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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 電熱材料與電熱元件項目可行性研究報告-范文電熱材料與電熱元件項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 電熱材料與電熱元件項目可行性研究報告-范文說明該電熱材料與電熱元件項目計劃總投資20984.92萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14638.28萬元,占項目總投資的69.76%;流動資金6346.64萬元,占項目總投資的30.24%。達產(chǎn)年營業(yè)收入48400.00萬元,總成本費用37732.27萬元,稅金及附加384.94萬元,利潤總額10667.73萬元,利稅總額12524.08萬元,稅后凈利潤8000.80萬元,達產(chǎn)年納稅總額4523.28萬元;達產(chǎn)年投資利潤率50.84%,投資利稅率59.68%,投資回報率38.13%,全部投資回收期4.12年,提供就業(yè)職位711個。本報告所涉及到的項目承辦單位近幾年來經(jīng)營業(yè)績指標,是以國家法定的會計師事務所出具的財務審計報告為準,其數(shù)據(jù)的真實性和合法性均由公司聘請的審計機構負責;公司財務部門相應人員負責提供近幾年來既成的財務信息,確保財務數(shù)據(jù)必須同時具備真實性和合法性,如有弄虛作假等行為導致的后果,由公司財務部門相關人員承擔直接法律責任;報告編制人員只是根據(jù)報告內(nèi)容所需,對相關數(shù)據(jù)承做物理性參照引用,因此,不承擔相應的法律責任。.主要內(nèi)容:總論、建設必要性分析、項目市場分析、建設規(guī)劃、選址可行性分析、土建方案說明、工藝方案說明、環(huán)境保護可行性、項目安全規(guī)范管理、風險應對評價分析、節(jié)能評價、實施計劃、投資估算、項目經(jīng)營收益分析、總結及建議等。第一章 總論一、項目概況(一)項目名稱電熱材料與電熱元件項目(二)項目選址xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積52092.70平方米(折合約78.10畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.49%,建筑容積率1.51,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.62%,固定資產(chǎn)投資強度187.43萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積52092.70平方米,建筑物基底占地面積36199.22平方米,總建筑面積78659.98平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程55648.21平方米,項目規(guī)劃綠化面積5206.83平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計125臺(套),設備購置費5389.49萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量680952.05千瓦時,折合83.69噸標準煤。2、項目年總用水量20458.04立方米,折合1.75噸標準煤。3、“電熱材料與電熱元件項目投資建設項目”,年用電量680952.05千瓦時,年總用水量20458.04立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)85.44噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.98噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.19%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資20984.92萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14638.28萬元,占項目總投資的69.76%;流動資金6346.64萬元,占項目總投資的30.24%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入48400.00萬元,總成本費用37732.27萬元,稅金及附加384.94萬元,利潤總額10667.73萬元,利稅總額12524.08萬元,稅后凈利潤8000.80萬元,達產(chǎn)年納稅總額4523.28萬元;達產(chǎn)年投資利潤率50.84%,投資利稅率59.68%,投資回報率38.13%,全部投資回收期4.12年,提供就業(yè)職位711個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。二、報告說明提供包括政策指引、產(chǎn)業(yè)分析、市場供需分析與預測、行業(yè)現(xiàn)有工藝技術水平、項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節(jié)能方案、財務測算、風險防范等內(nèi)容。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地及xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地電熱材料與電熱元件行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地電熱材料與電熱元件產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“電熱材料與電熱元件項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位711個,達產(chǎn)年納稅總額4523.28萬元,可以促進xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率50.84%,投資利稅率59.68%,全部投資回報率38.13%,全部投資回收期4.12年,固定資產(chǎn)投資回收期4.12年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、加快行業(yè)信息平臺建設。充分運用新一代信息技術,可視化展示產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展動態(tài)、制約瓶頸,引導平臺及時向民營企業(yè)發(fā)布宏觀經(jīng)濟信息、政策信息、行業(yè)信息和項目信息。