàng)新保障能力以提升創(chuàng)新基礎能力,完善創(chuàng)新政策支持體系為重點,加強創(chuàng)新保障體系建設,切實增強科技創(chuàng)新能力。(四)激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力堅持人才資源是第一資源,切實把人才資源開發(fā)放在科技創(chuàng)新最優(yōu)先的位置,重點在用好、吸引、培養(yǎng)上下功夫,加快創(chuàng)新型
40、人才隊伍建設,開創(chuàng)人才引領創(chuàng)新、創(chuàng)新驅動發(fā)展、發(fā)展集聚人才的良好局面。四、 社會經濟發(fā)展目標到“十三五”末期,如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標,老工業(yè)基地新一輪全面振興取得重大進展,努力把遼寧建成體制機制重點突破、經濟結構優(yōu)化提升、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成效顯著、民生社會全面進步的國家老工業(yè)基地振興發(fā)展先行區(qū)。經濟社會發(fā)展的主要目標是:經濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,地區(qū)生產總值年均增速不低于全國平均水平,主要經濟指標平衡協(xié)調,投資效益和企業(yè)效益明顯上升,全員勞動生產率進一步提高。創(chuàng)新能力明顯增強。創(chuàng)新型省份加快建設,科技研發(fā)經費投入占地區(qū)生產總值比重達到2.5%。全民受教育程度
41、和創(chuàng)新人才培養(yǎng)水平明顯提高。勞動力受教育年限明顯增加。以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系初步形成,自主創(chuàng)新能力全面提升,構建創(chuàng)新型經濟體系和創(chuàng)新發(fā)展新模式。經濟結構優(yōu)化升級。轉變經濟發(fā)展方式和結構性改革取得重大進展,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化協(xié)調發(fā)展新格局基本形成。新型工業(yè)化水平達到中國制造2025第一階段目標,產業(yè)邁向中高端水平,重點行業(yè)和企業(yè)具備較強國際競爭力,先進制造業(yè)強省加快建設,現(xiàn)代服務業(yè)和現(xiàn)代農業(yè)加快發(fā)展,城鎮(zhèn)化發(fā)展質量和社會主義新農村建設水平進一步提高,資源枯竭型城市轉型發(fā)展取得顯著成效,構筑優(yōu)勢互補、良性互動的城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展格局。改革開放扎實推進。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重
42、大成果,形成系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的體制機制。開放型經濟水平大幅提高,“引進來”與“走出去”協(xié)調推進。保持全社會改革振興發(fā)展活力不斷增強。文化和社會建設全面進步。社會主義核心價值觀根植人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,公民文明素質和社會文明程度明顯提高。文化產品更加豐富,公共文化服務體系基本建成,文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展。社會治理制度不斷健全,法治遼寧建設全面推進。生態(tài)環(huán)境質量總體改善。主體功能區(qū)布局基本形成,萬元地區(qū)生產總值用水量下降、單位地區(qū)生產總值能源消耗降低、單位地區(qū)生產總值二氧化碳排放降低完成國家下達任務,森林覆蓋率達到42%,森林蓄積量達到3.41億立方米。人
43、民生活水平和質量普遍提高。保持居民收入增長與經濟增長同步,就業(yè)比較充分,就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務體系更加健全,基本公共服務均等化總體實現(xiàn)。教育現(xiàn)代化水平取得重大進展。收入差距縮小,現(xiàn)行標準下的農村貧困人口實現(xiàn)脫貧,使全省人民安全感幸福感不斷提升。五、 產業(yè)發(fā)展方向堅持增量提升與存量優(yōu)化并舉,調結構與促發(fā)展并重,抓好工業(yè)穩(wěn)增長、降成本、增效益,推進先進制造業(yè)強省建設,積極實施工業(yè)強基工程,推動傳統(tǒng)工業(yè)由要素驅動向創(chuàng)新驅動轉變、低中端生產向中高端制造轉變。(一)大力發(fā)展先進裝備制造業(yè)全面實施中國制造2025遼寧行動綱要,積極對接德國工業(yè)4.0,促進新一代信息技術與裝備制造業(yè)融合
44、,提升傳統(tǒng)裝備制造業(yè),推進高端裝備和重大成套裝備加快發(fā)展,構建智能制造和智能服務體系,建設國家高端裝備、智能裝備制造業(yè)戰(zhàn)略基地和核心集聚區(qū)。高檔數(shù)控機床。加快五軸聯(lián)動臥式車銑復合加工中心、立臥轉換加工中心等關鍵產品和高精度雙擺角銑頭、電主軸等核心部件的產業(yè)化。加快i5數(shù)控系統(tǒng)、DMTG數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)和市場化應用。(二)調整優(yōu)化原材料工業(yè)主動減量、化解過剩產能、實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,調整優(yōu)化原材料工業(yè)結構和空間布局,提高產業(yè)集中度和加工深度,向高加工度、延伸產業(yè)鏈方向發(fā)展。(三)培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)優(yōu)先發(fā)展新一代信息技術、生物醫(yī)學、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、新能源汽車等重點產業(yè),引導社會各類資源集聚,
45、使之成為帶動經濟增長的新支柱。到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)主營業(yè)務收入占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入比重達到20%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)
46、管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、方便食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和
47、重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和方便食品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內方便食品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指
48、標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行
49、質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性
50、進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投
51、訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報
52、告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以
53、彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項
54、公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際
55、經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由
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