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精選某 區(qū)審計局 2017年審計工作計劃范文 2017 年, 審計局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和上級審計機關的統(tǒng)一部署,按照審計要 “促改革、促發(fā)展 ”的工作思路,堅持服務大局,突出審計重點,大力推進對公共財政、國有資產、國有資源、領導干部履行經濟責任情況的審計監(jiān)督全覆蓋,著力促進發(fā)展、改革、安全、績效,更加有效地發(fā)揮審計監(jiān)督職能的服務保障作用。 一、強化財政審計 以促進本級政府落實預算法,健全全口徑預決算管理體系,規(guī)范預決算編制和執(zhí)行,提高財政資金使用績效,防范債務風險,推進財政存量資金整合為目標,重點關注預 算種類和預算項目內容編制的完整性,預算批復和調整的及時性、合規(guī)性,預算執(zhí)行率,財政資金使用的績效,政府性債務的增減和管理情況,置換債券資金的實際置換和置換后債務成本下降情況,年初預留待分配資金的實際分配情況,部門結余情況,超收收入的安排情況和新增財力的支出方向,國家政策法規(guī)的執(zhí)行及應上繳的預算收入是否依法及時足額繳入國庫;跟蹤檢查 2017 年年初預算是否嚴格按照新預算法進行編制。重點突出 發(fā)區(qū)、技城 2016 年度財政預算執(zhí)行情況審計,并做好相關的延伸審計工作。對區(qū)委黨校、區(qū)檔案局等 x 家單位開展財政 收支審計;對 道實施財政決算審計;對區(qū)糧食總公司開展資產、負債、損益審計。 二、深化經責審計 以經濟責任審計與財務收支審計相結合為手段,強化領導干部經濟責任審計,堅持離任必審原則,逐步擴大任中審計比重。重點關注政策執(zhí)行、權力運行、經濟決策、責任落實、管理措施等環(huán)節(jié),客觀評價領導干部任職期間重大經濟決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財經法規(guī)、建立健全內控制度、個人遵守廉政紀律等情況,注意發(fā)現和反映苗頭性、傾向性問題,積極提出解決問題和化解風險的建議,促進依法行政和規(guī)范權力運行。重點對區(qū)農林局、區(qū)供銷社、區(qū)綜合行政執(zhí) 法局(城市管理局)等 三、推進政府投資審計 圍繞保證公共投入資金的安全、提高資金使用效益,重點關注項目資金籌集管理使用、項目管理、工程質量等情況,加大對概(預)算執(zhí)行、征地拆遷、工程招投標、設備材料采購、資金管理使用和工程質量管理以及監(jiān)理不到位等問題,全面監(jiān)督檢查投資分配管理情況、工程建設管理、運營效果,揭示和查處工程建設領域中的重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪線索,以及投資管理體制、機制和制度方面的問題,從源頭上堵塞漏洞,確保資金安全高效使用項目發(fā)揮應有效益。重點突出對 造工程、 )算審計。 四、突出民生審計 重點關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對關系經濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的專項資金開展審計和審計調查,著力關注民生工程、資金的建設、管理、效益情況,確保民生政策真正落到實處,真正做到民生資金使用安全和高效。主要突出署、省定的財政資金信息化管理情況專項審計調查、保障性安居工程跟蹤審計、被征地農民基本生活保障專項審計調查、保障性安居工程跟蹤審計、 “重大項目實施三年滾動計劃 ”推進情況專項審計調查等審計和審計調查。 五、強化內部審計 按照市內部審計協會總體工作安排,注重抓好全區(qū)內部審計單位的業(yè)務指導工作,計劃每半年組織審計骨干深入被審計單位或內審單位進行業(yè)務實質性指導,組織內審人員參與上級業(yè)務部門舉辦的培訓班,教育引導內審單位創(chuàng)新審計方法與手段,促進審計轉型。同時要強化年度目標考核工作,并注重抓好優(yōu)秀審計項目評比、推薦工作,加強內部審計理論研究和信息宣傳工作,為全面推進內審工作上臺階提供強有力的服務保障。 六、促進審計整改 進一步建立審計問題的披露機制、審計整改督查機制和問責機制 ,充分發(fā)揮 “審、幫、促 ”的作用,在揭露和查處違法違規(guī)問題的同時,提出標本兼治的審計建議。堅持把發(fā)現問題與分析問題、提出建議、推動整改有機結合起來,把審計成果更多地運用到整改落實上來,使審計成果可用、好用、管用。把審計成果運用與反腐倡廉結合起來,加大經濟責任審計結果的公開、問題整改和責任追究的力度,努力把審計監(jiān)督的過程變?yōu)橥苿訂挝?、部門加強制度建設、強化權力制約和遏制腐敗的過程。認真抓好被審計單位(對象)存在問題的跟蹤督查,對能整改的做到馬上整改,對一時改不到位的,要求限期整改,對確實無法整改的,要求被審計單 位作出今后不再發(fā)生類似問題的承諾,從而有效地推進審計發(fā)現問題的全面整改落實,推進審計成果有效轉化。 七、強化廉政意識 進一步貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議及區(qū)紀委八屆二次會議精神,完善審計機關反腐倡廉教育、制度建設、責任分解、廉政監(jiān)督考核機制;注重把內部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結合起來,加大對審計組執(zhí)行 “八不準 ”紀律落實情況的監(jiān)督檢查,堅持審前廉政談話、審中廉政監(jiān)察、審后廉政回訪的管理監(jiān)督機制,充分發(fā)揮黨組

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