(工業(yè)和信息化部)綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52092.7078.10畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)69.49%1.3投資強度萬元/畝187.431.4基底面積平方米36199.221.5總建筑面積平方米78659.981.6綠化面積平方米5206.83綠化率6.62%2總投資萬元20984.922.1固定資產(chǎn)投資萬元14638.282.1.1土建工程投資萬元5529.882.1.1.1土建工程投資占比萬元26.35%2.1.2設備投資萬元5389.492.1.2.1設備投資占比25.68%2.1.3其它投資萬元3718.912.1.3.1其它投資占比17.72%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.76%2.2流動資金萬元6346.642.2.1流動資金占比30.24%3收入萬元48400.004總成本萬元37732.275利潤總額萬元10667.736凈利潤萬元8000.807所得稅萬元1.518增值稅萬元1471.419稅金及附加萬元384.9410納稅總額萬元4523.2811利稅總額萬元12524.0812投資利潤率50.84%13投資利稅率59.68%14投資回報率38.13%15回收期年4.1216設備數(shù)量臺(套)12517年用電量千瓦時680952.0518年用水量立方米20458.0419總能耗噸標準煤85.4420節(jié)能率26.19%21節(jié)能量噸標準煤26.9822員工數(shù)量人711第二章 建設必要性分析一、項目建設背景1、前不久,由國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會主辦、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院承辦的中國制造2025重點領域技術創(chuàng)新路線圖(2017年版)發(fā)布會在北京舉行。與2015年版路線圖相比,新版路線圖補充了一些新技術、新業(yè)態(tài)。同時,突出強調(diào)了關鍵材料和關鍵專用制造設備的重要性。與會專家表示,新版技術路線圖是目前我國制造業(yè)領域中最具科學性、前瞻性、權威性的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略研究成果,在為企業(yè)和科研機構提供創(chuàng)新決策依據(jù)方面具有很高的參考價值。2、2015年5月19日,國務院正式印發(fā)中國制造2025。目前,“1+X”規(guī)劃體系頂層設計基本完成。形成了以中國制造2025為引領,制造業(yè)創(chuàng)新中心、智能制造、工業(yè)強基等5個重大工程實施指南,發(fā)展服務型制造、質量品牌提升等2個專項行動指南,信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)人才等4個發(fā)展規(guī)劃指南共11個專項規(guī)劃以及2個標準化和質量提升規(guī)劃為骨干,重點領域技術路線圖、工業(yè)“四基”發(fā)展目錄等綠皮書為補充,各地抓落實的配套文件為支撐的橫向聯(lián)動、縱向貫通、各方面協(xié)同的政策體系。各地也積極落實中國制造2025,制定了相應的規(guī)劃政策,多個“中國制造2025”示范城市(群)成立。兩年來,從國家到地方對制造業(yè)的重視程度明顯提高,制造業(yè)供給質量和創(chuàng)新能力提升取得積極進展,制造業(yè)轉型升級速度進一步加快。3、10月中共十九大順利閉幕,未來5年中國社會經(jīng)濟發(fā)展的政策框架已經(jīng)明朗,新一屆領導班子將帶領全國人民開啟新的征程?;仡欉^去5年,中國經(jīng)濟社會的發(fā)展基本實現(xiàn)了十八制定的目標,展望未來5年,每一個中國人仍需堅定不移的沿著黨的大政方針政策繼續(xù)奮斗。改革開發(fā)以來的中國發(fā)展歷程告訴我們,個人的發(fā)展如果順著國家的大政方針去努力,獲得成功的概率將大大提高,對于投資同樣如此。那么十九大的大政方針政策是什么,未來的投資機會在哪里,以下將進行探討。4、項目承辦單位已經(jīng)形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發(fā)中心,開展集成創(chuàng)新,實現(xiàn)了相對項目產(chǎn)品設計、制造、工藝、檢驗、調(diào)試等服務流程,完成了項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化制造的各項準備工作。二、必要性分析1、準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉為中高速,動力從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級、增長質量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉換和發(fā)展質量的提升。2、新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命孕育突破,智能化綠色化服務化成為制造業(yè)發(fā)展新趨勢。當前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在興起,其突出特點就是信息技術的全面突破和與其他產(chǎn)業(yè)領域的滲透融合,尤其是互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的深度融合,正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。在新技術革命驅動下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展,推動全球制造業(yè)發(fā)展模式加快向智能、綠色、服務方向發(fā)展。3、全球化作為全球發(fā)展的必然趨勢,中國只有把握關鍵行業(yè),形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,力爭突破,才能在世界政治經(jīng)濟中擁有競爭力。如今,盡管我國經(jīng)濟總量已列世界前茅,但生產(chǎn)力水平總體上還不高。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡,粗放型增長方式尚未根本改變,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展同能源資源和生態(tài)環(huán)境的矛盾日益突出。我國現(xiàn)正處于經(jīng)濟結構調(diào)整的重要時期,產(chǎn)業(yè)新常態(tài)最顯著的特點是從失衡走向優(yōu)化,過剩產(chǎn)業(yè)在政策主導下加速出清,新興產(chǎn)業(yè)在市場機制下快速發(fā)展。裝備業(yè)自主創(chuàng)新國產(chǎn)化、服務業(yè)高附加值化將成為未來中國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的四大方向,打造出低碳、綠色、提質、高效的升級版中國經(jīng)濟。4、投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造工藝技術、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內(nèi)同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。三、項目建設有利條件項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。第三章 項目建設單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx公司(二)公司簡介公司是全球領先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新,加大基礎研究投入,厚積薄發(fā),合作共贏。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入22301.74萬元,同比增長32.01%(5407.29萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務電熱材料與電熱元件生產(chǎn)及銷售收入為18823.00萬元,占營業(yè)總收入的84.40%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4683.376244.495798.455575.4422301.742主營業(yè)務收入3952.835270.444893.984705.7518823.002.1電熱材料與電熱元件(A)1304.431739.251615.011552.906211.592.2電熱材料與電熱元件(B)909.151212.201125.621082.324329.292.3電熱材料與電熱元件(C)671.98895.97831.98799.983199.912.4電熱材料與電熱元件(D)474.34632.45587.28564.692258.762.5電熱材料與電熱元件(E)316.23421.64391.52376.461505.842.6電熱材料與電熱元件(F)197.64263.52244.70235.29941.152.7電熱材料與電熱元件(.)79.06105.4197.8894.11376.463其他業(yè)務收入730.54974.05904.47869.693478.74根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額5889.37萬元,較去年同期相比增長553.21萬元,增長率10.37%;實現(xiàn)凈利潤4417.03萬元,較去年同期相比增長785.40萬元,增長率21.63%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22301.74完成主營業(yè)務收入萬元18823.00主營業(yè)務收入占比84.40%營業(yè)收入增長率(同比)32.01%營業(yè)收入增長量(同比)萬元5407.29利潤總額萬元5889.37利潤總額增長率10.37%利潤總額增長量萬元553.21凈利潤萬元4417.03凈利潤增長率21.63%凈利潤增長量萬元785.40投資利潤率55.92%投資回報率41.94%財務內(nèi)部收益率24.33%企業(yè)總資產(chǎn)萬元49757.43流動資產(chǎn)總額占比萬元34.76%流動資產(chǎn)總額萬元17296.97資產(chǎn)負債率29.46%第四章 項目市場分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3581.04億元,比上年增長8.62%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值286.48億元,增長8.22%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2220.24億元,增長8.87%第三產(chǎn)業(yè)增加值1074.31億元,增長9.22%。一般公共預算收入218.17億元,同比增長10.13%,一般公共預算支出405.12億元,同比增長11.45%。國稅收入374.42億元,同比增長7.46%;地稅收入億元74.27,同比增長9.66%。居民消費價格上漲1.06%。其中,食品煙酒上漲0.95%,衣著上漲0.65%,居住上漲0.63%,生活用品及服務上漲0.96%,教育文化和娛樂上漲0.84%,醫(yī)療保健上漲1.01%,其他用品和服務上漲0.94%,交通和通信上漲0.73%。全部工業(yè)完成增加值1945.93億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1548.83億元,比上年增長9.81%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含電熱材料與電熱元件)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1052.96億元,增長11.26%。AA完成增加值485.24億元,增長8.08%;BB完成工業(yè)增加值335.29億元,增長11.24%;CC完成工業(yè)增加值295.85億元,增長9.40%;DD完成工業(yè)增加值124.97億元,增長8.45%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6404.62億元,比上年增長10.79%。實現(xiàn)利潤總額377.01億元,比上年增長5.21%。固定資產(chǎn)投資完成4127.14億元,比上年增長9.58%。其中,建設項目投資完成3631.88億元,增長6.24%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成495.26億元,增長7.19%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成206.36億元,同比增長10.50%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3136.63億元,同比增長5.32%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成784.16億元,增長5.84%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資678.94億元,增長10.53%。民間投資3697.55億元,增長11.83%。城市基礎設施投資552.80億元,增長9.42%。重點項目1172個,完成投資2976.65億元,增長10.39%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1224.88億元,比上年增長11.99%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1083.27億元,增長8.34%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額376.36億元,增長8.87%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元583.55,增長11.62%。實際利用外資64310.78萬美元,同比增長52.16%。外貿(mào)進出口總值398.98億元,同比增長57.73%。其中,出口總值259.34億元,同比增長53.28%;進口總值139.64億元,同比增長50.31%。二、區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類電熱材料與電熱元件企業(yè)719家,規(guī)模以上企業(yè)28家,從業(yè)人員35950人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件產(chǎn)值146617.39萬元,較2016年132373.95萬元增長10.76%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入65021.34萬元,較去年58757.76萬元同比增長10.66%。區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元146617.39同期產(chǎn)值萬元132373.95同比增長10.76%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家719規(guī)上企業(yè)家28從業(yè)人數(shù)人35950前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元65021.34去年同期58757.76萬元。1、xxx有限公司(AAA)萬元15930.232、xxx公司萬元14304.693、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元8452.774、xxx有限公司萬元7152.355、xxx科技公司萬元4551.496、xxx科技發(fā)展公司萬元4226.397、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元325.118、xxx有限公司萬元2665.879、xxx科技公司萬元2535.8310、xxx科技發(fā)展公司萬元1950.64區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值15930.23萬元,較上年度13650.58萬元增長16.70%,其中主營業(yè)務收入14989.68萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5346.32萬元,同比增長18.85%;實現(xiàn)凈利潤1690.53萬元,同比增長12.16%;納稅總額94.98萬元,同比增長17.37%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額22273.08萬元,資產(chǎn)負債率41.75%。2017年區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值25451.98萬元,同比2016年21406.21萬元增長18.90%;行業(yè)凈利潤17532.46萬元,同比2016年14941.59萬元增長17.34%;行業(yè)納稅總額22023.36萬元,同比2016年19541.58萬元增長12.70%;電熱材料與電熱元件行業(yè)完成投資48555.67萬元,同比2016年42284.83萬元增長14.83%。區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元25451.981.1同期增加值萬元21406.211.2增長率18.90%2行業(yè)凈利潤萬元17532.462.12016年凈利潤萬元14941.592.2增長率17.34%3行業(yè)納稅總額萬元22023.363.12016納稅總額萬元19541.583.2增長率12.70%42017完成投資萬元48555.674.12016行業(yè)投資萬元14.83%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.01億元,年均增長8.20%。預計區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件行業(yè)市場需求規(guī)模將達到222177.39萬元,利潤總額56389.41萬元,凈利潤22504.09萬元,納稅14328.40萬元,工業(yè)增加值82912.91萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率14.60%。區(qū)域內(nèi)電熱材料與電熱元件行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值172054.17195516.10222177.392利潤總額43667.9649622.6856389.413凈利潤17427.1719803.6022504.094納稅總額11095.9112608.9914328.405工業(yè)增加值64207.7672963.3682912.916產(chǎn)業(yè)貢獻率9.00%13.00%14.60%7企業(yè)數(shù)量86310531348第五章 土建方案說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提,力求生產(chǎn)流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。二、項目總平面設計要求本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業(yè)為前提條件,以建筑“功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點,全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。三、土建工程設計年限及安全等級根據(jù)建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。四、建筑工程設計總體要求項目承辦單位應該根據(jù)產(chǎn)品制造行業(yè)項目產(chǎn)品生產(chǎn)的特點,應按國家規(guī)范,妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積78659.98平方米,其中:計容建筑面積78659.98平方米,計劃建筑工程投資5529.88萬元,占項目總投資的26.35%。第六章 選址可行性分析一、項目選址原則場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。二、項目選址該項目選址位于xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地。當?shù)刭|量效益實現(xiàn)大提升。工業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重提高到2.3%,投資效率和企業(yè)效率顯著增強,品牌經(jīng)濟加快發(fā)展,打造1個千億級產(chǎn)業(yè)集群、4個五百億級產(chǎn)業(yè)集群,全要素生產(chǎn)率、工業(yè)成本利潤率穩(wěn)步提高。綠色發(fā)展取得新進展。產(chǎn)業(yè)綠色、低碳水平上升,循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展成效顯現(xiàn),工業(yè)污染源全面達標排放,主要污染物排放、單位工業(yè)增加值能耗、工業(yè)固體廢物綜合利用率等達到全省平均水平,萬元工業(yè)增加值用水量顯著降低,生態(tài)環(huán)境進一步改善。三、建設條件分析項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.49%,建筑容積率1.51,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.62%,固定資產(chǎn)投資強度187.43萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52092.7078.10畝2基底面積平方米36199.223建筑面積平方米78659.985529.88萬元4容積率1.515建筑系數(shù)69.49%6主體工程平方米55648.217綠化面積平方米5206.838綠化率6.62%9投資強度萬元/畝187.43六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求應與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡,場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設備,其余輔助設備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。3、供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。5、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設置空調(diào),空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00,空調(diào)設備采用分體式空調(diào)控制器。八、選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。第七章 工藝方案說明一、原輔材料采購及管理投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應,并根據(jù)所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。二、技術管理特點投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求對于生產(chǎn)技術方案的選用,遵循“利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù),使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照相關行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質量,為廣大顧客提供優(yōu)質的項目產(chǎn)品和良好的服務。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。四、設備選型方案投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則,項目產(chǎn)品生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計125臺(套),設備購置費5389.49萬元。第八章 環(huán)境保護可行性到2020年,綠色制造水平明顯提升,綠色制造體系初步建立。企業(yè)和各級政府的綠色發(fā)展理念顯著增強,與2015年相比,傳統(tǒng)制造業(yè)物耗、能耗、水耗、污染物和碳排放強度顯著下降,重點行業(yè)主要污染物排放強度下降20%,工業(yè)固體廢物綜合利用率達到73%,部分重化工業(yè)資源消耗和排放達到峰值。規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗下降18%,噸鋼綜合能耗降到0.57噸標準煤,噸氧化鋁綜合能耗降到0.38噸標準煤,噸合成氨綜合能耗降到1300千克標準煤,噸水泥綜合能耗降到85千克標準煤,電機、鍋爐系統(tǒng)運行效率提高5個百分點,高效配電變壓器在網(wǎng)運行比例提高20%。單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量、用水量分別下降22%、23%。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大幅增長,初步形成經(jīng)濟增長新引擎和國民經(jīng)濟新支柱。綠色制造能力穩(wěn)步提高,一大批綠色制造關鍵共性技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用,形成一批具有核心競爭力的骨干企業(yè),初步建成較為完善的綠色制造相關評價標準體系和認證機制,創(chuàng)建百家綠色工業(yè)園區(qū)、千家綠色示范工廠,推廣萬種綠色產(chǎn)品,綠色制造市場化推進機制基本形成。制造業(yè)發(fā)展對資源環(huán)境的影響初步緩解。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟將以資源綠色循環(huán)利用為核心,以科技創(chuàng)新和機制創(chuàng)新為動力,以典型模式推廣和示范工程建設為抓手,實施循環(huán)發(fā)展引領行動,著力推進礦產(chǎn)資源與終端制造業(yè)、生物資源與終端消費品、“城市礦產(chǎn)”與再生產(chǎn)品以及生產(chǎn)系統(tǒng)與生活系統(tǒng)的循環(huán)鏈接,加快構建循環(huán)型生產(chǎn)方式和綠色生活方式。到2020年,全省主要資源產(chǎn)出率、能源產(chǎn)出率、主要品種再生資源回收率分別比2015年提高15%、18.5%、10%,工業(yè)固體廢棄物綜合利用率、尾礦綜合利用率達分別提高到80%、35%,農(nóng)作物秸稈綜合利用率提高到90%,城市建筑垃圾資源化率、餐廚垃圾資源化率、生活垃圾資源化率和城市再生水利用率分別提高到70%、30%和20%。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū),執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)級標準,大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好,符合功能區(qū)劃要求。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實行科學化管理,使砂石料統(tǒng)一堆放,水泥應設置專門庫房堆存,并盡量減少搬運環(huán)節(jié),搬運時做到輕拿輕放,防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業(yè);應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè),不要在大風天氣開挖地面,減少大風造成的施工揚塵。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策建筑施工在不同階段產(chǎn)生的噪聲具有各自的噪聲特性,土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛,基本為移動式聲源,無明顯的指向性;基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等,基本屬于固定聲源;結構階段是建筑施工中周期最長的階段,使用設備較多,是噪聲重點控制階段,主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等,多屬于撞擊噪聲,但聲源數(shù)量較少。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工單位應設置臨時廁所等生活設施;施工人員生活所產(chǎn)生的少量生活廢水,主要污染物是:COD、氨氮、SS等,生活廢水經(jīng)臨時化糞池處理,達到污水綜合排放標準(GB8978)級標準后排入附近的水體,對受納水體的水質影響較小。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場要及時進行清理,建筑垃圾要及時清運、加以利用,防止其因長期堆放而產(chǎn)生揚塵;工程施工現(xiàn)場出入口的道路應當硬化,配置相應的沖洗設施,車輛沖洗干凈后方可駛離工地。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施進出施工區(qū)的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產(chǎn)生的揚塵污染。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策投資項目正常經(jīng)營所產(chǎn)生的生活和辦公廢水主要有:食堂餐飲廢水、工作人員和來往人員生活廢水、衛(wèi)生間污水等,主要污染因子CODcr、SS、氨氮、動植物油等;根據(jù)檢測,項目實際運營中辦公及生活廢水中污染物排放指標CODcr約620.00mg/L,SS約500.00mg/L,氨氮約35.00mg/L,BOD5約200.00mg/L。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策機械加工的磨床、砂輪機及清理機等設備工作時將產(chǎn)生金屬粉塵,通過設備自帶的除塵裝置進行粉塵過濾后經(jīng)排氣筒引至室外排放;機械加工所用車、鉆、銑床工作時產(chǎn)生煙塵,采用排風罩收集產(chǎn)生的粉塵,然后通過除塵排風系統(tǒng)過濾后引至室外排放。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策在設備安裝過程中,提高噪聲設備的安裝精確度,做好平衡調(diào)試,安裝時采用減震、隔振措施,在設備和基礎之間加裝隔振元件(如減震器、橡膠隔振墊等),增加惰性塊(鋼筋混凝土基礎)的重量以增加其穩(wěn)定性,從而有效地降低振動的強度;對設備基礎安裝減振墊減少噪聲的傳遞。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響要完成國民經(jīng)濟“十三五”及2020年遠景規(guī)劃,項目建設地必須加強工業(yè)載體的建設,優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局,增強項目落戶的承載力,發(fā)揮和創(chuàng)造好區(qū)位優(yōu)勢,加大招商引資力度,明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位,增強產(chǎn)業(yè)聚集效應,培育特色產(chǎn)業(yè)群,形成規(guī)模效應,做強做大工業(yè)經(jīng)濟總量,才能促進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。項目建設地的建設將是區(qū)域經(jīng)濟合作的大好時機,隨著項目建設地的交通條件和城市基礎設施的不斷改善以及工業(yè)發(fā)展的硬件和投資軟環(huán)境的進一步完善,將會吸引大量外來投資,因此,項目的實施,必將為項目建設地工業(yè)的騰飛帶來新的發(fā)展機遇。五、廢棄物處理項目承辦單位的危險廢棄物管理部門、進入項目建設區(qū)域各行業(yè)的廢物產(chǎn)生部門、廢物的處理、處置部門共同協(xié)作,建立危險廢棄物管理系統(tǒng)。在環(huán)保主管部門指導下,建立起有效的法律、法規(guī)體系,要具有相應的處理、貯存和處置設施及危險廢棄物再利用的能力,有良性的資金籌措渠道。管理模式上,項目建設區(qū)域統(tǒng)一監(jiān)督管理,統(tǒng)籌管理區(qū)內(nèi)危險廢棄物的產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、綜合利用、處理和處置工作,在具體運作上實行社會化、市場化。六、特殊環(huán)境影響分析項目建設場區(qū)周邊范圍內(nèi)居民搬遷安置后沒有居民居住點,場區(qū)周圍主要為規(guī)劃建設用地、道路、企業(yè),建設項目不會對特殊環(huán)境產(chǎn)生影響。七、清潔生產(chǎn)實施清潔生產(chǎn)是從根本上控制環(huán)境污染的有效手段。清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)過程運用一種整體的預防性措施,降低污染物的產(chǎn)生和排放量,使生產(chǎn)發(fā)展和環(huán)境保護相互協(xié)調(diào)。作為可持續(xù)發(fā)展的根本性措施,我國政府已將清潔生產(chǎn)載入中國二十一世紀議程,并在國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定和國家環(huán)境保護“十三五”計劃和2020年遠景規(guī)劃中明確要大力推行清潔生產(chǎn)。清潔生產(chǎn)是將產(chǎn)品生產(chǎn)和污染治理有機結合起來取得資源、能源配置利用的最大效率和環(huán)境成本的最小量化,是深化工業(yè)污染防治、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本途徑。八、環(huán)境保護綜合評價1、投資項目產(chǎn)生的污染物在設計中制定較完善的污染防治措施,只要這些措施能夠確保實施,就可以使污染物達標排放,對周圍環(huán)境造成的影響減少到最低程度,從而達到預定的環(huán)境保護目標,獲得良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)境效益;總之,從環(huán)境保護角度而言,在保證落實各項污染物治理措施的前提下,投資項目的建設是可行的。2、作為制造大國,中國工業(yè)體系中積淀了大規(guī)模的海量數(shù)據(jù)。目前,這些數(shù)據(jù)分散在不同產(chǎn)業(yè)、各種類型的企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、開放式的數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系?!笆濉睍r期,依托中國制造2025和規(guī)劃,引導企業(yè)、科研機構和行業(yè)協(xié)會形成合力,精準識別、深度挖掘、系統(tǒng)集成、綜合運用中國工業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn),使之更好地服務于企業(yè)的能源管理、生產(chǎn)方式綠色精益化改造以及產(chǎn)品全生命周期的綠色評估,綠色化智能化齊步走,不斷拓展工業(yè)升級提質的空間。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù),xxx有限公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 節(jié)能評價一、能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算全年用電量680952.05千瓦時,折合83.69標準煤。(二)項目用水量測算項目實施后總用水量20458.04立方米/年,折合1.75噸標準煤。二、項目預期節(jié)能綜合評價項目位于xx新興產(chǎn)業(yè)示范基地,項目建成后年消耗能源總量折合標煤85.44噸,節(jié)能量折合標煤26.98噸,節(jié)能率26.19%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤85.441.1年用電量千瓦時680952.051.2年用電量噸標準煤83.691.3年用水量立方米20458.041.4年用水量噸標準煤1.752年節(jié)能量噸標準煤26.983節(jié)能率26.19%三、項目節(jié)能設計(一)公共建筑節(jié)能設計不采暖樓梯間或前室及走廊:采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。(二)居住建筑節(jié)能設計屋面均采用發(fā)泡聚氨脂板,保溫厚度按各單體計算數(shù)據(jù)確定。屋面采用45.00毫米厚硬質發(fā)泡聚氨酯保溫,上人屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)0.52滿足限值要求。(三)公用工程節(jié)能設計熱水安裝和使用太陽能等可再生能源,利用系統(tǒng)管線在屋頂設計放置太陽能熱水器的位置。四、節(jié)能措施1、項目承辦單位在設備比選階段,將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術參數(shù)之一進行比較,在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,選用電功率較小的高效節(jié)能型先進設備,使之具有高效的運轉率,在科學的管理和調(diào)配使用中,使生產(chǎn)設備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。2、供電設備均選用國家推薦的節(jié)能型機電設備減少能源消費;電氣線路采用靜電容器補償無功負荷,配電室內(nèi)安裝低壓電容器補償屏,使生產(chǎn)裝置在最大負荷時補償后功率因數(shù)提高到0.95以上,減少無功損耗。3、制定合理的用水定額,調(diào)整供水政策,在項目承辦單位內(nèi)部進行用水商品化管理,首先必須有科學的用水定額,只有確定了符合實際的、先進的用水定額并進行嚴格的考核,才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上,才能促進有限的水資源發(fā)揮積極效能。4、設計中盡可能地提高設備的利用率,一則能夠減少設備的數(shù)量,從而減少設備的占地面積和相應的輔助設施,二則可以減少設備的投資。第十章 投資估算一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14638.28(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標占總投資比例1項目建設投資萬元14638.2869.76%1.1土建工程萬元5529.8826.35%1.2設備購置萬元5389.4925.68%1.3其它投資萬元3718.9117.72%2建設期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元14638.2869.76%(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金6346.64萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資20984.92萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14638.28萬元,占項目總投資的69.76%
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